有価証券報告書-第105期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成29年3月31日) | 当事業年度 (平成30年3月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 16,320 | 16,061 | |||||||||
| 受取手形 | ※1 5,554 | ※1 1,213 | |||||||||
| 売掛金 | ※1 16,462 | ※1 22,682 | |||||||||
| 商品及び製品 | 5,657 | 5,626 | |||||||||
| 仕掛品 | 2,042 | 2,069 | |||||||||
| 原材料及び貯蔵品 | 5,723 | 5,046 | |||||||||
| 前払費用 | 327 | 347 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 626 | 625 | |||||||||
| その他 | ※1 256 | ※1 160 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △3,506 | △362 | |||||||||
| 流動資産合計 | 49,464 | 53,471 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | 7,946 | 7,923 | |||||||||
| 構築物 | ※3 243 | ※3 242 | |||||||||
| 機械及び装置 | 3,721 | 3,696 | |||||||||
| 車両運搬具 | 17 | 25 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 530 | 671 | |||||||||
| 土地 | 6,550 | 6,354 | |||||||||
| リース資産 | 334 | 264 | |||||||||
| 建設仮勘定 | 242 | 272 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 19,586 | 19,449 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| ソフトウエア | 438 | 532 | |||||||||
| その他 | 75 | 75 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 514 | 607 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 6,907 | 7,314 | |||||||||
| 関係会社株式 | 765 | 820 | |||||||||
| 出資金 | 156 | 134 | |||||||||
| 関係会社出資金 | 11 | 11 | |||||||||
| 長期貸付金 | ※1 870 | - | |||||||||
| 破産更生債権等 | 0 | 300 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 598 | 391 | |||||||||
| 長期預金 | 3,000 | 2,000 | |||||||||
| 長期保険掛金 | 2,181 | 2,148 | |||||||||
| 固定化営業債権 | - | ※1 3,837 | |||||||||
| その他 | 374 | 380 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △320 | △4,154 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 14,545 | 13,185 | |||||||||
| 固定資産合計 | 34,646 | 33,242 | |||||||||
| 資産合計 | 84,110 | 86,714 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成29年3月31日) | 当事業年度 (平成30年3月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 支払手形 | ※1 2,822 | 2,724 | |||||||||
| 買掛金 | ※1 8,959 | ※1 7,246 | |||||||||
| 短期借入金 | 6,375 | 5,605 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 2,469 | 6,161 | |||||||||
| リース債務 | 115 | 110 | |||||||||
| 未払金 | ※1 9,067 | ※1 9,794 | |||||||||
| 未払費用 | 422 | 523 | |||||||||
| 未払法人税等 | 1,623 | 1,376 | |||||||||
| 預り金 | 55 | 134 | |||||||||
| 賞与引当金 | 936 | 954 | |||||||||
| 資産除去債務 | - | 2 | |||||||||
| 設備関係支払手形 | 429 | 582 | |||||||||
| その他 | 32 | 16 | |||||||||
| 流動負債合計 | 33,309 | 35,232 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | 9,177 | 6,095 | |||||||||
| リース債務 | 251 | 181 | |||||||||
| 再評価に係る繰延税金負債 | 1,121 | 1,111 | |||||||||
| 退職給付引当金 | 5,407 | 5,241 | |||||||||
| 債務保証損失引当金 | 969 | 1,643 | |||||||||
| 資産除去債務 | 141 | 141 | |||||||||
| 長期未払金 | 59 | 36 | |||||||||
| その他 | 14 | 26 | |||||||||
| 固定負債合計 | 17,142 | 14,476 | |||||||||
| 負債合計 | 50,451 | 49,708 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 1,744 | 1,744 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 5,343 | 5,343 | |||||||||
| その他資本剰余金 | 0 | 0 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 5,343 | 5,343 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| 利益準備金 | 436 | 436 | |||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 厚生施設積立金 | 700 | 700 | |||||||||
| 固定資産圧縮積立金 | 119 | 113 | |||||||||
| 別途積立金 | 16,318 | 16,318 | |||||||||
| 繰越利益剰余金 | 8,655 | 11,730 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | 26,229 | 29,298 | |||||||||
| 自己株式 | △2,923 | △2,929 | |||||||||
| 株主資本合計 | 30,393 | 33,456 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 2,374 | 2,681 | |||||||||
| 土地再評価差額金 | 890 | 867 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | 3,265 | 3,548 | |||||||||
| 純資産合計 | 33,658 | 37,005 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 84,110 | 86,714 | |||||||||