有価証券報告書-第56期(令和2年5月1日-令和3年4月30日)

【提出】
2021/07/28 13:06
【資料】
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【項目】
163項目

税効果会計関係

(税効果会計関係)
(1)繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
前事業年度
(2020年4月30日)
当事業年度
(2021年4月30日)
(繰延税金資産)
未払事業税219百万円208百万円
賞与引当金905百万円875百万円
販売手数料268百万円240百万円
その他有価証券評価損381百万円381百万円
退職給付引当金2,492百万円2,702百万円
子会社株式評価損1,492百万円3,143百万円
その他823百万円629百万円
繰延税金資産小計6,582百万円8,180百万円
評価性引当額△1,963百万円△3,600百万円
繰延税金資産合計4,619百万円4,580百万円

(繰延税金負債)
固定資産圧縮積立金233百万円232百万円
長期資産除去債務21百万円20百万円
その他有価証券評価差額金408百万円638百万円
繰延税金負債合計663百万円891百万円
繰延税金資産の純額3,955百万円3,688百万円

(2)法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
前事業年度
(2020年4月30日)
当事業年度
(2021年4月30日)
法定実効税率30.6%30.6%
(調整)
交際費等永久に損金に算入されない項目1.0%0.7%
受取配当金等永久に益金に算入されない項目△3.2%△3.5%
住民税均等割1.1%1.6%
税額控除△0.4%△0.4%
評価性引当額△0.2%13.4%
その他△0.2%△0.4%
税効果会計適用後の法人税等の負担率28.8%42.0%