三井ホーム(1868)の損益計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | 218,387 | 247,233 |
| 売上原価 | 168,943 | 191,709 |
| 売上総利益 | 49,444 | 55,524 |
| 販売費及び一般管理費 | 48,877 | 51,332 |
| 全事業営業利益 | 566 | 4,192 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 71 | 55 |
| 持分法による投資利益 | 3 | 105 |
| 保険配当金 | 104 | 121 |
| 為替差益 | 146 | 84 |
| その他 | 86 | 73 |
| 営業外収益計 | 413 | 440 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 4 | 2 |
| その他 | 98 | 102 |
| 営業外費用計 | 103 | 104 |
| 当期経常利益 | 877 | 4,528 |
| 特別利益 | ||
| 神奈川県臨時特例企業税還付金 | 37 | - |
| 特別利益計 | 37 | - |
| 特別損失 | ||
| 固定資産除却損 | 107 | 140 |
| リース解約損 | - | 27 |
| 建物点検補修費用 | - | 452 |
| 事務所移転費用 | 75 | 89 |
| 移転価格税制関連費用 | 35 | - |
| 訴訟関連損失 | 19 | - |
| 割増退職金 | 11 | - |
| 特別損失計 | 250 | 709 |
| 税引前当年度純利益 | 664 | 3,818 |
| 法人税 | 1,051 | 1,662 |
| 法人税等調整額 | -1,035 | 275 |
| 法人税等合計 | 15 | 1,938 |
| 少数株主損益調整前当年度純利益 | 648 | 1,880 |
| 当年度純利益 | 648 | 1,880 |
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | ||
| 完成工事高 | 146,294 | 164,285 |
| その他の売上高 | 8,290 | 8,793 |
| 売上高合計 | 154,585 | 173,078 |
| 売上原価 | ||
| 完成工事原価 | 115,717 | 130,186 |
| その他の原価 | 6,372 | 6,455 |
| 売上原価合計 | 122,089 | 136,642 |
| 売上総利益 | ||
| 完成工事総利益 | 30,577 | 34,098 |
| その他の売上総利益 | 1,917 | 2,338 |
| 売上総利益合計 | 32,495 | 36,436 |
| 販売費 及び一般管理費 | ||
| 広告宣伝費 | 1,294 | 1,828 |
| 販売促進費 | 1,530 | 1,657 |
| 販売手数料 | 1,329 | 1,389 |
| 貸倒引当金繰入額 | 3 | 4 |
| 役員報酬 | 187 | 181 |
| 従業員給料及び手当 | 9,720 | 9,939 |
| 従業員賞与 | 2,360 | 2,788 |
| 退職給付費用 | 961 | 825 |
| 役員退職慰労引当金繰入額 | 28 | 27 |
| 法定福利費 | 1,837 | 1,936 |
| 福利厚生費 | 879 | 821 |
| 旅費及び交通費 | 1,097 | 1,084 |
| 通信費 | 409 | 394 |
| 賃借料 | 514 | 498 |
| 水道光熱費 | 333 | 353 |
| 減価償却費 | 2,297 | 2,110 |
| 修繕費 | 83 | 81 |
| 消耗品費 | 277 | 232 |
| 図書印刷費 | 471 | 432 |
| 研究開発費 | 553 | 595 |
| 委託調査設計料 | 1,096 | 999 |
| 租税公課 | 474 | 498 |
| 交際費 | 184 | 207 |
| 寄付金 | 9 | 11 |
| 地代家賃 | 4,172 | 4,349 |
| 雑費 | 2,710 | 2,667 |
| 販売費・一般管理費計 | 34,821 | 35,915 |
| 営業利益又は営業損失(△) | -2,326 | 520 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 181 | 171 |
| 受取配当金 | 931 | 1,238 |
| 保険配当金 | 94 | 99 |
| 為替差益 | 115 | 69 |
| その他 | 63 | 41 |
| 営業外収益計 | 1,385 | 1,620 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 42 | 36 |
| その他 | 58 | 75 |
| 営業外費用計 | 101 | 111 |
| 経常利益又は経常損失(△) | -1,042 | 2,029 |
| 特別利益 | ||
| 関係会社株式売却益 | 7 | - |
| 神奈川県臨時特例企業税還付金 | 36 | - |
| 特別利益計 | 43 | - |
| 特別損失 | ||
| 固定資産除却損 | 85 | 123 |
| 建物点検補修費用 | - | 452 |
| 事務所移転費用 | 77 | 80 |
| 移転価格税制調整金 | 313 | - |
| 移転価格税制関連費用 | 35 | - |
| 特別損失計 | 512 | 656 |
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | -1,511 | 1,373 |
| 法人税 | 114 | 162 |
| 法人税等調整額 | -1,000 | 282 |
| 法人税等合計 | -885 | 445 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | -625 | 928 |
注記等(連結)
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| たな卸資産の帳簿価額の切下げに関する注記 | ||
| たな卸資産帳簿価額切下額 | 86 | 20 |
| 主要な販売費 及び一般管理費 | ||
| 給料手当及び賞与 | 17,129 | 17,967 |
| 退職給付費用 | 1,199 | 1,053 |
| 役員退職慰労引当金繰入額 | 53 | 48 |
| 貸倒引当金繰入額 | - | 11 |
| 一般管理費 及び当期製造費用に含まれる研究開発費 | ||
| 一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発費 | 550 | 591 |
注記等(個別)
| 勘定科目 |
|---|