富士紡 HD(3104)の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年6月30日 14:50
- 【資料】
- 有価証券報告書-第197期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
- 【短信】
- 平成29年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
貸借対照表(百万円)| 勘定科目 | 2016年3月31日 | 2017年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 4,139 | 8,734 |
| 受取手形及び売掛金 | 8,566 | 8,860 |
| 商品及び製品 | 2,686 | 2,243 |
| 仕掛品 | 1,989 | 1,816 |
| 原材料及び貯蔵品 | 1,180 | 975 |
| 繰延税金資産 | 341 | 419 |
| その他 | 285 | 327 |
| 貸倒引当金 | -53 | -20 |
| 流動資産計 | 19,135 | 23,355 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物 | 13,818 | 13,887 |
| 減価償却累計額 | -7,909 | -8,215 |
| 建物及び構築物(純額) | 5,909 | 5,671 |
| 機械装置及び運搬具 | 25,603 | 26,329 |
| 減価償却累計額 | -20,364 | -21,006 |
| 機械装置及び運搬具(純額) | 5,238 | 5,323 |
| 土地 | 12,197 | 11,985 |
| リース資産 | 108 | 99 |
| 減価償却累計額 | -51 | -50 |
| リース資産(純額) | 56 | 49 |
| 建設仮勘定 | 18 | 177 |
| その他 | 2,045 | 2,093 |
| 減価償却累計額 | -1,595 | -1,701 |
| その他(純額) | 449 | 391 |
| 有形固定資産合計 | 23,871 | 23,598 |
| 無形固定資産 | 440 | 403 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 2,061 | 2,308 |
| 長期貸付金 | - | 14 |
| 繰延税金資産 | 64 | 85 |
| その他 | 286 | 279 |
| 貸倒引当金 | -2 | -1 |
| 投資その他の資産合計 | 2,410 | 2,686 |
| 固定資産計 | 26,722 | 26,688 |
| 資産の部合計 | 45,858 | 50,044 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形及び買掛金 | 4,774 | 4,457 |
| 電子記録債務 | 319 | 414 |
| 短期借入金 | 3,620 | 2,301 |
| リース債務 | 110 | 113 |
| 未払法人税等 | 345 | 1,163 |
| 賞与引当金 | 663 | 674 |
| 返品調整引当金 | 99 | 89 |
| 資産除去債務 | - | 13 |
| その他 | 1,666 | 3,164 |
| 流動負債計 | 11,599 | 12,392 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 604 | 316 |
| リース債務 | 259 | 182 |
| 繰延税金負債 | 1,060 | 1,024 |
| 再評価に係る繰延税金負債 | 789 | 733 |
| 退職給付に係る負債 | 4,710 | 4,900 |
| 資産除去債務 | 205 | 237 |
| その他 | 182 | 108 |
| 固定負債計 | 7,812 | 7,502 |
| 負債の部合計 | 19,412 | 19,895 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 6,673 | 6,673 |
| 資本剰余金 | 2,174 | 2,174 |
| 利益剰余金 | 16,080 | 19,750 |
| 自己株式 | -565 | -569 |
| 株主資本合計 | 24,363 | 28,028 |
| その他の包括利益累計額 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 556 | 739 |
| 繰延ヘッジ損益 | -10 | -7 |
| 土地再評価差額金 | 1,400 | 1,274 |
| 為替換算調整勘定 | 242 | 176 |
| 退職給付に係る調整累計額 | -106 | -62 |
| その他の包括利益累計額合計 | 2,082 | 2,120 |
| 非支配株主持分 | 0 | 0 |
| 純資産の部合計 | 26,445 | 30,149 |
| 負債・純資産合計 | 45,858 | 50,044 |
個別決算
貸借対照表(百万円)| 勘定科目 | 2016年3月31日 | 2017年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 2,719 | 6,283 |
| 受取手形 | 888 | 936 |
| 売掛金 | 98 | 83 |
| 前払費用 | 4 | 18 |
| 短期貸付金 | 7,241 | 4,978 |
| 繰延税金資産 | 38 | 32 |
| その他 | 569 | 1,044 |
| 貸倒引当金 | -209 | -394 |
| 流動資産計 | 11,351 | 12,984 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 435 | 425 |
| 構築物 | 33 | 40 |
| 機械及び装置 | 7 | 1 |
| 車両及び運搬具(純額) | 8 | 6 |
| 工具器具・備品(純額) | 26 | 33 |
| 土地 | 3,717 | 3,530 |
| リース資産 | 46 | 38 |
| 有形固定資産合計 | 4,275 | 4,075 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 4 | 119 |
| リース資産 | 288 | 224 |
| その他 | 73 | 5 |
| 無形固定資産合計 | 367 | 350 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 1,776 | 1,987 |
| 関係会社株式 | 8,299 | 8,128 |
| 出資金 | 4 | 4 |
| 長期貸付金 | 4,932 | 4,306 |
| 長期前払費用 | 7 | 1 |
| 繰延税金資産 | 735 | 701 |
| その他 | 205 | 217 |
| 投資その他の資産合計 | 15,962 | 15,348 |
| 固定資産計 | 20,605 | 19,774 |
| 資産の部合計 | 31,957 | 32,759 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形 | 169 | 86 |
| 電子記録債務 | 319 | 414 |
| 短期借入金 | 3,175 | 1,960 |
| リース債務 | 100 | 99 |
| 未払金 | 351 | 513 |
| 未払費用 | 243 | 209 |
| 未払法人税等 | 163 | 670 |
| 預り金 | 1,486 | 428 |
| 前受収益 | 4 | 4 |
| 賞与引当金 | 82 | 77 |
| その他 | 25 | 9 |
| 流動負債計 | 6,121 | 4,474 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 180 | 120 |
| リース債務 | 249 | 154 |
| 再評価に係る繰延税金負債 | 789 | 733 |
| 退職給付引当金 | 3,477 | 3,679 |
| 資産除去債務 | 128 | 178 |
| その他 | 129 | 62 |
| 固定負債計 | 4,953 | 4,928 |
| 負債の部合計 | 11,074 | 9,403 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 6,673 | 6,673 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 1,273 | 1,273 |
| その他資本剰余金 | 900 | 900 |
| 資本剰余金合計 | 2,174 | 2,174 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 322 | 394 |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | 10,368 | 12,734 |
| 利益剰余金合計 | 10,690 | 13,128 |
| 自己株式 | -565 | -569 |
| 株主資本合計 | 18,973 | 21,407 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 516 | 679 |
| 繰延ヘッジ損益 | -6 | -6 |
| 土地再評価差額金 | 1,400 | 1,274 |
| その他の包括利益累計額合計 | 1,909 | 1,947 |
| 純資産の部合計 | 20,882 | 23,355 |
| 負債・純資産合計 | 31,957 | 32,759 |
注記等(連結)
(百万円)| 勘定科目 | 2016年3月31日 | 2017年3月31日 |
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受取手形割引高 及び(又は)受取手形裏書譲渡高 | | |
| 受取手形割引高 | 243 | 15 |