訂正有価証券報告書-第122期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
①【連結貸借対照表】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (平成29年3月31日) | 当連結会計年度 (平成30年3月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 9,670 | 9,477 | |||||||||
| 受取手形及び売掛金 | 27,805 | ※4 30,277 | |||||||||
| 商品及び製品 | 19,974 | 19,468 | |||||||||
| 仕掛品 | 5,751 | 5,906 | |||||||||
| 原材料及び貯蔵品 | 4,546 | 4,387 | |||||||||
| 短期貸付金 | 589 | 874 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 1,198 | 1,095 | |||||||||
| その他 | 2,054 | 2,386 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △8 | △9 | |||||||||
| 流動資産合計 | 71,582 | 73,865 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物及び構築物 | 114,474 | 114,993 | |||||||||
| 減価償却累計額 | ※2 △74,399 | ※2 △75,887 | |||||||||
| 建物及び構築物(純額) | 40,075 | 39,106 | |||||||||
| 機械装置及び運搬具 | 100,346 | 95,255 | |||||||||
| 減価償却累計額 | ※2 △88,843 | ※2 △84,819 | |||||||||
| 機械装置及び運搬具(純額) | 11,503 | 10,436 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 7,482 | 7,614 | |||||||||
| 減価償却累計額 | ※2 △5,910 | ※2 △6,014 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | 1,571 | 1,599 | |||||||||
| 土地 | ※3 12,935 | ※3 12,516 | |||||||||
| リース資産 | 725 | 1,001 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △250 | △410 | |||||||||
| リース資産(純額) | 474 | 590 | |||||||||
| 建設仮勘定 | 712 | 604 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 67,272 | 64,853 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| ソフトウエア | 940 | 1,031 | |||||||||
| その他 | 975 | 786 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 1,916 | 1,817 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | ※5 20,376 | ※5 23,775 | |||||||||
| 投資損失引当金 | △299 | - | |||||||||
| 長期貸付金 | 592 | 581 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 3,430 | 1,506 | |||||||||
| その他 | ※5 4,738 | ※5 4,958 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △150 | △84 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 28,688 | 30,737 | |||||||||
| 固定資産合計 | 97,877 | 97,408 | |||||||||
| 資産合計 | 169,460 | 171,273 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (平成29年3月31日) | 当連結会計年度 (平成30年3月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 支払手形及び買掛金 | 9,594 | ※4 9,640 | |||||||||
| 短期借入金 | 8,204 | 6,501 | |||||||||
| コマーシャル・ペーパー | 4,000 | 6,000 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 6,945 | 5,077 | |||||||||
| 未払法人税等 | 1,311 | 337 | |||||||||
| 賞与引当金 | 1,166 | 1,229 | |||||||||
| 設備関係支払手形 | 721 | 612 | |||||||||
| その他 | 10,379 | 9,360 | |||||||||
| 流動負債合計 | 42,323 | 38,760 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | 8,562 | 9,912 | |||||||||
| 退職給付に係る負債 | 4,818 | 5,263 | |||||||||
| 長期預り敷金保証金 | 4,371 | 4,293 | |||||||||
| その他 | 1,031 | 913 | |||||||||
| 固定負債合計 | 18,783 | 20,383 | |||||||||
| 負債合計 | 61,106 | 59,143 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 26,071 | 26,071 | |||||||||
| 資本剰余金 | 13,998 | 13,942 | |||||||||
| 利益剰余金 | ※1 77,504 | ※1 79,718 | |||||||||
| 自己株式 | △9,111 | △11,152 | |||||||||
| 株主資本合計 | 108,462 | 108,579 | |||||||||
| その他の包括利益累計額 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | △62 | 2,711 | |||||||||
| 繰延ヘッジ損益 | - | △81 | |||||||||
| 土地再評価差額金 | ※3 △67 | ※3 △54 | |||||||||
| 為替換算調整勘定 | 1,154 | 1,248 | |||||||||
| 退職給付に係る調整累計額 | △1,333 | △1,261 | |||||||||
| その他の包括利益累計額合計 | △309 | 2,561 | |||||||||
| 新株予約権 | 287 | 281 | |||||||||
| 非支配株主持分 | △88 | 706 | |||||||||
| 純資産合計 | 108,353 | 112,129 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 169,460 | 171,273 | |||||||||