有価証券報告書-第53期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
②【損益計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | |
| 売上高 | 7,210,895 | 7,814,652 |
| 売上原価 | ||
| 製品期首たな卸高 | 109,873 | 182,785 |
| 当期製品製造原価 | 2,756,941 | 2,848,364 |
| 当期製品仕入高 | ※1 1,905,976 | ※1 1,803,567 |
| 合計 | 4,772,790 | 4,834,717 |
| 他勘定振替高 | ※2 26,621 | ※2 17,602 |
| 製品期末たな卸高 | 182,785 | 158,968 |
| 製品売上原価 | 4,563,383 | 4,658,146 |
| 売上総利益 | 2,647,512 | 3,156,505 |
| 販売費及び一般管理費 | ||
| 広告宣伝費 | 104,583 | 107,477 |
| 運搬費 | 446,163 | 460,411 |
| 販促費 | 1,344,083 | 1,276,426 |
| 役員報酬 | 65,636 | 56,052 |
| 給料手当及び賞与 | 385,805 | 427,895 |
| 賞与引当金繰入額 | 25,188 | 27,228 |
| 役員賞与引当金繰入額 | - | 14,078 |
| 退職給付費用 | 9,634 | 9,991 |
| 役員退職慰労引当金繰入額 | 9,269 | 8,849 |
| 福利厚生費 | 87,802 | 91,704 |
| 減価償却費 | 95,676 | 80,540 |
| その他 | 351,082 | 330,099 |
| 販売費及び一般管理費合計 | 2,924,926 | 2,890,754 |
| 営業利益又は営業損失(△) | △277,413 | 265,750 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 60 | 298 |
| 有価証券利息 | 1,475 | - |
| 受取配当金 | 8,886 | 9,256 |
| 受取保険金 | 25,000 | 3,128 |
| 保険解約返戻金 | 1,938 | 1,840 |
| 雑収入 | 13,233 | 10,490 |
| 営業外収益合計 | 50,593 | 25,014 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 174 | 82 |
| 障害者雇用納付金 | - | 840 |
| 雑損失 | 1,713 | 534 |
| 営業外費用合計 | 1,888 | 1,457 |
| 経常利益又は経常損失(△) | △228,708 | 289,307 |
| 特別利益 | ||
| 固定資産売却益 | - | ※3 977 |
| 特別利益合計 | - | 977 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産売却損 | ※4 71 | ※4 5 |
| 固定資産除却損 | ※5 5,552 | ※5 217 |
| 特別損失合計 | 5,624 | 223 |
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | △234,332 | 290,061 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 8,019 | 46,383 |
| 法人税等調整額 | △14,161 | △53,707 |
| 法人税等合計 | △6,142 | △7,324 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △228,190 | 297,386 |