有価証券報告書-第193期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
- 【提出】
- 2013年6月28日 15:19
- 【資料】
- 有価証券報告書-第193期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
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連結決算
貸借対照表(百万円)勘定科目 | 2012年3月31日 | 2013年3月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 3,214 | 3,076 |
受取手形及び売掛金 | 8,321 | 10,767 |
商品及び製品 | 2,424 | 2,961 |
仕掛品 | 1,171 | 1,278 |
原材料及び貯蔵品 | 972 | 980 |
繰延税金資産 | 367 | 514 |
その他 | 777 | 443 |
貸倒引当金 | -12 | -13 |
流動資産合計 | 17,238 | 20,009 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物及び構築物 | 10,794 | 11,889 |
減価償却累計額 | -7,004 | -7,724 |
建物及び構築物(純額) | 3,790 | 4,165 |
機械装置及び運搬具 | 21,387 | 22,856 |
減価償却累計額 | -17,791 | -18,709 |
機械装置及び運搬具(純額) | 3,596 | 4,146 |
土地 | 13,447 | 13,832 |
リース資産 | 22 | 34 |
減価償却累計額 | -11 | -17 |
リース資産(純額) | 10 | 17 |
建設仮勘定 | - | 47 |
その他 | 1,625 | 1,747 |
減価償却累計額 | -1,355 | -1,449 |
その他(純額) | 269 | 298 |
有形固定資産合計 | 21,114 | 22,507 |
無形固定資産 | 197 | 162 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 1,202 | 1,442 |
長期貸付金 | 15 | 15 |
繰延税金資産 | 59 | 62 |
その他 | 308 | 331 |
貸倒引当金 | -6 | -3 |
投資その他の資産合計 | 1,579 | 1,847 |
固定資産合計 | 22,890 | 24,517 |
資産合計 | 40,129 | 44,526 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形及び買掛金 | 4,972 | 4,844 |
短期借入金 | 9,674 | 4,775 |
リース債務 | 70 | 68 |
未払法人税等 | 809 | 1,382 |
繰延税金負債 | - | 0 |
賞与引当金 | 566 | 607 |
返品調整引当金 | - | 155 |
設備関係支払手形 | 144 | 921 |
その他 | 1,775 | 2,342 |
流動負債合計 | 18,013 | 15,097 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 940 | 562 |
リース債務 | 111 | 79 |
繰延税金負債 | 1,638 | 1,402 |
再評価に係る繰延税金負債 | 1,478 | 1,479 |
退職給付引当金 | 3,542 | 4,367 |
役員退職慰労引当金 | 5 | 11 |
資産除去債務 | 200 | 211 |
その他 | 255 | 308 |
固定負債合計 | 8,173 | 8,423 |
負債合計 | 26,187 | 23,521 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 5,400 | 6,673 |
資本剰余金 | 0 | 2,174 |
利益剰余金 | 6,866 | 9,536 |
自己株式 | -653 | -59 |
株主資本合計 | 11,613 | 18,325 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 96 | 272 |
繰延ヘッジ損益 | 3 | 0 |
土地再評価差額金 | 2,222 | 2,287 |
為替換算調整勘定 | -36 | 62 |
その他の包括利益累計額合計 | 2,287 | 2,622 |
少数株主持分 | 40 | 57 |
純資産合計 | 13,941 | 21,005 |
負債純資産合計 | 40,129 | 44,526 |
個別決算
貸借対照表(百万円)勘定科目 | 2012年3月31日 | 2013年3月31日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 2,063 | 1,867 |
受取手形 | 1,114 | 898 |
売掛金 | 72 | 75 |
前払費用 | 32 | 13 |
繰延税金資産 | 34 | 38 |
関係会社短期貸付金 | 7,563 | 7,872 |
未収入金 | 406 | 1,092 |
その他 | 121 | 101 |
貸倒引当金 | -279 | -379 |
流動資産合計 | 11,129 | 11,580 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 3,112 | 2,933 |
減価償却累計額 | -2,420 | -2,334 |
建物(純額) | 691 | 599 |
構築物 | 628 | 621 |
減価償却累計額 | -539 | -562 |
構築物(純額) | 89 | 59 |
機械及び装置 | 2,442 | 2,378 |
減価償却累計額 | -2,384 | -2,367 |
機械及び装置(純額) | 58 | 11 |
車両運搬具 | 26 | 24 |
減価償却累計額 | -24 | -23 |
車両運搬具(純額) | 2 | 1 |
工具 | 479 | 431 |
減価償却累計額 | -442 | -372 |
工具 | 37 | 58 |
土地 | 5,663 | 5,387 |
リース資産 | 22 | 27 |
減価償却累計額 | -11 | -16 |
リース資産(純額) | 10 | 10 |
有形固定資産合計 | 6,553 | 6,128 |
無形固定資産 | | |
ソフトウエア | 3 | 10 |
リース資産 | 157 | 109 |
その他 | 5 | 5 |
無形固定資産合計 | 166 | 126 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 998 | 1,217 |
関係会社株式 | 8,061 | 8,188 |
出資金 | 5 | 4 |
関係会社長期貸付金 | 2,864 | 2,582 |
長期前払費用 | 10 | 7 |
繰延税金資産 | 779 | 766 |
その他 | 199 | 220 |
投資その他の資産合計 | 12,918 | 12,988 |
固定資産合計 | 19,638 | 19,242 |
資産合計 | 30,767 | 30,822 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形 | 559 | 748 |
短期借入金 | 5,788 | 3,800 |
1年内返済予定の長期借入金 | 3,390 | 450 |
リース債務 | 70 | 67 |
未払金 | 42 | 298 |
未払費用 | 176 | 224 |
未払法人税等 | 618 | 900 |
預り金 | 759 | 691 |
前受収益 | 12 | 9 |
賞与引当金 | 67 | 75 |
その他 | 5 | - |
流動負債合計 | 11,490 | 7,266 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 525 | 75 |
リース債務 | 111 | 65 |
再評価に係る繰延税金負債 | 1,478 | 1,479 |
退職給付引当金 | 3,042 | 3,194 |
資産除去債務 | 113 | 123 |
その他 | 255 | 139 |
固定負債合計 | 5,526 | 5,078 |
負債合計 | 17,017 | 12,344 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 5,400 | 6,673 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | - | 1,273 |
その他資本剰余金 | 0 | 900 |
資本剰余金合計 | 0 | 2,174 |
利益剰余金 | | |
利益準備金 | 94 | 135 |
その他利益剰余金 | | |
繰越利益剰余金 | 6,587 | 7,010 |
利益剰余金合計 | 6,682 | 7,146 |
自己株式 | -653 | -59 |
株主資本合計 | 11,429 | 15,934 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 97 | 255 |
土地再評価差額金 | 2,222 | 2,287 |
その他の包括利益累計額合計 | 2,320 | 2,543 |
純資産合計 | 13,750 | 18,477 |
負債純資産合計 | 30,767 | 30,822 |