五洋建設(1893)の損益計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | ||
| 完成工事高 | 372,366 | 414,892 |
| 開発事業等売上高 | 8,815 | 11,345 |
| 売上高合計 | 381,182 | 426,237 |
| 売上原価 | ||
| 完成工事原価 | 347,513 | 388,148 |
| 開発事業等売上原価 | 9,003 | 10,616 |
| 売上原価合計 | 356,517 | 398,764 |
| 売上総利益 | ||
| 完成工事総利益 | 24,853 | 26,743 |
| 開発事業等総利益又は開発事業等総損失(△) | -187 | 729 |
| 売上総利益合計 | 24,665 | 27,473 |
| 販売費及び一般管理費 | 14,768 | 15,179 |
| 全事業営業利益 | 9,896 | 12,293 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 81 | 55 |
| 受取配当金 | 210 | 253 |
| 不動産賃貸料 | 82 | 96 |
| その他 | 540 | 511 |
| 営業外収益計 | 915 | 916 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 1,173 | 1,019 |
| 為替差損 | 157 | 537 |
| その他 | 321 | 260 |
| 営業外費用計 | 1,652 | 1,817 |
| 当期経常利益 | 9,159 | 11,393 |
| 特別利益 | ||
| 固定資産売却益 | 255 | 81 |
| 債務免除益 | 50 | - |
| 負ののれん発生益 | - | 199 |
| 補助金収入 | 16 | 189 |
| その他 | 47 | 79 |
| 特別利益計 | 369 | 550 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産売却損 | 37 | 177 |
| 減損損失 | 201 | 1,439 |
| 和解金 | 195 | - |
| その他 | 355 | 150 |
| 特別損失計 | 789 | 1,766 |
| 税引前当年度純利益 | 8,740 | 10,176 |
| 法人税 | 2,337 | 2,923 |
| 法人税等調整額 | 2,519 | 985 |
| 法人税等合計 | 4,857 | 3,909 |
| 少数株主持分損益調整前四半期純利益 | 3,882 | 6,267 |
| 少数株主持分利益 | 120 | 83 |
| 当年度純利益 | 3,762 | 6,183 |
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | ||
| 完成工事高 | 353,485 | 391,642 |
| 開発事業等売上高 | 2,441 | 2,069 |
| 売上高合計 | 355,926 | 393,711 |
| 売上原価 | ||
| 完成工事原価 | 330,507 | 367,985 |
| 開発事業等売上原価 | 3,213 | 2,224 |
| 売上原価合計 | 333,721 | 370,210 |
| 売上総利益 | ||
| 完成工事総利益 | 22,977 | 23,656 |
| 開発事業等総損失(△) | -771 | -155 |
| 売上総利益合計 | 22,205 | 23,500 |
| 販売費 及び一般管理費 | ||
| 役員報酬 | 314 | 317 |
| 従業員給料手当 | 3,841 | 4,130 |
| 賞与引当金繰入額 | 415 | 469 |
| 退職給付費用 | 715 | 755 |
| 法定福利費 | 813 | 846 |
| 福利厚生費 | 215 | 219 |
| 修繕維持費 | 53 | 50 |
| 事務用品費 | 587 | 636 |
| 通信交通費 | 1,123 | 1,119 |
| 動力用水光熱費 | 157 | 149 |
| 調査研究費 | 1,894 | 1,808 |
| 広告宣伝費 | 92 | 93 |
| 貸倒引当金繰入額 | - | 257 |
| 交際費 | 392 | 404 |
| 寄付金 | 44 | 62 |
| 地代家賃 | 528 | 450 |
| 減価償却費 | 731 | 854 |
| 租税公課 | 459 | 321 |
| 保険料 | 72 | 82 |
| 雑費 | 863 | 774 |
| 販売費・一般管理費計 | 13,318 | 13,806 |
| 全事業営業利益 | 8,887 | 9,693 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 230 | 255 |
| 有価証券利息 | 6 | 5 |
| 受取配当金 | 208 | 484 |
| その他 | 412 | 443 |
| 営業外収益計 | 858 | 1,188 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 977 | 806 |
| 社債利息 | 184 | 202 |
| 為替差損 | 112 | 586 |
| その他 | 319 | 243 |
| 営業外費用計 | 1,593 | 1,838 |
| 当期経常利益 | 8,152 | 9,043 |
| 特別利益 | ||
| 固定資産売却益 | 139 | 71 |
| 投資有価証券売却益 | - | 51 |
| 補助金収入 | - | 189 |
| その他 | 11 | 15 |
| 特別利益計 | 151 | 328 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産売却損 | 37 | 177 |
| 減損損失 | 201 | 1,439 |
| 和解金 | 195 | - |
| その他 | 343 | 144 |
| 特別損失計 | 777 | 1,761 |
| 税引前当年度純利益 | 7,525 | 7,610 |
| 法人税 | 1,715 | 1,965 |
| 法人税等調整額 | 2,534 | 1,125 |
| 法人税等合計 | 4,249 | 3,091 |
| 当年度純利益 | 3,276 | 4,519 |
注記等(連結)
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| たな卸資産の帳簿価額の切下げに関する注記 | ||
| たな卸資産帳簿価額切下額 | 937 | -7 |
| 主要な販売費 及び一般管理費 | ||
| 従業員給料手当 | 4,271 | 4,536 |
| 貸倒引当金繰入額 | 77 | 277 |
| 賞与引当金繰入額 | 454 | 507 |
| 退職給付費用 | 735 | 777 |
| 役員退職慰労引当金繰入額 | 28 | 31 |
| 調査研究費 | 1,909 | 1,822 |
| 一般管理費 及び当期製造費用に含まれる研究開発費 | ||
| 一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発費 | 1,647 | 1,633 |
注記等(個別)
| 勘定科目 |
|---|