1762 髙松コンストラクショングループ

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有価証券報告書-第49期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)

【提出】
2014/06/27 11:24
【資料】
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【項目】
110項目
① 【連結貸借対照表】
(単位:百万円)
前連結会計年度
(2013年3月31日)
当連結会計年度
(2014年3月31日)
資産の部
流動資産
現金預金56,85268,843
受取手形・完成工事未収入金等46,65248,991
販売用不動産2,7403,386
未成工事支出金1,2421,239
不動産事業支出金1,6381,408
繰延税金資産673717
その他6,5314,999
貸倒引当金△174△195
流動資産合計116,157129,391
固定資産
有形固定資産
建物・構築物(純額)2,9902,895
機械、運搬具及び工具器具備品(純額)570611
船舶(純額)1,3611,220
土地※3 9,377※3 9,304
リース資産(純額)97233
建設仮勘定-25
有形固定資産合計※1 14,397※1 14,290
無形固定資産213244
投資その他の資産
投資有価証券※2,※4 5,745※2,※4 6,011
投資不動産※1 207※1 199
繰延税金資産1,2761,330
その他4,2753,773
貸倒引当金△1,042△611
投資その他の資産合計10,46310,703
固定資産合計25,07425,238
資産合計141,231154,629


(単位:百万円)
前連結会計年度
(2013年3月31日)
当連結会計年度
(2014年3月31日)
負債の部
流動負債
工事未払金22,39426,889
未払法人税等1,4941,732
未成工事受入金7,25410,858
賞与引当金1,5171,676
完成工事補償引当金652700
工事損失引当金6735
その他3,9875,534
流動負債合計37,36847,427
固定負債
再評価に係る繰延税金負債※3 373※3 353
退職給付引当金9,204-
退職給付に係る負債-10,307
船舶特別修繕引当金6987
その他2,0722,306
固定負債合計11,72013,053
負債合計49,08960,481
純資産の部
株主資本
資本金5,0005,000
資本剰余金272272
利益剰余金75,42880,683
自己株式△4,296△4,296
株主資本合計76,40481,659
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金443651
土地再評価差額金※3 △1,657※3 △1,657
退職給付に係る調整累計額-△671
その他の包括利益累計額合計△1,213△1,677
少数株主持分16,95214,166
純資産合計92,14294,148
負債純資産合計141,231154,629

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