訂正有価証券報告書-第79期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
---|---|---|
売上高 | 3,512,909 | 3,795,992 |
売上原価 | 2,791,596 | 3,002,160 |
売上総利益 | 721,312 | 793,832 |
販売費 及び一般管理費 | ||
販売手数料 | 19,077 | 19,377 |
広告宣伝費 | 34,682 | 34,753 |
販売促進費 | 6,230 | 6,350 |
貸倒引当金繰入額 | 845 | 959 |
役員報酬 | 3,841 | 4,017 |
従業員給料手当 | 148,934 | 157,771 |
賞与引当金繰入額 | 29,775 | 32,200 |
退職給付費用 | 11,459 | 16,178 |
法定福利費 | 22,801 | 24,547 |
事務用品費 | 14,196 | 13,429 |
通信交通費 | 18,890 | 20,205 |
地代家賃 | 16,466 | 22,467 |
減価償却費 | 8,163 | 8,653 |
租税公課 | 25,177 | 29,879 |
その他 | 50,679 | 55,899 |
販売費・一般管理費計 | 411,220 | 446,690 |
全事業営業利益 | 310,092 | 347,141 |
営業外収益 | ||
受取利息 | 3,088 | 3,429 |
受取配当金 | 3,807 | 3,791 |
雑収入 | 6,357 | 7,412 |
営業外収益計 | 13,253 | 14,633 |
営業外費用 | ||
支払利息 | 5,143 | 5,544 |
租税公課 | 1,744 | 1,941 |
貸倒引当金繰入額 | 5,045 | 989 |
持分法による投資損失 | 1,274 | 62 |
雑支出 | 9,608 | 8,642 |
営業外費用計 | 22,815 | 17,180 |
当期経常利益 | 300,529 | 344,593 |
特別利益 | ||
固定資産売却益 | 771 | 1,899 |
投資有価証券売却益 | 990 | 13,288 |
関係会社出資金売却益 | 22 | 31 |
段階取得に係る差益 | - | 139 |
その他 | - | 0 |
特別利益計 | 1,783 | 15,358 |
特別損失 | ||
固定資産売却損 | 56 | 69 |
固定資産除却損 | 2,247 | 1,747 |
減損損失 | 4,339 | 11,801 |
投資有価証券売却損 | 3 | - |
投資有価証券評価損 | 38 | 13 |
災害による損失 | 752 | - |
その他 | 10 | 5 |
特別損失計 | 7,448 | 13,636 |
税引前当年度純利益 | 294,865 | 346,315 |
法人税 | 95,904 | 111,016 |
法人税等調整額 | -3,831 | -4,604 |
法人税等合計 | 92,072 | 106,412 |
四半期純利益 | 202,792 | 239,903 |
非支配株主に帰属する四半期純利益 | 1,092 | 3,546 |
親会社株主に帰属する四半期純利益 | 201,700 | 236,357 |
個別決算
勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
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売上高 | ||
完成工事高 | 1,312,747 | 1,316,238 |
不動産事業売上高 | 386,959 | 468,096 |
その他の売上高 | 20,687 | 29,941 |
売上高合計 | 1,720,394 | 1,814,277 |
売上原価 | ||
完成工事原価 | 987,053 | 979,814 |
不動産事業売上原価 | 303,552 | 351,586 |
その他の原価 | 19,105 | 27,156 |
売上原価合計 | 1,309,711 | 1,358,558 |
売上総利益 | ||
完成工事総利益 | 325,694 | 336,424 |
不動産事業総利益 | 83,406 | 116,510 |
その他の売上総利益 | 1,582 | 2,784 |
売上総利益合計 | 410,683 | 455,718 |
販売費 及び一般管理費 | ||
販売手数料 | 21,004 | 21,453 |
広告宣伝費 | 27,330 | 26,459 |
販売促進費 | 6,103 | 6,224 |
貸倒損失 | 32 | 10 |
役員報酬 | 906 | 900 |
従業員給料手当 | 66,188 | 68,380 |
賞与引当金繰入額 | 15,616 | 16,470 |
退職給付費用 | 5,537 | 7,179 |
法定福利費 | 9,964 | 10,682 |
福利厚生費 | 6,084 | 6,345 |
業務委託費 | 1,455 | 1,778 |
修繕維持費 | 1,781 | 922 |
事務用品費 | 7,611 | 6,061 |
通信交通費 | 8,414 | 8,803 |
動力用水光熱費 | 836 | 1,000 |
調査研究費 | 1,215 | 949 |
交際費 | 1,656 | 1,725 |
寄付金 | 437 | 123 |
地代家賃 | 6,526 | 6,255 |
減価償却費 | 2,713 | 3,033 |
租税公課 | 13,718 | 15,253 |
保険料 | 253 | 223 |
雑費 | 6,622 | 7,490 |
販売費・一般管理費計 | 212,010 | 217,728 |
全事業営業利益 | 198,673 | 237,990 |
営業外収益 | ||
受取利息 | 2,307 | 2,548 |
受取配当金 | 20,843 | 25,955 |
雑収入 | 3,810 | 6,886 |
営業外収益計 | 26,961 | 35,390 |
営業外費用 | ||
支払利息 | 572 | 852 |
社債利息 | 436 | 626 |
租税公課 | 1,536 | 1,753 |
貸倒引当金繰入額 | 5,089 | 945 |
雑支出 | 5,653 | 6,164 |
営業外費用計 | 13,288 | 10,342 |
当期経常利益 | 212,346 | 263,039 |
特別利益 | ||
固定資産売却益 | 31 | 749 |
投資有価証券売却益 | 882 | 13,067 |
特別利益計 | 913 | 13,851 |
関係会社出資金売却益 | - | 34 |
特別損失 | ||
固定資産売却損 | 23 | 16 |
固定資産除却損 | 1,584 | 1,104 |
減損損失 | 1,478 | 5,103 |
投資有価証券売却損 | 2 | - |
投資有価証券評価損 | 35 | 2 |
関係会社株式評価損 | 4,210 | - |
投資損失引当金繰入額 | - | 466 |
災害による損失 | 638 | - |
特別損失計 | 7,973 | 6,693 |
税引前当年度純利益 | 205,285 | 270,197 |
法人税 | 59,830 | 71,320 |
法人税等調整額 | -2,127 | 654 |
法人税等合計 | 57,702 | 71,974 |
四半期純利益 | 147,582 | 198,223 |
注記等(連結)
勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
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たな卸資産の帳簿価額の切下げに関する注記 | ||
たな卸資産帳簿価額切下額 | 7,811 | 3,549 |
一般管理費 及び当期製造費用に含まれる研究開発費 | ||
研究開発費 | 8,380 | 8,786 |