訂正有価証券報告書-第122期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)

【提出】
2019/01/25 10:10
【資料】
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【項目】
126項目
①【連結貸借対照表】
(単位:百万円)
前連結会計年度
(平成29年3月31日)
当連結会計年度
(平成30年3月31日)
資産の部
流動資産
現金及び預金9,6709,477
受取手形及び売掛金27,805※4 30,277
商品及び製品19,97419,468
仕掛品5,7515,906
原材料及び貯蔵品4,5464,387
短期貸付金589874
繰延税金資産1,1981,095
その他2,0542,386
貸倒引当金△8△9
流動資産合計71,58273,865
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物114,474114,993
減価償却累計額※2 △74,399※2 △75,887
建物及び構築物(純額)40,07539,106
機械装置及び運搬具100,34695,255
減価償却累計額※2 △88,843※2 △84,819
機械装置及び運搬具(純額)11,50310,436
工具、器具及び備品7,4827,614
減価償却累計額※2 △5,910※2 △6,014
工具、器具及び備品(純額)1,5711,599
土地※3 12,935※3 12,516
リース資産7251,001
減価償却累計額△250△410
リース資産(純額)474590
建設仮勘定712604
有形固定資産合計67,27264,853
無形固定資産
ソフトウエア9401,031
その他975786
無形固定資産合計1,9161,817
投資その他の資産
投資有価証券※5 20,376※5 23,775
投資損失引当金△299-
長期貸付金592581
繰延税金資産3,4301,506
その他※5 4,738※5 4,958
貸倒引当金△150△84
投資その他の資産合計28,68830,737
固定資産合計97,87797,408
資産合計169,460171,273


(単位:百万円)
前連結会計年度
(平成29年3月31日)
当連結会計年度
(平成30年3月31日)
負債の部
流動負債
支払手形及び買掛金9,594※4 9,640
短期借入金8,2046,501
コマーシャル・ペーパー4,0006,000
1年内返済予定の長期借入金6,9455,077
未払法人税等1,311337
賞与引当金1,1661,229
設備関係支払手形721612
その他10,3799,360
流動負債合計42,32338,760
固定負債
長期借入金8,5629,912
退職給付に係る負債4,8185,263
長期預り敷金保証金4,3714,293
その他1,031913
固定負債合計18,78320,383
負債合計61,10659,143
純資産の部
株主資本
資本金26,07126,071
資本剰余金13,99813,942
利益剰余金※1 77,504※1 79,718
自己株式△9,111△11,152
株主資本合計108,462108,579
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金△622,711
繰延ヘッジ損益-△81
土地再評価差額金※3 △67※3 △54
為替換算調整勘定1,1541,248
退職給付に係る調整累計額△1,333△1,261
その他の包括利益累計額合計△3092,561
新株予約権287281
非支配株主持分△88706
純資産合計108,353112,129
負債純資産合計169,460171,273