有価証券報告書-第55期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
②【損益計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 当事業年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | |
| 売上高 | 7,973,857 | 8,178,483 |
| 売上原価 | ||
| 製品期首たな卸高 | 158,968 | 190,192 |
| 当期製品製造原価 | 2,767,893 | 2,862,672 |
| 当期製品仕入高 | ※1 1,904,809 | ※1 1,840,540 |
| 合計 | 4,831,670 | 4,893,405 |
| 他勘定振替高 | ※2 18,128 | ※2 16,691 |
| 製品期末たな卸高 | 190,192 | 213,823 |
| 製品売上原価 | 4,623,350 | 4,662,891 |
| 売上総利益 | 3,350,507 | 3,515,592 |
| 販売費及び一般管理費 | ||
| 広告宣伝費 | 110,544 | 109,507 |
| 運搬費 | 495,957 | 526,853 |
| 販促費 | 1,282,284 | 1,344,841 |
| 役員報酬 | 73,770 | 79,038 |
| 給料手当及び賞与 | 426,688 | 439,035 |
| 賞与引当金繰入額 | 28,035 | 29,920 |
| 役員賞与引当金繰入額 | 20,578 | 22,575 |
| 退職給付費用 | 11,826 | 11,811 |
| 役員退職慰労引当金繰入額 | 9,880 | 8,271 |
| 福利厚生費 | 100,160 | 99,671 |
| 減価償却費 | 70,330 | 62,846 |
| その他 | 346,274 | 344,357 |
| 販売費及び一般管理費合計 | 2,976,331 | 3,078,730 |
| 営業利益 | 374,176 | 436,862 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 443 | 204 |
| 有価証券利息 | 55 | 375 |
| 受取配当金 | 10,335 | 10,832 |
| 受取保険金 | 11,441 | - |
| 保険解約返戻金 | 1,236 | 2,901 |
| 雑収入 | 17,677 | 8,860 |
| 営業外収益合計 | 41,190 | 23,174 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 34 | 111 |
| 保険解約損 | 1,904 | - |
| 障害者雇用納付金 | 960 | 960 |
| 雑損失 | 219 | 533 |
| 営業外費用合計 | 3,118 | 1,605 |
| 経常利益 | 412,248 | 458,431 |
| 特別利益 | ||
| 投資有価証券売却益 | - | 1 |
| ゴルフ会員権売却益 | 375 | - |
| 特別利益合計 | 375 | 1 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産除却損 | ※3 1,939 | ※3 443 |
| 投資有価証券売却損 | - | 0 |
| 特別損失合計 | 1,939 | 444 |
| 税引前当期純利益 | 410,684 | 457,988 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 57,510 | 74,301 |
| 法人税等調整額 | △54,886 | 14,036 |
| 法人税等合計 | 2,624 | 88,337 |
| 当期純利益 | 408,060 | 369,650 |