有価証券報告書-第51期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
②【損益計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) | 当事業年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | |
| 売上高 | 12,170,914 | 11,965,326 |
| 売上原価 | 10,701,198 | 10,187,889 |
| 売上総利益 | 1,469,715 | 1,777,436 |
| 販売費及び一般管理費 | ||
| 役員報酬 | 97,669 | 103,299 |
| 役員賞与引当金繰入額 | 12,600 | 24,500 |
| 役員退職慰労金 | - | 65,900 |
| 役員退職慰労引当金繰入額 | 11,413 | 10,545 |
| 従業員給料手当 | 643,231 | 634,675 |
| 賞与引当金繰入額 | 31,119 | 39,114 |
| 退職給付引当金繰入額 | 19,054 | 18,769 |
| 法定福利費 | 125,823 | 130,032 |
| 福利厚生費 | 10,975 | 8,612 |
| 修繕維持費 | 4,435 | 3,661 |
| 事務用品費 | 15,788 | 17,739 |
| 通信交通費 | 78,635 | 72,366 |
| 動力用水光熱費 | 7,985 | 9,141 |
| 調査研究費 | 2,110 | 2,917 |
| 広告宣伝費 | 2,804 | 5,007 |
| 貸倒引当金繰入額 | 1,378 | - |
| 交際費 | 9,696 | 9,499 |
| 寄付金 | 2,429 | 2,522 |
| 地代家賃 | 24,687 | 18,784 |
| 減価償却費 | 40,743 | 40,917 |
| 租税公課 | 17,617 | 26,101 |
| 保険料 | 13,184 | 13,585 |
| 雑費 | 179,706 | 200,469 |
| 販売費及び一般管理費合計 | 1,353,092 | 1,458,162 |
| 営業利益 | 116,623 | 319,273 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 1,288 | 1,235 |
| 受取配当金 | ※ 56,735 | ※ 130,201 |
| 固定資産賃貸料 | ※ 56,684 | ※ 56,548 |
| 受取事務手数料 | ※ 83,039 | ※ 86,925 |
| 投資有価証券売却益 | - | 68,200 |
| 補助金収入 | 1,500 | - |
| 受取保険金 | - | 18,000 |
| 雑収入 | 54,582 | 49,715 |
| 営業外収益合計 | 253,831 | 410,827 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) | 当事業年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 3,162 | 3,034 |
| 固定資産除却損 | 644 | 1,280 |
| 固定資産賃貸費用 | 38,486 | 35,485 |
| 貸倒引当金繰入額 | 24,461 | - |
| その他 | 248 | 1,498 |
| 営業外費用合計 | 67,003 | 41,300 |
| 経常利益 | 303,451 | 688,800 |
| 特別損失 | ||
| 減損損失 | - | 26,977 |
| 特別損失合計 | - | 26,977 |
| 税引前当期純利益 | 303,451 | 661,823 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 128,733 | 239,658 |
| 法人税等調整額 | △18,961 | △30,617 |
| 法人税等合計 | 109,771 | 209,040 |
| 当期純利益 | 193,679 | 452,782 |