東福製粉(2006)の損益計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年10月1日 至 2008年9月30日 | 自 2008年10月1日 至 2009年9月30日 |
|---|---|---|
| 売上高 | 4,045,705 | 4,250,446 |
| 売上原価 | 3,306,657 | 3,576,505 |
| 売上総利益 | 739,048 | 673,941 |
| 販売費 及び一般管理費 | ||
| 販売運賃及び諸掛 | 224,917 | 204,372 |
| 役員報酬 | 69,028 | 80,053 |
| 従業員給与 | 80,778 | 78,517 |
| 賞与引当金繰入額 | 16,024 | 9,110 |
| 退職給付費用 | 5,984 | 4,014 |
| 減価償却費 | 5,213 | 6,592 |
| 貸倒引当金繰入額 | - | 35,124 |
| その他 | 207,534 | 220,991 |
| 販売費及び一般管理費合計 | 609,482 | 638,776 |
| 営業利益 | 129,565 | 35,164 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 1,571 | 1,403 |
| 受取配当金 | 5,863 | 5,589 |
| 持分法による投資利益 | 17,095 | - |
| 受取手数料 | 1,964 | 1,939 |
| その他 | 3,670 | 2,749 |
| 営業外収益合計 | 30,165 | 11,682 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 41,331 | 38,079 |
| 社債発行費 | 6,517 | - |
| 持分法による投資損失 | - | 3,081 |
| その他 | 3,104 | 3,102 |
| 営業外費用合計 | 50,952 | 44,263 |
| 経常利益 | 108,779 | 2,583 |
| 特別利益 | ||
| 貸倒引当金戻入額 | 2,277 | - |
| 固定資産売却益 | - | 350 |
| 特別利益合計 | 2,277 | 350 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産除却損 | 16 | 2,859 |
| 投資有価証券評価損 | - | 1,312 |
| 関係会社株式評価損 | 2,999 | - |
| 貸倒引当金繰入額 | - | 12,510 |
| たな卸資産評価損 | - | 1,886 |
| 特別損失合計 | 3,016 | 18,569 |
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | 108,040 | -15,635 |
| 法人税 | 1,176 | 1,187 |
| 法人税等調整額 | 30,364 | -16,864 |
| 法人税等合計 | 31,540 | -15,677 |
| 当期純利益 | 76,499 | 42 |
個別決算
| 勘定科目 | 自 2007年10月1日 至 2008年9月30日 | 自 2008年10月1日 至 2009年9月30日 |
|---|---|---|
| 売上高 | ||
| 製品売上高 | 3,258,830 | 3,494,224 |
| 商品売上高 | 627,094 | 584,457 |
| 不動産賃貸収入 | 54,850 | 60,611 |
| 売上高合計 | 3,940,776 | 4,139,293 |
| 売上原価 | ||
| 製品期首たな卸高 | 202,195 | 304,843 |
| 商品期首たな卸高 | 104,741 | 124,755 |
| 当期製品製造原価 | 2,662,574 | 2,817,445 |
| 当期商品仕入高 | 717,807 | 592,539 |
| 合計 | 3,687,318 | 3,839,584 |
| 他勘定振替高 | 29,818 | 18,835 |
| 製品期末たな卸高 | 304,843 | 245,274 |
| 商品期末たな卸高 | 124,755 | 83,514 |
| 商品及び製品売上原価 | 3,227,901 | 3,491,959 |
| 不動産賃貸原価 | 44,079 | 46,970 |
| 売上総利益 | 668,795 | 600,364 |
| 販売費 及び一般管理費 | ||
| 販売運賃及び諸掛 | 200,181 | 181,185 |
| 販売手数料 | 24,596 | 23,002 |
| 役員報酬 | 58,668 | 67,573 |
| 給料及び手当 | 72,187 | 69,706 |
| 賞与 | 7,206 | 6,613 |
| 賞与引当金繰入額 | 6,989 | 7,839 |
| 退職給付費用 | 5,528 | 3,558 |
| 福利厚生費 | 23,722 | 21,737 |
| 旅費及び通信費 | 22,360 | 29,545 |
| 事業所税 | 3,462 | 3,462 |
| 減価償却費 | 5,060 | 4,765 |
| 貸倒引当金繰入額 | - | 33,593 |
| その他 | 139,134 | 143,301 |
| 販売費及び一般管理費合計 | 569,098 | 595,885 |
| 営業利益 | 99,696 | 4,478 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 3,445 | 2,348 |
| 受取配当金 | 6,880 | 6,307 |
| 受取手数料 | 1,964 | 1,939 |
| その他 | 3,770 | 2,798 |
| 営業外収益合計 | 16,060 | 13,394 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 41,331 | 35,096 |
| 社債発行費 | 6,517 | - |
| 社債利息 | - | 2,983 |
| その他 | 3,097 | 3,017 |
| 営業外費用合計 | 50,945 | 41,097 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 64,811 | -23,223 |
| 特別利益 | ||
| 貸倒引当金戻入額 | 2,277 | - |
| 特別利益合計 | 2,277 | - |
| 特別損失 | ||
| 固定資産除却損 | 16 | 2,836 |
| たな卸資産評価損 | - | 1,886 |
| 貸倒引当金繰入額 | - | 12,510 |
| 投資有価証券評価損 | - | 1,312 |
| 特別損失合計 | 16 | 18,546 |
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | 67,072 | -41,770 |
| 法人税 | 900 | 906 |
| 法人税等調整額 | 30,374 | -12,619 |
| 法人税等合計 | 31,274 | -11,712 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 35,798 | -30,057 |