訂正有価証券報告書-第41期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
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売上高 | 247,233 | 252,961 |
売上原価 | 191,709 | 198,229 |
売上総利益 | 55,524 | 54,732 |
販売費及び一般管理費 | 51,332 | 50,727 |
全事業営業利益 | 4,192 | 4,004 |
営業外収益 | ||
受取利息 | 55 | 49 |
持分法による投資利益 | 105 | 22 |
保険配当金 | 121 | 116 |
為替差益 | 84 | 130 |
その他 | 73 | 79 |
営業外収益計 | 440 | 398 |
営業外費用 | ||
支払利息 | 2 | 4 |
貸倒引当金繰入額 | - | 30 |
その他 | 102 | 152 |
営業外費用計 | 104 | 187 |
当期経常利益 | 4,528 | 4,215 |
特別損失 | ||
固定資産除却損 | 140 | 254 |
割増退職金 | - | 112 |
投資有価証券評価損 | - | 40 |
減損損失 | - | 18 |
事務所移転費用 | 89 | 60 |
リース解約損 | 27 | - |
建物点検補修費用 | 452 | - |
特別損失計 | 709 | 486 |
税引前当年度純利益 | 3,818 | 3,728 |
法人税 | 1,662 | 1,533 |
法人税等調整額 | 275 | 351 |
法人税等合計 | 1,938 | 1,885 |
少数株主持分損益調整前四半期純利益 | 1,880 | 1,843 |
当年度純利益 | 1,880 | 1,843 |
個別決算
勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
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売上高 | ||
完成工事高 | 164,285 | 168,201 |
その他の売上高 | 8,793 | 9,090 |
売上高合計 | 173,078 | 177,291 |
売上原価 | ||
完成工事原価 | 130,186 | 135,876 |
その他の原価 | 6,455 | 6,631 |
売上原価合計 | 136,642 | 142,508 |
売上総利益 | ||
完成工事総利益 | 34,098 | 32,324 |
その他の売上総利益 | 2,338 | 2,458 |
売上総利益合計 | 36,436 | 34,783 |
販売費 及び一般管理費 | ||
広告宣伝費 | 1,828 | 1,790 |
販売促進費 | 1,657 | 1,617 |
販売手数料 | 1,389 | 1,427 |
貸倒引当金繰入額 | 4 | 19 |
役員報酬 | 181 | 186 |
従業員給料及び手当 | 9,939 | 9,560 |
従業員賞与 | 2,788 | 2,442 |
退職給付費用 | 825 | 853 |
役員退職慰労引当金繰入額 | 27 | 25 |
法定福利費 | 1,936 | 1,970 |
福利厚生費 | 821 | 745 |
旅費及び交通費 | 1,084 | 1,048 |
通信費 | 394 | 367 |
賃借料 | 498 | 494 |
水道光熱費 | 353 | 345 |
減価償却費 | 2,110 | 2,050 |
修繕費 | 81 | 154 |
消耗品費 | 232 | 222 |
図書印刷費 | 432 | 395 |
研究開発費 | 595 | 447 |
委託調査設計料 | 999 | 935 |
租税公課 | 498 | 525 |
交際費 | 207 | 230 |
寄付金 | 11 | 9 |
地代家賃 | 4,349 | 4,183 |
雑費 | 2,667 | 2,637 |
販売費・一般管理費計 | 35,915 | 34,686 |
全事業営業利益 | 520 | 96 |
営業外収益 | ||
受取利息 | 171 | 166 |
受取配当金 | 1,238 | 1,646 |
保険配当金 | 99 | 91 |
為替差益 | 69 | 88 |
その他 | 41 | 42 |
営業外収益計 | 1,620 | 2,036 |
営業外費用 | ||
支払利息 | 36 | 36 |
貸倒引当金繰入額 | - | 29 |
その他 | 75 | 117 |
営業外費用計 | 111 | 182 |
当期経常利益 | 2,029 | 1,949 |
特別損失 | ||
関係会社株式評価損 | - | 165 |
割増退職金 | - | 112 |
投資有価証券評価損 | - | 40 |
固定資産除却損 | 123 | 149 |
減損損失 | - | 18 |
リース解約損 | - | 8 |
事務所移転費用 | 80 | 47 |
建物点検補修費用 | 452 | - |
特別損失計 | 656 | 540 |
税引前当年度純利益 | 1,373 | 1,409 |
法人税 | 162 | 114 |
法人税等調整額 | 282 | 395 |
法人税等合計 | 445 | 509 |
当年度純利益 | 928 | 899 |
注記等(連結)
勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
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たな卸資産の帳簿価額の切下げに関する注記 | ||
たな卸資産帳簿価額切下額 | 20 | 31 |
主要な販売費 及び一般管理費 | ||
給料手当及び賞与 | 17,967 | 17,487 |
退職給付費用 | 1,053 | 1,096 |
役員退職慰労引当金繰入額 | 48 | 44 |
貸倒引当金繰入額 | 11 | 30 |
一般管理費 及び当期製造費用に含まれる研究開発費 | ||
一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発費 | 591 | 446 |
注記等(個別)
勘定科目 |
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