東亜建設工業(1885)の損益計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | 192,607 | 198,884 |
| 売上原価 | 180,709 | 183,598 |
| 売上総利益 | 11,897 | 15,286 |
| 販売費及び一般管理費 | 9,695 | 9,589 |
| 全事業営業利益 | 2,201 | 5,696 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 93 | 68 |
| 受取配当金 | 197 | 214 |
| 為替差益 | - | 133 |
| その他 | 137 | 84 |
| 営業外収益計 | 427 | 501 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 564 | 519 |
| 貸倒引当金繰入額 | 5 | 153 |
| 為替差損 | 117 | - |
| 保証料 | 73 | 94 |
| その他 | 58 | 121 |
| 営業外費用計 | 819 | 889 |
| 当期経常利益 | 1,810 | 5,308 |
| 特別利益 | ||
| 固定資産売却益 | 86 | 171 |
| 投資有価証券売却益 | 310 | 939 |
| 退職給付信託設定益 | 428 | - |
| その他 | 0 | - |
| 特別利益計 | 825 | 1,111 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産売却損 | 14 | 157 |
| 固定資産除却損 | 65 | 50 |
| 減損損失 | 166 | 164 |
| 退職特別加算金 | 53 | 49 |
| 損害賠償金 | 1 | 432 |
| 訴訟関連損失 | 35 | 6 |
| 災害による損失 | 12 | 21 |
| その他 | 53 | 22 |
| 特別損失計 | 402 | 905 |
| 税引前当年度純利益 | 2,232 | 5,513 |
| 法人税 | 2,624 | 1,883 |
| 法人税等調整額 | -1,243 | 1,475 |
| 法人税等合計 | 1,381 | 3,359 |
| 少数株主持分損益調整前四半期純利益 | 851 | 2,154 |
| 少数株主持分利益 | 31 | 74 |
| 当年度純利益 | 819 | 2,080 |
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | ||
| 完成工事高 | 178,978 | 183,632 |
| 開発事業等売上高 | 1,662 | 2,078 |
| 不動産等売上高 | 1,449 | 1,074 |
| 売上高合計 | 182,091 | 186,785 |
| 売上原価 | ||
| 完成工事原価 | 168,927 | 170,080 |
| 開発事業等売上原価 | 1,538 | 1,832 |
| 不動産等売上原価 | 1,378 | 1,426 |
| 売上原価合計 | 171,844 | 173,340 |
| 売上総利益 | ||
| 完成工事総利益 | 10,050 | 13,552 |
| 開発事業等総利益 | 124 | 245 |
| 不動産等総利益 | 71 | -352 |
| 売上総利益合計 | 10,246 | 13,445 |
| 販売費 及び一般管理費 | ||
| 役員報酬 | 200 | 206 |
| 従業員給料手当 | 3,652 | 3,643 |
| 退職給付費用 | 503 | 347 |
| 法定福利費 | 535 | 520 |
| 福利厚生費 | 330 | 323 |
| 事務用品費 | 402 | 428 |
| 通信交通費 | 358 | 375 |
| 調査研究費 | 844 | 685 |
| 広告宣伝費 | 104 | 92 |
| 貸倒引当金繰入額 | -10 | 19 |
| 交際費 | 104 | 118 |
| 寄付金 | 10 | 7 |
| 地代家賃 | 582 | 587 |
| 減価償却費 | 201 | 200 |
| 租税公課 | 295 | 325 |
| 雑費 | 638 | 707 |
| 販売費・一般管理費計 | 8,757 | 8,592 |
| 全事業営業利益 | 1,489 | 4,852 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 103 | 80 |
| 有価証券利息 | 14 | 10 |
| 受取配当金 | 193 | 209 |
| 為替差益 | - | 133 |
| その他 | 120 | 44 |
| 営業外収益計 | 431 | 478 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 429 | 405 |
| 保証料 | 71 | 93 |
| 貸倒引当金繰入額 | 7 | 159 |
| 為替差損 | 117 | - |
| その他 | 57 | 126 |
| 営業外費用計 | 683 | 784 |
| 当期経常利益 | 1,237 | 4,547 |
| 特別利益 | ||
| 固定資産売却益 | 77 | 120 |
| 投資有価証券売却益 | 310 | 939 |
| 退職給付信託設定益 | 428 | - |
| その他 | 0 | - |
| 特別利益計 | 815 | 1,059 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産売却損 | 6 | 157 |
| 固定資産除却損 | 65 | 52 |
| 減損損失 | 3 | 141 |
| 投資有価証券売却損 | 27 | - |
| 退職特別加算金 | 53 | 49 |
| 損害賠償金 | 1 | 432 |
| 訴訟関連損失 | 35 | 6 |
| 災害による損失 | 12 | 21 |
| その他 | 25 | 6 |
| 特別損失計 | 231 | 868 |
| 税引前当年度純利益 | 1,821 | 4,738 |
| 法人税 | 2,388 | 1,576 |
| 法人税等調整額 | -1,190 | 1,509 |
| 法人税等合計 | 1,197 | 3,086 |
| 当年度純利益 | 623 | 1,651 |
注記等(連結)
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| たな卸資産の帳簿価額の切下げに関する注記 | ||
| たな卸資産帳簿価額切下額 | 67 | 603 |
| 主要な販売費 及び一般管理費 | ||
| 従業員給料手当 | 4,081 | 4,078 |
| 役員退職慰労引当金繰入額 | 4 | - |
| 退職給付費用 | 514 | 361 |
| 調査研究費 | 848 | 693 |
| 貸倒引当金繰入額 | -18 | 19 |
| 一般管理費 及び当期製造費用に含まれる研究開発費 | ||
| 一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発費 | 946 | 777 |
注記等(個別)
| 勘定科目 |
|---|