有価証券報告書-第119期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
遡及修正等
連結決算
勘定科目 | 2016年3月31日 | 2017年3月31日 |
---|---|---|
資産の部 | ||
流動資産 | ||
現金及び預金 | 7,440 | 9,101 |
受取手形及び売掛金 | 8,432 | 7,853 |
商品及び製品 | 2,028 | 1,815 |
原材料及び貯蔵品 | 5,040 | 4,298 |
繰延税金資産 | 242 | 211 |
その他 | 486 | 358 |
貸倒引当金 | -11 | -10 |
流動資産計 | 23,659 | 23,628 |
固定資産 | ||
有形固定資産 | ||
建物及び構築物(純額) | 3,351 | 3,249 |
機械装置及び運搬具(純額) | 2,511 | 2,880 |
土地 | 3,800 | 3,757 |
その他(純額) | 315 | 291 |
有形固定資産合計 | 9,977 | 10,179 |
無形固定資産 | ||
のれん | 15 | 1 |
その他 | 956 | 841 |
無形固定資産合計 | 971 | 842 |
投資その他の資産 | ||
投資有価証券 | 6,651 | 7,575 |
差入保証金 | 594 | 553 |
退職給付に係る資産 | 1,356 | 1,604 |
繰延税金資産 | 80 | 76 |
その他 | 288 | 265 |
貸倒引当金 | -75 | -72 |
投資その他の資産合計 | 8,894 | 10,003 |
固定資産計 | 19,844 | 21,026 |
資産の部合計 | 43,504 | 44,654 |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
支払手形及び買掛金 | 5,857 | 4,623 |
1年内返済予定の長期借入金 | - | 4,000 |
未払法人税等 | 439 | 387 |
賞与引当金 | 454 | 440 |
役員賞与引当金 | 32 | 32 |
資産除去債務 | 31 | 1 |
その他 | 1,996 | 2,311 |
流動負債計 | 8,811 | 11,796 |
固定負債 | ||
長期借入金 | 4,000 | - |
繰延税金負債 | 1,610 | 1,933 |
役員退職慰労引当金 | 117 | 137 |
退職給付に係る負債 | 290 | 284 |
資産除去債務 | 339 | 359 |
その他 | 40 | 39 |
固定負債計 | 6,397 | 2,754 |
負債の部合計 | 15,208 | 14,551 |
純資産の部 | ||
株主資本 | ||
資本金 | 2,500 | 2,500 |
資本剰余金 | 4,049 | 4,049 |
利益剰余金 | 19,346 | 20,663 |
自己株式 | -282 | -285 |
株主資本合計 | 25,612 | 26,927 |
その他の包括利益累計額 | ||
その他有価証券評価差額金 | 2,176 | 2,762 |
為替換算調整勘定 | 177 | 135 |
退職給付に係る調整累計額 | 265 | 213 |
その他の包括利益累計額合計 | 2,620 | 3,110 |
非支配株主持分 | 62 | 64 |
純資産の部合計 | 28,295 | 30,102 |
負債・純資産合計 | 43,504 | 44,654 |
個別決算
勘定科目 | 2016年3月31日 | 2017年3月31日 |
---|---|---|
資産の部 | ||
流動資産 | ||
現金及び預金 | 4,441 | 5,951 |
受取手形 | 53 | 6 |
売掛金 | 6,796 | 6,247 |
商品及び製品 | 1,927 | 1,727 |
原材料及び貯蔵品 | 4,898 | 4,193 |
前渡金 | 51 | - |
前払費用 | 59 | 51 |
繰延税金資産 | 175 | 164 |
短期貸付金 | 5 | - |
未収入金 | 92 | 101 |
輸出用原料差金 | 126 | 68 |
その他 | 20 | 22 |
貸倒引当金 | -4 | -3 |
流動資産計 | 18,645 | 18,531 |
固定資産 | ||
有形固定資産 | ||
建物 | 7,020 | 7,079 |
減価償却累計額 | -4,706 | -4,833 |
減損損失累計額 | -7 | -25 |
建物(純額) | 2,306 | 2,219 |
構築物 | 2,387 | 2,414 |
減価償却累計額 | -2,051 | -2,083 |
減損損失累計額 | ||
構築物(純額) | 335 | 330 |
機械及び装置 | 17,250 | 18,083 |
減価償却累計額 | -14,930 | -15,354 |
減損損失累計額 | -31 | -28 |
機械及び装置(純額) | 2,288 | 2,700 |
車両運搬具 | 41 | 42 |
減価償却累計額 | -26 | -32 |
車両運搬具(純額) | 14 | 10 |
工具 | 1,602 | 1,610 |
減価償却累計額 | -1,422 | -1,427 |
減損損失累計額 | ||
工具 | 178 | 183 |
土地 | 3,677 | 3,634 |
建設仮勘定 | 76 | 32 |
有形固定資産合計 | 8,877 | 9,111 |
無形固定資産 | ||
借地権 | 359 | 359 |
ソフトウエア | 534 | 423 |
電話加入権 | 4 | 4 |
施設利用権 | 6 | 6 |
ソフトウエア仮勘定 | - | 6 |
無形固定資産合計 | 906 | 800 |
投資その他の資産 | ||
投資有価証券 | 5,298 | 6,126 |
関係会社株式 | 1,346 | 1,346 |
出資金 | 0 | 0 |
関係会社出資金 | 555 | 555 |
長期貸付金 | 0 | - |
長期前払費用 | 3 | 1 |
前払年金費用 | 973 | 1,296 |
差入保証金 | 0 | 0 |
その他 | 169 | 151 |
貸倒引当金 | -38 | -38 |
投資その他の資産合計 | 8,309 | 9,441 |
固定資産計 | 18,093 | 19,353 |
資産の部合計 | 36,738 | 37,885 |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
買掛金 | 4,380 | 3,158 |
1年内返済予定の長期借入金 | - | 4,000 |
未払金 | 551 | 792 |
未払費用 | 821 | 902 |
未払法人税等 | 291 | 292 |
未払消費税等 | 171 | 156 |
前受金 | 0 | 0 |
預り金 | 17 | 20 |
賞与引当金 | 363 | 354 |
役員賞与引当金 | 32 | 32 |
流動負債計 | 6,629 | 9,709 |
固定負債 | ||
長期借入金 | 4,000 | - |
繰延税金負債 | 1,493 | 1,837 |
退職給付引当金 | 52 | 36 |
役員退職慰労引当金 | 84 | 99 |
その他 | 4 | 4 |
固定負債計 | 5,634 | 1,978 |
負債の部合計 | 12,264 | 11,687 |
純資産の部 | ||
株主資本 | ||
資本金 | 2,500 | 2,500 |
資本剰余金 | ||
資本準備金 | 4,036 | 4,036 |
資本剰余金合計 | 4,036 | 4,036 |
利益剰余金 | ||
利益準備金 | 497 | 497 |
その他利益剰余金 | ||
圧縮記帳積立金 | 67 | 67 |
別途積立金 | 13,100 | 13,800 |
繰越利益剰余金 | 2,428 | 2,888 |
利益剰余金合計 | 16,093 | 17,253 |
自己株式 | -282 | -285 |
株主資本合計 | 22,347 | 23,504 |
評価・換算差額等 | ||
その他有価証券評価差額金 | 2,126 | 2,693 |
その他の包括利益累計額合計 | 2,126 | 2,693 |
純資産の部合計 | 24,474 | 26,197 |
負債・純資産合計 | 36,738 | 37,885 |
注記等(連結)
勘定科目 | 2016年3月31日 | 2017年3月31日 |
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有形固定資産の減価償却累計額の注記 | ||
減価償却累計額 | -26,681 | -27,283 |