四半期報告書-第122期第3四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
- 【提出】
- 2016年11月9日 9:23
- 【資料】
- 四半期報告書-第122期第3四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
- 【短信】
- 平成28年12月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
貸借対照表(百万円)勘定科目 | 2015年12月31日 | 2016年9月30日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 8,860 | 10,375 |
受取手形及び売掛金 | 13,777 | 8,589 |
商品及び製品 | 3,061 | 2,804 |
仕掛品 | 331 | 388 |
原材料及び貯蔵品 | 2,457 | 2,007 |
繰延税金資産 | 160 | 220 |
その他 | 1,120 | 1,403 |
貸倒引当金 | -433 | -330 |
流動資産計 | 29,335 | 25,457 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物及び構築物(純額) | 6,704 | 6,565 |
機械装置及び運搬具(純額) | 7,986 | 7,346 |
土地 | 3,689 | 3,689 |
リース資産(純額) | 1,472 | 1,383 |
その他(純額) | 644 | 1,040 |
有形固定資産合計 | 20,496 | 20,026 |
無形固定資産 | | |
のれん | 389 | 347 |
その他 | 1,023 | 1,056 |
無形固定資産合計 | 1,412 | 1,404 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 5,828 | 5,704 |
繰延税金資産 | 105 | 138 |
敷金及び保証金 | 2,616 | 2,527 |
退職給付に係る資産 | 137 | 180 |
その他 | 672 | 614 |
貸倒引当金 | -86 | -152 |
投資その他の資産合計 | 9,275 | 9,013 |
固定資産計 | 31,185 | 30,444 |
資産の部合計 | 60,520 | 55,902 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形及び買掛金 | 7,349 | 6,052 |
短期借入金 | 4,447 | 4,236 |
1年内償還予定の社債 | 411 | 390 |
リース債務 | 462 | 431 |
未払金 | 5,142 | 4,273 |
未払法人税等 | 440 | 357 |
賞与引当金 | 284 | 671 |
店舗閉鎖損失引当金 | 1 | 1 |
その他 | 3,077 | 2,421 |
流動負債計 | 21,617 | 18,835 |
固定負債 | | |
社債 | 900 | 510 |
長期借入金 | 3,541 | 3,131 |
リース債務 | 1,229 | 1,134 |
繰延税金負債 | 98 | 90 |
退職給付に係る負債 | 1,843 | 1,983 |
長期未払金 | 234 | 37 |
その他 | 839 | 826 |
固定負債計 | 8,686 | 7,712 |
負債の部合計 | 30,304 | 26,548 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 18,280 | 18,280 |
資本剰余金 | 4,065 | 4,065 |
利益剰余金 | 5,975 | 5,671 |
自己株式 | -15 | -15 |
株主資本合計 | 28,305 | 28,001 |
その他の包括利益累計額 | | |
その他有価証券評価差額金 | 142 | 106 |
繰延ヘッジ損益 | -13 | -16 |
為替換算調整勘定 | 471 | -57 |
退職給付に係る調整累計額 | -85 | 81 |
その他の包括利益累計額合計 | 514 | 114 |
非支配株主持分 | 1,396 | 1,237 |
純資産の部合計 | 30,216 | 29,353 |
負債・純資産合計 | 60,520 | 55,902 |