有価証券報告書-第99期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
① 【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成28年3月31日) | 当事業年度 (平成29年3月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 2,698,343 | 3,938,118 | |||||||||
| 売掛金 | 2,720,416 | 2,573,554 | |||||||||
| 有価証券 | 4,300,145 | 2,700,091 | |||||||||
| 商品及び製品 | 392,243 | 553,590 | |||||||||
| 仕掛品 | 127,613 | 164,568 | |||||||||
| 原材料及び貯蔵品 | 833,242 | 941,122 | |||||||||
| 前渡金 | 10,894 | 9,505 | |||||||||
| 前払費用 | 59,471 | 51,139 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 102,193 | 91,953 | |||||||||
| その他 | 33,483 | 10,149 | |||||||||
| 流動資産合計 | 11,278,048 | 11,033,794 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | 12,871,188 | 13,057,463 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △9,558,307 | △9,757,395 | |||||||||
| 建物(純額) | 3,312,880 | 3,300,067 | |||||||||
| 構築物 | 1,822,821 | 1,832,701 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △1,491,476 | △1,528,535 | |||||||||
| 構築物(純額) | 331,345 | 304,165 | |||||||||
| 機械及び装置 | 5,380,951 | 5,418,701 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △4,496,677 | △4,630,057 | |||||||||
| 機械及び装置(純額) | 884,274 | 788,644 | |||||||||
| 車両運搬具 | 103,558 | 107,289 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △89,388 | △88,261 | |||||||||
| 車両運搬具(純額) | 14,169 | 19,028 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 1,341,172 | 1,336,517 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △1,113,541 | △1,152,385 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | 227,631 | 184,132 | |||||||||
| 土地 | 1,698,088 | 1,700,361 | |||||||||
| 建設仮勘定 | 6,640 | 4,313 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 6,475,030 | 6,300,713 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| ソフトウエア | 85,660 | 349,188 | |||||||||
| その他 | 13,621 | 13,532 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 99,282 | 362,720 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 17,014,741 | 17,804,192 | |||||||||
| 関係会社株式 | 2,560,932 | 2,595,384 | |||||||||
| 出資金 | 726 | 726 | |||||||||
| 長期前払費用 | 24,125 | 45,914 | |||||||||
| 前払年金費用 | 668,026 | 778,595 | |||||||||
| 長期預金 | 4,700,000 | 5,600,000 | |||||||||
| その他 | 34,144 | 34,552 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △5,074 | △5,074 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 24,997,622 | 26,854,291 | |||||||||
| 固定資産合計 | 31,571,935 | 33,517,724 | |||||||||
| 資産合計 | 42,849,984 | 44,551,518 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成28年3月31日) | 当事業年度 (平成29年3月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | 310,070 | 364,723 | |||||||||
| 未払金 | 93,871 | 309,724 | |||||||||
| 未払酒税 | 175,263 | 195,851 | |||||||||
| 未払費用 | 1,065,886 | 942,912 | |||||||||
| 未払法人税等 | 356,260 | 137,854 | |||||||||
| 未払消費税等 | - | 65,740 | |||||||||
| 前受金 | 5,812 | 5,780 | |||||||||
| 預り金 | 15,733 | 15,460 | |||||||||
| 賞与引当金 | 204,714 | 211,067 | |||||||||
| 役員賞与引当金 | 41,700 | 37,530 | |||||||||
| 役員株式給付引当金 | 31,058 | 26,862 | |||||||||
| その他 | 2,965 | 778 | |||||||||
| 流動負債合計 | 2,303,336 | 2,314,286 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 繰延税金負債 | 1,994,052 | 2,196,641 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金 | 48,350 | 48,350 | |||||||||
| 長期預り金 | 1,114,230 | 1,190,715 | |||||||||
| その他 | 11,850 | 11,250 | |||||||||
| 固定負債合計 | 3,168,482 | 3,446,957 | |||||||||
| 負債合計 | 5,471,819 | 5,761,244 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 1,650,000 | 1,650,000 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 404,986 | 404,986 | |||||||||
| その他資本剰余金 | 285,718 | 285,718 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 690,705 | 690,705 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| 利益準備金 | 412,500 | 412,500 | |||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 固定資産圧縮積立金 | 9,385 | 8,917 | |||||||||
| 別途積立金 | 33,381,000 | 34,581,000 | |||||||||
| 繰越利益剰余金 | 1,794,071 | 1,412,968 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | 35,596,957 | 36,415,386 | |||||||||
| 自己株式 | △5,033,370 | △5,002,579 | |||||||||
| 株主資本合計 | 32,904,291 | 33,753,511 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 4,475,568 | 5,036,470 | |||||||||
| 繰延ヘッジ損益 | △1,695 | 292 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | 4,473,872 | 5,036,762 | |||||||||
| 純資産合計 | 37,378,164 | 38,790,274 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 42,849,984 | 44,551,518 | |||||||||