有価証券報告書-第93期(平成26年10月1日-平成27年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2013年10月1日 至 2014年9月30日 | 自 2014年10月1日 至 2015年9月30日 |
---|---|---|
売上高 | 3,344,882 | 3,190,012 |
売上原価 | 2,835,775 | 2,859,024 |
売上総利益 | 509,106 | 330,987 |
販売費 及び一般管理費 | ||
販売運賃及び諸掛 | 160,556 | 154,391 |
役員報酬 | 50,370 | 53,229 |
従業員給与 | 79,447 | 73,682 |
賞与引当金繰入額 | 9,111 | 8,479 |
退職給付費用 | 5,593 | 5,902 |
減価償却費 | 10,221 | 9,024 |
貸倒引当金繰入額 | 6,948 | - |
その他 | 174,086 | 166,608 |
販売費・一般管理費計 | 496,335 | 471,317 |
全事業営業利益又は全事業営業損失(△) | 12,770 | -140,329 |
営業外収益 | ||
受取利息 | 64 | 44 |
受取配当金 | 7,819 | 9,219 |
持分法による投資利益 | 14,674 | 8,193 |
その他 | 1,972 | 1,562 |
営業外収益計 | 24,529 | 19,019 |
営業外費用 | ||
支払利息 | 35,307 | 19,506 |
休止固定資産減価償却費 | 5,504 | 6,408 |
デリバティブ解約損 | - | 2,949 |
その他 | 561 | 234 |
営業外費用計 | 41,373 | 29,099 |
当期経常損失(△) | -4,072 | -150,409 |
特別利益 | ||
投資有価証券売却益 | 2,046 | - |
固定資産売却益 | - | 515,455 |
特別利益計 | 2,046 | 515,455 |
特別損失 | ||
固定資産除却損 | - | 5,772 |
関係会社清算損 | - | 0 |
事業構造改善費用 | - | 317,443 |
特別損失計 | - | 323,216 |
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | -2,026 | 41,829 |
法人税 | 1,626 | 3,073 |
法人税等調整額 | 6,968 | -4,540 |
法人税等合計 | 8,594 | -1,467 |
少数株主損益調整前当期純利益又は少数株主損益調整前当期純損失(△) | -10,620 | 43,297 |
当期純利益又は当期純損失(△)(平成26年3月28日財規等改正前) | -10,620 | 43,297 |
個別決算
勘定科目 | 自 2013年10月1日 至 2014年9月30日 | 自 2014年10月1日 至 2015年9月30日 |
---|---|---|
売上高 | 3,215,819 | 3,064,632 |
売上原価 | 2,763,642 | 2,791,793 |
売上総利益 | 452,176 | 272,839 |
販売費及び一般管理費 | 445,997 | 424,453 |
全事業営業利益又は全事業営業損失(△) | 6,178 | -151,614 |
営業外収益 | ||
受取利息及び配当金 | 8,975 | 10,358 |
その他 | 1,681 | 1,747 |
営業外収益計 | 10,656 | 12,105 |
営業外費用 | ||
支払利息 | 35,307 | 19,506 |
休止固定資産減価償却費 | 5,504 | 6,408 |
デリバティブ解約損 | - | 2,949 |
その他 | 425 | 28 |
営業外費用計 | 41,237 | 28,893 |
当期経常損失(△) | -24,402 | -168,402 |
特別利益 | ||
貸倒引当金戻入額 | 56,386 | - |
固定資産売却益 | - | 515,455 |
投資有価証券売却益 | 2,046 | - |
特別利益計 | 58,433 | 515,455 |
特別損失 | ||
固定資産除却損 | - | 5,772 |
関係会社清算損 | - | 0 |
事業構造改善費用 | - | 317,443 |
特別損失計 | - | 323,216 |
税引前当年度純利益 | 34,031 | 23,836 |
法人税 | 906 | 1,971 |
法人税等調整額 | 14,718 | -6,089 |
法人税等合計 | 15,624 | -4,118 |
当年度純利益 | 18,406 | 27,954 |
注記等(連結)
勘定科目 | 自 2013年10月1日 至 2014年9月30日 | 自 2014年10月1日 至 2015年9月30日 |
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たな卸資産の帳簿価額の切下げに関する注記 | ||
たな卸資産帳簿価額切下額 | 5,393 | 29,781 |
一般管理費 及び当期製造費用に含まれる研究開発費 | ||
一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発費 | 3,430 | 3,395 |
注記等(個別)
勘定科目 | 自 2013年10月1日 至 2014年9月30日 | 自 2014年10月1日 至 2015年9月30日 |
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主要な販売費 及び一般管理費 | ||
販売運賃及び諸掛 | 138,751 | 137,994 |
給料及び手当 | 65,344 | 61,094 |
賞与引当金繰入額 | 7,641 | 6,880 |
貸倒引当金繰入額 | 7,284 | - |
退職給付費用 | 5,027 | 5,255 |
減価償却費 | 8,084 | 7,874 |