有価証券報告書-第63期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
遡及修正等
連結決算
勘定科目 | 2015年3月31日 | 2016年3月31日 |
---|---|---|
資産の部 | ||
流動資産 | ||
現金及び預金 | 8,195 | 8,083 |
受取手形及び売掛金 | 10,454 | 9,960 |
商品及び製品 | 4,045 | 4,055 |
仕掛品 | 618 | 647 |
原材料及び貯蔵品 | 4,242 | 4,394 |
繰延税金資産 | 696 | 738 |
その他 | 815 | 1,126 |
貸倒引当金 | -9 | -13 |
流動資産計 | 29,059 | 28,994 |
固定資産 | ||
有形固定資産 | ||
建物及び構築物 | 16,628 | 18,056 |
減価償却累計額 | -10,368 | -10,785 |
建物及び構築物(純額) | 6,259 | 7,271 |
機械装置及び運搬具 | 14,101 | 15,173 |
減価償却累計額 | -10,712 | -11,253 |
機械装置及び運搬具(純額) | 3,388 | 3,919 |
土地 | 11,419 | 11,407 |
リース資産 | 2,233 | 2,326 |
減価償却累計額 | -1,161 | -1,203 |
リース資産(純額) | 1,071 | 1,122 |
建設仮勘定 | 663 | 27 |
その他 | 2,067 | 2,197 |
減価償却累計額 | -1,639 | -1,714 |
その他(純額) | 427 | 483 |
有形固定資産合計 | 23,230 | 24,232 |
無形固定資産 | ||
のれん | 6,175 | 5,833 |
その他 | 106 | 176 |
無形固定資産合計 | 6,282 | 6,009 |
投資その他の資産 | ||
投資有価証券 | 8,121 | 9,978 |
関係会社出資金 | 152 | 152 |
繰延税金資産 | 111 | 329 |
その他 | 1,503 | 1,498 |
貸倒引当金 | -107 | -103 |
投資その他の資産合計 | 9,780 | 11,855 |
固定資産計 | 39,293 | 42,097 |
資産の部合計 | 68,352 | 71,092 |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
支払手形及び買掛金 | 7,978 | 7,494 |
短期借入金 | 4,726 | 9,763 |
1年内償還予定の社債 | - | 5,000 |
リース債務 | 383 | 380 |
未払法人税等 | 397 | 753 |
賞与引当金 | 597 | 592 |
資産除去債務 | 5 | 11 |
未払金 | 5,308 | 5,170 |
その他 | 1,236 | 1,464 |
流動負債計 | 20,631 | 30,630 |
固定負債 | ||
社債 | 5,000 | - |
長期借入金 | 9,756 | 7,665 |
リース債務 | 762 | 854 |
繰延税金負債 | 455 | 254 |
再評価に係る繰延税金負債 | 380 | 403 |
役員退職慰労引当金 | 15 | 31 |
退職給付に係る負債 | 295 | 475 |
資産除去債務 | 231 | 236 |
その他 | 1,179 | 936 |
固定負債計 | 18,077 | 10,858 |
負債の部合計 | 38,709 | 41,488 |
純資産の部 | ||
株主資本 | ||
資本金 | 3,502 | 3,502 |
資本剰余金 | 6,331 | 6,331 |
利益剰余金 | 23,035 | 23,704 |
自己株式 | -2,065 | -2,070 |
株主資本合計 | 30,804 | 31,467 |
その他の包括利益累計額 | ||
その他有価証券評価差額金 | 1,854 | 1,344 |
土地再評価差額金 | -3,406 | -3,429 |
為替換算調整勘定 | 165 | 228 |
退職給付に係る調整累計額 | 134 | -96 |
その他の包括利益累計額合計 | -1,252 | -1,953 |
非支配株主持分 | 90 | 88 |
純資産の部合計 | 29,643 | 29,603 |
負債・純資産合計 | 68,352 | 71,092 |
個別決算
勘定科目 | 2015年3月31日 | 2016年3月31日 |
---|---|---|
資産の部 | ||
流動資産 | ||
現金及び預金 | 6,464 | 6,263 |
売掛金 | 8,137 | - |
商品及び製品 | 2,828 | - |
仕掛品 | 478 | - |
原材料及び貯蔵品 | 3,639 | 2 |
繰延税金資産 | 466 | 2 |
関係会社短期貸付金 | 2,063 | 2,746 |
1年内回収予定の関係会社長期貸付金 | 56 | 30 |
その他 | 273 | 281 |
貸倒引当金 | -4 | - |
流動資産計 | 24,403 | 9,326 |
固定資産 | ||
有形固定資産 | ||
建物 | 2,164 | 402 |
構築物 | 75 | 1 |
機械及び装置 | 1,922 | - |
車両及び運搬具(純額) | 34 | 19 |
工具器具・備品(純額) | 249 | 111 |
土地 | 8,799 | 6,729 |
リース資産 | 156 | 58 |
建設仮勘定 | 5 | 10 |
有形固定資産合計 | 13,406 | 7,335 |
無形固定資産 | ||
借地権 | 3 | 3 |
ソフトウエア | 48 | 5 |
その他 | 7 | 6 |
無形固定資産合計 | 58 | 15 |
投資その他の資産 | ||
投資有価証券 | 7,145 | 6,548 |
関係会社株式 | 13,732 | 25,188 |
関係会社出資金 | 152 | 152 |
従業員に対する長期貸付金 | 8 | - |
関係会社長期貸付金 | 270 | 240 |
長期前払費用 | 28 | 39 |
繰延税金資産 | - | 325 |
その他 | 797 | 598 |
貸倒引当金 | -79 | -52 |
投資その他の資産合計 | 22,054 | 33,040 |
固定資産計 | 35,519 | 40,390 |
資産の部合計 | 59,922 | 49,716 |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
買掛金 | 6,692 | - |
短期借入金 | 2,500 | 6,500 |
1年内償還予定の社債 | - | 5,000 |
1年内返済予定の長期借入金 | 1,050 | 3,050 |
関係会社短期借入金 | 2,379 | 4,128 |
リース債務 | 67 | 12 |
未払金 | 4,738 | 55 |
未払費用 | 189 | 26 |
未払法人税等 | 78 | 27 |
賞与引当金 | 337 | 1 |
その他 | 401 | 22 |
流動負債計 | 18,434 | 18,824 |
固定負債 | ||
社債 | 5,000 | - |
長期借入金 | 9,500 | 6,450 |
リース債務 | 98 | 50 |
繰延税金負債 | 335 | - |
再評価に係る繰延税金負債 | 380 | 32 |
退職給付引当金 | 298 | 14 |
役員退職慰労引当金 | 15 | 26 |
資産除去債務 | 17 | - |
その他 | 989 | 768 |
固定負債計 | 16,634 | 7,342 |
負債の部合計 | 35,069 | 26,166 |
純資産の部 | ||
株主資本 | ||
資本金 | 3,502 | 3,502 |
資本剰余金 | ||
資本準備金 | 6,409 | 6,409 |
その他資本剰余金 | 59 | 59 |
資本剰余金合計 | 6,469 | 6,469 |
利益剰余金 | ||
利益準備金 | 875 | 875 |
その他利益剰余金 | ||
圧縮積立金 | 188 | 203 |
別途積立金 | 12,150 | 12,150 |
繰越利益剰余金 | 5,479 | 5,281 |
利益剰余金合計 | 18,694 | 18,509 |
自己株式 | -2,065 | -2,070 |
株主資本合計 | 26,600 | 26,411 |
評価・換算差額等 | ||
その他有価証券評価差額金 | 1,659 | 1,165 |
土地再評価差額金 | -3,406 | -4,027 |
その他の包括利益累計額合計 | -1,747 | -2,861 |
純資産の部合計 | 24,853 | 23,549 |
負債・純資産合計 | 59,922 | 49,716 |