富士紡 HD(3104)の貸借対照表
- 【提出】
- 2010年6月30日 10:49
- 【資料】
- 有価証券報告書-第190期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
貸借対照表(百万円)| 勘定科目 | 2009年3月31日 | 2010年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 5,421 | 4,629 |
| 受取手形及び売掛金 | 7,011 | 8,342 |
| 商品及び製品 | 2,593 | 2,022 |
| 仕掛品 | 1,282 | 1,067 |
| 原材料及び貯蔵品 | 739 | 730 |
| 繰延税金資産 | 239 | 371 |
| その他 | 469 | 303 |
| 貸倒引当金 | -11 | -11 |
| 流動資産合計 | 17,746 | 17,457 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物 | 11,368 | 12,074 |
| 減価償却累計額 | -7,568 | -7,754 |
| 建物及び構築物(純額) | 3,800 | 4,319 |
| 機械装置及び運搬具 | 23,461 | 24,068 |
| 減価償却累計額 | -19,514 | -19,752 |
| 機械装置及び運搬具(純額) | 3,947 | 4,315 |
| 土地 | 15,874 | 14,505 |
| リース資産 | 9 | 15 |
| 減価償却累計額 | 0 | -3 |
| リース資産(純額) | 8 | 12 |
| 建設仮勘定 | 1,752 | 94 |
| その他 | 1,340 | 1,338 |
| 減価償却累計額 | -1,169 | -1,165 |
| その他(純額) | 170 | 173 |
| 有形固定資産合計 | 25,555 | 23,420 |
| 無形固定資産 | 151 | 190 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 759 | 1,236 |
| 長期貸付金 | 49 | 17 |
| 繰延税金資産 | 43 | 43 |
| その他 | 451 | 443 |
| 貸倒引当金 | -23 | -12 |
| 投資その他の資産合計 | 1,280 | 1,727 |
| 固定資産合計 | 26,987 | 25,339 |
| 資産合計 | 44,733 | 42,796 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形及び買掛金 | 4,208 | 4,706 |
| 短期借入金 | 11,582 | 9,412 |
| リース債務 | 27 | 42 |
| 未払法人税等 | 464 | 841 |
| 繰延税金負債 | - | 0 |
| 賞与引当金 | 517 | 520 |
| 設備関係支払手形 | 600 | - |
| その他 | 1,627 | 1,891 |
| 流動負債合計 | 19,028 | 17,415 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 5,966 | 5,098 |
| リース債務 | 98 | 126 |
| 繰延税金負債 | 2,518 | 2,104 |
| 再評価に係る繰延税金負債 | 2,222 | 1,962 |
| 退職給付引当金 | 2,897 | 3,157 |
| 役員退職慰労引当金 | 8 | 9 |
| その他 | 178 | 459 |
| 固定負債合計 | 13,890 | 12,918 |
| 負債合計 | 32,919 | 30,333 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 5,400 | 5,400 |
| 資本剰余金 | 0 | 0 |
| 利益剰余金 | 3,974 | 4,894 |
| 自己株式 | -133 | -143 |
| 株主資本合計 | 9,241 | 10,151 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | -19 | 48 |
| 繰延ヘッジ損益 | 3 | 1 |
| 土地再評価差額金 | 2,552 | 2,173 |
| 為替換算調整勘定 | -3 | 40 |
| 評価・換算差額等合計 | 2,534 | 2,264 |
| 少数株主持分 | 38 | 47 |
| 純資産合計 | 11,814 | 12,462 |
| 負債純資産合計 | 44,733 | 42,796 |
個別決算
貸借対照表(百万円)| 勘定科目 | 2009年3月31日 | 2010年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 4,172 | 3,335 |
| 受取手形 | 759 | 841 |
| 売掛金 | 358 | 453 |
| 前払費用 | 46 | 38 |
| 繰延税金資産 | 25 | 52 |
| 関係会社短期貸付金 | 8,554 | 8,700 |
| 未収入金 | 442 | - |
| その他 | 53 | 409 |
| 貸倒引当金 | -80 | -61 |
| 流動資産合計 | 14,331 | 13,770 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 2,933 | 3,184 |
| 減価償却累計額 | -2,324 | -2,382 |
| 建物(純額) | 608 | 801 |
| 構築物 | 576 | 644 |
| 減価償却累計額 | -472 | -494 |
| 構築物(純額) | 104 | 150 |
| 機械及び装置 | 5,950 | 5,582 |
| 減価償却累計額 | -5,642 | -5,492 |
| 機械及び装置(純額) | 307 | 89 |
| 車両運搬具 | 45 | 44 |
| 減価償却累計額 | -38 | -40 |
| 車両運搬具(純額) | 7 | 4 |
| 工具 | 540 | 543 |
| 減価償却累計額 | -496 | -489 |
| 工具 | 44 | 54 |
| 土地 | 6,807 | 6,168 |
| リース資産 | 9 | 15 |
| 減価償却累計額 | 0 | -3 |
| リース資産(純額) | 8 | 12 |
| 建設仮勘定 | 242 | - |
| 有形固定資産合計 | 8,130 | 7,281 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 6 | 4 |
| リース資産 | 108 | 143 |
| その他 | 7 | 6 |
| 無形固定資産合計 | 122 | 154 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 568 | 1,007 |
| 関係会社株式 | 9,326 | 9,326 |
| 出資金 | 84 | 84 |
| 株主 | 34 | - |
| 関係会社長期貸付金 | 2,889 | 2,277 |
| 長期前払費用 | 1 | 1 |
| 繰延税金資産 | 696 | 811 |
| その他 | 200 | 227 |
| 投資その他の資産合計 | 13,801 | 13,736 |
| 固定資産合計 | 22,054 | 21,172 |
| 資産合計 | 36,386 | 34,942 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形 | 669 | 553 |
| 短期借入金 | 9,557 | 8,138 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 1,381 | 940 |
| リース債務 | 27 | 42 |
| 未払金 | 92 | 186 |
| 未払費用 | 162 | 266 |
| 未払法人税等 | 335 | 502 |
| 預り金 | 1,291 | 1,813 |
| 前受収益 | - | 8 |
| 賞与引当金 | 65 | 69 |
| その他 | 47 | 12 |
| 流動負債合計 | 13,631 | 12,534 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 5,534 | 4,540 |
| リース債務 | 98 | 124 |
| 再評価に係る繰延税金負債 | 2,222 | 1,962 |
| 退職給付引当金 | 2,517 | 2,713 |
| その他 | 178 | 449 |
| 固定負債合計 | 10,551 | 9,790 |
| 負債合計 | 24,182 | 22,325 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 5,400 | 5,400 |
| 資本剰余金 | | |
| その他資本剰余金 | 0 | 0 |
| 資本剰余金合計 | 0 | 0 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 21 | 42 |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | 4,338 | 5,072 |
| 利益剰余金合計 | 4,360 | 5,115 |
| 自己株式 | -133 | -143 |
| 株主資本合計 | 9,626 | 10,371 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 25 | 72 |
| 繰延ヘッジ損益 | -1 | -1 |
| 土地再評価差額金 | 2,552 | 2,173 |
| 評価・換算差額等合計 | 2,577 | 2,245 |
| 純資産合計 | 12,204 | 12,617 |
| 負債純資産合計 | 36,386 | 34,942 |