有価証券報告書-第66期(平成25年11月1日-平成26年10月31日)
| 前事業年度 (自 平成24年11月1日 至 平成25年10月31日) | 当事業年度 (自 平成25年11月1日 至 平成26年10月31日) | ||||
| 区分 | 注記 番号 | 金額(千円) | 構成比 (%) | 金額(千円) | 構成比 (%) |
| 材料費 | 5,039,764 | 77.6 | 5,202,786 | 78.0 | |
| 労務費 | ※1 | 638,610 | 9.8 | 657,083 | 9.8 |
| 経費 | ※2 | 821,350 | 12.6 | 814,567 | 12.2 |
| 当期総製造費用 | 6,499,724 | 100.0 | 6,674,437 | 100.0 | |
| 期首仕掛品たな卸高 | 23,267 | 25,837 | |||
| 合計 | 6,522,992 | 6,700,274 | |||
| 期末仕掛品たな卸高 | 25,837 | 25,929 | |||
| 他勘定振替高 | ※3 | 1,508 | 1,493 | ||
| 当期製品製造原価 | ※4 | 6,495,646 | 6,672,850 | ||
原価計算の方法
組別実際総合原価計算によっております。
(注)※1.労務費に含まれる引当金繰入額は次のとおりであります。
| 項目 | 前事業年度 (自 平成24年11月1日 至 平成25年10月31日) | 当事業年度 (自 平成25年11月1日 至 平成26年10月31日) |
| 賞与引当金繰入額(千円) | 48,200 | 46,200 |
| 退職給付引当金繰入額(千円) | 21,088 | 21,907 |
(注)※2.主な内訳は次のとおりであります。
| 項目 | 前事業年度 (自 平成24年11月1日 至 平成25年10月31日) | 当事業年度 (自 平成25年11月1日 至 平成26年10月31日) |
| 減価償却費(千円) | 220,437 | 214,619 |
| 賃借料(千円) | 30,846 | 26,899 |
| 業務委託費(千円) | 134,256 | 136,415 |
(注)※3.他勘定振替高の内訳は次のとおりであります。
| 項目 | 前事業年度 (自 平成24年11月1日 至 平成25年10月31日) | 当事業年度 (自 平成25年11月1日 至 平成26年10月31日) |
| 仕掛品の売却(千円) | 1,508 | 1,197 |
| その他(千円) | - | 296 |
| 合計(千円) | 1,508 | 1,493 |
(注)※4.当期製品製造原価と売上原価の調整表
| 区分 | 前事業年度 (自 平成24年11月1日 至 平成25年10月31日) | 当事業年度 (自 平成25年11月1日 至 平成26年10月31日) |
| 当期製品製造原価(千円) | 6,495,646 | 6,672,850 |
| 期首製品たな卸高(千円) | 823,653 | 823,511 |
| 当期製品仕入高(千円) | 9,698,388 | 10,739,451 |
| 合計(千円) | 17,017,688 | 18,235,813 |
| 期末製品たな卸高(千円) | 823,511 | 763,885 |
| 他勘定振替高(千円) | 3,698 | 8,091 |
| 製品売上原価(千円) | 16,190,479 | 17,463,836 |