訂正有価証券報告書-第77期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (平成28年3月31日) | 当事業年度 (平成29年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | ※2 11,140 | ※2 13,048 |
| 受取手形 | 3,315 | 3,277 |
| 売掛金 | ※1 22,175 | ※1 21,308 |
| 商品及び製品 | 1,869 | 1,418 |
| 原材料及び貯蔵品 | 1,984 | 1,945 |
| 仕掛品 | 2,612 | 2,211 |
| 前渡金 | ※1 256 | ※1 367 |
| 前払費用 | ※1 253 | ※1 319 |
| 繰延税金資産 | 824 | 870 |
| 未収入金 | ※1 455 | ※1 271 |
| その他 | ※1 422 | ※1 374 |
| 貸倒引当金 | △72 | △129 |
| 流動資産合計 | 45,238 | 45,284 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 686 | 674 |
| 構築物 | 0 | 2 |
| 機械装置及び運搬具 | 0 | 0 |
| 工具、器具及び備品 | 50 | 78 |
| 土地 | 2,209 | 2,209 |
| リース資産 | 886 | 1,433 |
| 建設仮勘定 | 234 | 870 |
| 有形固定資産合計 | 4,069 | 5,268 |
| 無形固定資産 | ||
| 商標権 | 1 | 1 |
| ソフトウエア | 658 | 593 |
| 電話加入権 | 47 | 47 |
| リース資産 | 824 | 652 |
| 無形固定資産合計 | 1,532 | 1,295 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | ※2 4,160 | ※2 4,720 |
| 関係会社株式 | 1,400 | 1,466 |
| 長期貸付金 | 95 | 96 |
| 関係会社長期貸付金 | ※1 643 | ※1 504 |
| 破産更生債権等 | 245 | 245 |
| 長期前払費用 | 3 | 2 |
| 繰延税金資産 | 2,082 | 1,761 |
| 敷金 | 423 | 336 |
| 会員権 | 92 | 92 |
| その他 | 623 | 559 |
| 貸倒引当金 | △495 | △367 |
| 投資その他の資産合計 | 9,274 | 9,419 |
| 固定資産合計 | 14,876 | 15,983 |
| 資産合計 | 60,114 | 61,267 |
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (平成28年3月31日) | 当事業年度 (平成29年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形 | 331 | 312 |
| 買掛金 | ※1,※2 15,894 | ※1,※2 16,142 |
| 短期借入金 | 5,902 | 4,447 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 6,429 | 67 |
| リース債務 | 727 | 748 |
| 未払金 | ※1 1,074 | ※1 898 |
| 未払費用 | 701 | 762 |
| 未払法人税等 | 167 | 418 |
| 未払消費税等 | 259 | 208 |
| 前受金 | ※1 1,367 | ※1 774 |
| 預り金 | 123 | 126 |
| 賞与引当金 | 1,615 | 1,781 |
| 受注損失引当金 | 295 | 363 |
| その他 | 24 | 14 |
| 流動負債合計 | 34,915 | 27,065 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 1,076 | 7,791 |
| リース債務 | 1,247 | 1,534 |
| 退職給付引当金 | 4,467 | 4,232 |
| 長期未払金 | 135 | 81 |
| 長期前受収益 | 26 | 16 |
| 長期預り保証金 | 5 | 5 |
| 固定負債合計 | 6,958 | 13,661 |
| 負債合計 | 41,874 | 40,726 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 9,812 | 9,812 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 2,584 | 2,584 |
| その他資本剰余金 | 1,179 | 693 |
| 資本剰余金合計 | 3,764 | 3,278 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 別途積立金 | 4,900 | 4,900 |
| 繰越利益剰余金 | 9,007 | 9,552 |
| 利益剰余金合計 | 13,907 | 14,452 |
| 自己株式 | △10,056 | △8,223 |
| 株主資本合計 | 17,428 | 19,320 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 811 | 1,220 |
| 繰延ヘッジ損益 | △0 | - |
| 評価・換算差額等合計 | 811 | 1,220 |
| 純資産合計 | 18,239 | 20,541 |
| 負債純資産合計 | 60,114 | 61,267 |