日東富士製粉(2003)の貸借対照表
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 2016年3月31日 | 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 7,440 | 9,101 |
| 受取手形及び売掛金 | 8,432 | 7,853 |
| 商品及び製品 | 2,028 | 1,815 |
| 原材料及び貯蔵品 | 5,040 | 4,298 |
| 繰延税金資産 | 242 | 211 |
| その他 | 486 | 358 |
| 貸倒引当金 | -11 | -10 |
| 流動資産計 | 23,659 | 23,628 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物(純額) | 3,351 | 3,249 |
| 機械装置及び運搬具(純額) | 2,511 | 2,880 |
| 土地 | 3,800 | 3,757 |
| その他(純額) | 315 | 291 |
| 有形固定資産合計 | 9,977 | 10,179 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | 15 | 1 |
| その他 | 956 | 841 |
| 無形固定資産合計 | 971 | 842 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 6,651 | 7,575 |
| 差入保証金 | 594 | 553 |
| 退職給付に係る資産 | 1,356 | 1,604 |
| 繰延税金資産 | 80 | 76 |
| その他 | 288 | 265 |
| 貸倒引当金 | -75 | -72 |
| 投資その他の資産合計 | 8,894 | 10,003 |
| 固定資産計 | 19,844 | 21,026 |
| 資産の部合計 | 43,504 | 44,654 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形及び買掛金 | 5,857 | 4,623 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | - | 4,000 |
| 未払法人税等 | 439 | 387 |
| 賞与引当金 | 454 | 440 |
| 役員賞与引当金 | 32 | 32 |
| 資産除去債務 | 31 | 1 |
| その他 | 1,996 | 2,311 |
| 流動負債計 | 8,811 | 11,796 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 4,000 | - |
| 繰延税金負債 | 1,610 | 1,933 |
| 役員退職慰労引当金 | 117 | 137 |
| 退職給付に係る負債 | 290 | 284 |
| 資産除去債務 | 339 | 359 |
| その他 | 40 | 39 |
| 固定負債計 | 6,397 | 2,754 |
| 負債の部合計 | 15,208 | 14,551 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 2,500 | 2,500 |
| 資本剰余金 | 4,049 | 4,049 |
| 利益剰余金 | 19,346 | 20,663 |
| 自己株式 | -282 | -285 |
| 株主資本合計 | 25,612 | 26,927 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 2,176 | 2,762 |
| 為替換算調整勘定 | 177 | 135 |
| 退職給付に係る調整累計額 | 265 | 213 |
| その他の包括利益累計額合計 | 2,620 | 3,110 |
| 非支配株主持分 | 62 | 64 |
| 純資産の部合計 | 28,295 | 30,102 |
| 負債・純資産合計 | 43,504 | 44,654 |
個別決算
| 勘定科目 | 2016年3月31日 | 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 4,441 | 5,951 |
| 受取手形 | 53 | 6 |
| 売掛金 | 6,796 | 6,247 |
| 商品及び製品 | 1,927 | 1,727 |
| 原材料及び貯蔵品 | 4,898 | 4,193 |
| 前渡金 | 51 | - |
| 前払費用 | 59 | 51 |
| 繰延税金資産 | 175 | 164 |
| 短期貸付金 | 5 | - |
| 未収入金 | 92 | 101 |
| 輸出用原料差金 | 126 | 68 |
| その他 | 20 | 22 |
| 貸倒引当金 | -4 | -3 |
| 流動資産計 | 18,645 | 18,531 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 7,020 | 7,079 |
| 減価償却累計額 | -4,706 | -4,833 |
| 減損損失累計額 | -7 | -25 |
| 建物(純額) | 2,306 | 2,219 |
| 構築物 | 2,387 | 2,414 |
| 減価償却累計額 | -2,051 | -2,083 |
| 減損損失累計額 | ||
| 構築物(純額) | 335 | 330 |
| 機械及び装置 | 17,250 | 18,083 |
| 減価償却累計額 | -14,930 | -15,354 |
| 減損損失累計額 | -31 | -28 |
| 機械及び装置(純額) | 2,288 | 2,700 |
| 車両運搬具 | 41 | 42 |
| 減価償却累計額 | -26 | -32 |
| 車両運搬具(純額) | 14 | 10 |
| 工具 | 1,602 | 1,610 |
| 減価償却累計額 | -1,422 | -1,427 |
| 減損損失累計額 | ||
| 工具 | 178 | 183 |
| 土地 | 3,677 | 3,634 |
| 建設仮勘定 | 76 | 32 |
| 有形固定資産合計 | 8,877 | 9,111 |
| 無形固定資産 | ||
| 借地権 | 359 | 359 |
| ソフトウエア | 534 | 423 |
| 電話加入権 | 4 | 4 |
| 施設利用権 | 6 | 6 |
| ソフトウエア仮勘定 | - | 6 |
| 無形固定資産合計 | 906 | 800 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 5,298 | 6,126 |
| 関係会社株式 | 1,346 | 1,346 |
| 出資金 | 0 | 0 |
| 関係会社出資金 | 555 | 555 |
| 長期貸付金 | 0 | - |
| 長期前払費用 | 3 | 1 |
| 前払年金費用 | 973 | 1,296 |
| 差入保証金 | 0 | 0 |
| その他 | 169 | 151 |
| 貸倒引当金 | -38 | -38 |
| 投資その他の資産合計 | 8,309 | 9,441 |
| 固定資産計 | 18,093 | 19,353 |
| 資産の部合計 | 36,738 | 37,885 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 4,380 | 3,158 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | - | 4,000 |
| 未払金 | 551 | 792 |
| 未払費用 | 821 | 902 |
| 未払法人税等 | 291 | 292 |
| 未払消費税等 | 171 | 156 |
| 前受金 | 0 | 0 |
| 預り金 | 17 | 20 |
| 賞与引当金 | 363 | 354 |
| 役員賞与引当金 | 32 | 32 |
| 流動負債計 | 6,629 | 9,709 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 4,000 | - |
| 繰延税金負債 | 1,493 | 1,837 |
| 退職給付引当金 | 52 | 36 |
| 役員退職慰労引当金 | 84 | 99 |
| その他 | 4 | 4 |
| 固定負債計 | 5,634 | 1,978 |
| 負債の部合計 | 12,264 | 11,687 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 2,500 | 2,500 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 4,036 | 4,036 |
| 資本剰余金合計 | 4,036 | 4,036 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 497 | 497 |
| その他利益剰余金 | ||
| 圧縮記帳積立金 | 67 | 67 |
| 別途積立金 | 13,100 | 13,800 |
| 繰越利益剰余金 | 2,428 | 2,888 |
| 利益剰余金合計 | 16,093 | 17,253 |
| 自己株式 | -282 | -285 |
| 株主資本合計 | 22,347 | 23,504 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 2,126 | 2,693 |
| その他の包括利益累計額合計 | 2,126 | 2,693 |
| 純資産の部合計 | 24,474 | 26,197 |
| 負債・純資産合計 | 36,738 | 37,885 |
注記等(連結)
| 勘定科目 | 2016年3月31日 | 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 有形固定資産の減価償却累計額の注記 | ||
| 減価償却累計額 | -26,681 | -27,283 |