有価証券報告書-第112期(2024/04/01-2025/03/31)

【提出】
2025/06/27 13:18
【資料】
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【項目】
155項目
①【貸借対照表】
(単位:百万円)
前事業年度
(2024年3月31日)
当事業年度
(2025年3月31日)
資産の部
流動資産
現金及び預金9,72511,464
受取手形150120
売掛金※1 34,875※1 29,976
商品及び製品9,30910,563
仕掛品3,9714,794
原材料及び貯蔵品12,38414,567
前払費用552664
その他※1 466※1 1,028
貸倒引当金△0△0
流動資産合計71,43673,179
固定資産
有形固定資産
建物11,24510,990
構築物※3 498※3 535
機械及び装置4,7924,270
車両運搬具11
工具、器具及び備品1,0841,132
土地6,5866,563
リース資産311211
建設仮勘定561,246
有形固定資産合計24,57524,949
無形固定資産
ソフトウエア508608
その他7673
無形固定資産合計585681
投資その他の資産
投資有価証券13,04813,756
関係会社株式2,3362,336
出資金7877
長期貸付金01
前払年金費用223194
繰延税金資産592-
長期保険掛金2,4152,587
その他285287
貸倒引当金△17△18
投資その他の資産合計18,96219,224
固定資産合計44,12344,855
資産合計115,559118,035


(単位:百万円)
前事業年度
(2024年3月31日)
当事業年度
(2025年3月31日)
負債の部
流動負債
買掛金※1 13,607※1 13,252
短期借入金3,8272,830
1年内返済予定の長期借入金3,7311,726
リース債務128110
未払金※1 10,999※1 11,455
未払費用657609
未払法人税等1,549264
預り金15567
賞与引当金1,2581,264
子会社整理損失引当金1,323-
その他4724
流動負債合計37,28431,606
固定負債
社債1,0002,000
長期借入金4,4724,788
リース債務224134
繰延税金負債-1,047
再評価に係る繰延税金負債1,1071,112
退職給付引当金4,8234,855
資産除去債務114114
その他3939
固定負債合計11,78114,093
負債合計49,06545,699
純資産の部
株主資本
資本金1,7441,744
資本剰余金
資本準備金5,3435,343
その他資本剰余金00
資本剰余金合計5,3435,343
利益剰余金
利益準備金436436
その他利益剰余金
厚生施設積立金700700
固定資産圧縮積立金8681
別途積立金16,31816,318
繰越利益剰余金38,06443,614
利益剰余金合計55,60461,149
自己株式△3,961△3,963
株主資本合計58,73064,273
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金6,9057,296
土地再評価差額金857766
評価・換算差額等合計7,7638,062
純資産合計66,49472,335
負債純資産合計115,559118,035

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