1893 五洋建設

1893
2024/04/30
時価
2265億円
PER 予
10.25倍
2010年以降
5.18-312.08倍
(2010-2023年)
PBR
1.37倍
2010年以降
0.37-2.25倍
(2010-2023年)
配当 予
3.03%
ROE 予
13.36%
ROA 予
3.6%
資料
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有価証券報告書-第70期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

【提出】
2020年6月25日 14:08
【資料】
有価証券報告書-第70期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
【短信】
2020年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
【閲覧】

連結決算

損益計算書(百万円)
勘定科目自 2018年4月1日
至 2019年3月31日
自 2019年4月1日
至 2020年3月31日
売上高
完成工事高531,851564,135
その他の売上高10,0989,707
売上高合計541,949573,842
売上原価
完成工事原価487,677513,945
その他の売上原価7,5237,998
売上原価合計495,201521,943
売上総利益
完成工事総利益44,17350,190
その他の売上総利益2,5741,708
売上総利益合計46,74851,899
販売費及び一般管理費17,51518,738
全事業営業利益29,23233,161
営業外収益
受取利息164161
受取配当金497380
貸倒引当金戻入額144252
不動産賃貸料138144
その他191216
営業外収益計1,1371,154
営業外費用
支払利息845924
為替差損695737
その他2,259107
営業外費用計3,8001,770
当期経常利益26,56932,545
特別利益
固定資産売却益87278
その他45
特別利益計92284
特別損失
固定資産売却損1179
固定資産除却損70248
退職給付信託設定損46
その他180
特別損失計101374
税引前当年度純利益26,56032,455
法人税8,11410,917
法人税等調整額-450-1,817
法人税等合計7,6649,100
四半期純利益18,89523,354
非支配株主に帰属する当期純利益又は非支配株主に帰属する当期純損失(△)-32
親会社株主に帰属する四半期純利益18,89923,352

個別決算

損益計算書(百万円)
勘定科目自 2018年4月1日
至 2019年3月31日
自 2019年4月1日
至 2020年3月31日
売上高
完成工事高511,195541,176
その他の売上高997352
売上高合計512,192541,528
売上原価
完成工事原価469,173493,503
その他の売上原価9841,294
売上原価合計470,157494,798
売上総利益
完成工事総利益42,02247,672
その他の売上総利益又はその他の売上総損失(△)13-942
売上総利益合計42,03546,730
販売費
及び一般管理費
役員報酬367339
役員株式給付引当金繰入額8861
従業員給料手当4,6835,501
賞与引当金繰入額805840
退職給付費用242147
法定福利費1,0351,123
福利厚生費258281
修繕維持費81117
事務用品費726864
通信交通費1,3461,408
動力用水光熱費143148
調査研究費2,3582,264
広告宣伝費117113
貸倒引当金繰入額51
交際費503494
寄付金6988
地代家賃677773
減価償却費766693
租税公課7931,041
保険料107102
雑費943980
販売費・一般管理費計16,16817,387
全事業営業利益25,86729,342
営業外収益
受取利息454429
有価証券利息11
受取配当金601489
貸倒引当金戻入額128269
その他179187
営業外収益計1,3661,376
営業外費用
支払利息756864
社債利息11082
貸倒引当金繰入額2,076
為替差損704690
その他14498
営業外費用計3,7921,735
当期経常利益23,44128,983
特別利益
固定資産売却益59254
その他45
特別利益計63260
特別損失
固定資産売却損979
固定資産除却損68241
退職給付信託設定損46
その他170
特別損失計95367
税引前当年度純利益23,40928,876
法人税7,1489,794
法人税等調整額-441-1,779
法人税等合計6,7078,014
四半期純利益16,70120,862

注記等(連結)

(百万円)
勘定科目自 2018年4月1日
至 2019年3月31日
自 2019年4月1日
至 2020年3月31日
たな卸資産の帳簿価額の切下げに関する注記
たな卸資産帳簿価額切下額-3571,131
主要な販売費
及び一般管理費
従業員給料手当5,1235,972
退職給付費用254159
調査研究費2,3702,272
賞与引当金繰入額828865
貸倒引当金繰入額553
役員株式給付引当金繰入額8861
一般管理費
及び当期製造費用に含まれる研究開発費
一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発費2,3262,435

注記等(個別)

(百万円)
勘定科目