四半期報告書-第123期第3四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
- 【提出】
- 2017年11月9日 9:46
- 【資料】
- 四半期報告書-第123期第3四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
- 【短信】
- 平成29年12月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
貸借対照表(百万円)勘定科目 | 2016年12月31日 | 2017年9月30日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 9,459 | 11,625 |
受取手形及び売掛金 | 13,803 | 9,791 |
商品及び製品 | 2,896 | 3,175 |
仕掛品 | 306 | 341 |
原材料及び貯蔵品 | 2,162 | 1,862 |
繰延税金資産 | 315 | 788 |
その他 | 864 | 1,027 |
貸倒引当金 | -270 | -236 |
流動資産計 | 29,537 | 28,374 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物及び構築物(純額) | 6,537 | 6,361 |
機械装置及び運搬具(純額) | 7,562 | 8,827 |
土地 | 3,689 | 3,689 |
リース資産(純額) | 1,290 | 1,127 |
その他(純額) | 1,636 | 793 |
有形固定資産合計 | 20,717 | 20,799 |
無形固定資産 | | |
のれん | 333 | 0 |
その他 | 1,176 | 1,056 |
無形固定資産合計 | 1,510 | 1,056 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 5,827 | 5,822 |
繰延税金資産 | 81 | 82 |
敷金及び保証金 | 2,541 | 2,570 |
退職給付に係る資産 | 205 | 231 |
その他 | 713 | 906 |
貸倒引当金 | -164 | -203 |
投資その他の資産合計 | 9,205 | 9,409 |
固定資産計 | 31,432 | 31,265 |
資産の部合計 | 60,969 | 59,640 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形及び買掛金 | 7,392 | 6,547 |
短期借入金 | 4,164 | 4,966 |
1年内償還予定の社債 | 390 | 140 |
リース債務 | 421 | 382 |
未払金 | 5,490 | 4,318 |
未払法人税等 | 457 | 279 |
賞与引当金 | 301 | 697 |
その他 | 3,239 | 5,140 |
流動負債計 | 21,858 | 22,472 |
固定負債 | | |
社債 | 510 | 370 |
長期借入金 | 2,912 | 1,650 |
リース債務 | 1,091 | 920 |
繰延税金負債 | 88 | 84 |
退職給付に係る負債 | 2,047 | 2,086 |
長期未払金 | 37 | 37 |
その他 | 835 | 855 |
固定負債計 | 7,523 | 6,004 |
負債の部合計 | 29,381 | 28,477 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 18,280 | 18,280 |
資本剰余金 | 4,065 | 4,065 |
利益剰余金 | 7,271 | 6,785 |
自己株式 | -16 | -17 |
株主資本合計 | 29,601 | 29,114 |
その他の包括利益累計額 | | |
その他有価証券評価差額金 | 132 | 143 |
繰延ヘッジ損益 | - | 0 |
為替換算調整勘定 | 198 | 228 |
退職給付に係る調整累計額 | 138 | 231 |
その他の包括利益累計額合計 | 470 | 604 |
非支配株主持分 | 1,517 | 1,445 |
純資産の部合計 | 31,588 | 31,163 |
負債・純資産合計 | 60,969 | 59,640 |