有価証券報告書-第198期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
①【連結貸借対照表】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (平成29年3月31日) | 当連結会計年度 (平成30年3月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 8,734 | *3 4,764 | |||||||||
| 受取手形及び売掛金 | 8,860 | *5 8,843 | |||||||||
| 商品及び製品 | 2,243 | 2,220 | |||||||||
| 仕掛品 | 1,816 | 1,736 | |||||||||
| 原材料及び貯蔵品 | 975 | 1,064 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 419 | 404 | |||||||||
| その他 | 327 | 528 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △20 | △17 | |||||||||
| 流動資産合計 | 23,355 | 19,545 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物及び構築物 | 13,887 | 14,568 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △8,215 | △8,582 | |||||||||
| 建物及び構築物(純額) | 5,671 | 5,985 | |||||||||
| 機械装置及び運搬具 | 26,329 | 27,070 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △21,006 | △21,820 | |||||||||
| 機械装置及び運搬具(純額) | 5,323 | 5,250 | |||||||||
| 土地 | *2 11,985 | *2 13,874 | |||||||||
| リース資産 | 99 | 88 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △50 | △57 | |||||||||
| リース資産(純額) | 49 | 30 | |||||||||
| 建設仮勘定 | 177 | 738 | |||||||||
| その他 | 2,093 | 2,070 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △1,701 | △1,691 | |||||||||
| その他(純額) | 391 | 378 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 23,598 | 26,258 | |||||||||
| 無形固定資産 | 403 | 380 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | *1 2,308 | *1 2,163 | |||||||||
| 長期貸付金 | 14 | ― | |||||||||
| 繰延税金資産 | 85 | 76 | |||||||||
| その他 | 279 | 292 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △1 | △0 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 2,686 | 2,532 | |||||||||
| 固定資産合計 | 26,688 | 29,171 | |||||||||
| 資産合計 | 50,044 | 48,716 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (平成29年3月31日) | 当連結会計年度 (平成30年3月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 支払手形及び買掛金 | 4,457 | *5 4,048 | |||||||||
| 電子記録債務 | 414 | 510 | |||||||||
| 短期借入金 | *6 2,301 | *6 1,217 | |||||||||
| リース債務 | 113 | 97 | |||||||||
| 未払法人税等 | 1,163 | 325 | |||||||||
| 賞与引当金 | 674 | 659 | |||||||||
| 返品調整引当金 | 89 | 42 | |||||||||
| 資産除去債務 | 13 | ― | |||||||||
| その他 | 3,164 | *5 2,359 | |||||||||
| 流動負債合計 | 12,392 | 9,259 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | 316 | 120 | |||||||||
| リース債務 | 182 | 107 | |||||||||
| 繰延税金負債 | 1,024 | 1,052 | |||||||||
| 再評価に係る繰延税金負債 | *2 733 | *2 732 | |||||||||
| 退職給付に係る負債 | 4,900 | 4,947 | |||||||||
| 資産除去債務 | 237 | 240 | |||||||||
| その他 | 108 | 107 | |||||||||
| 固定負債合計 | 7,502 | 7,308 | |||||||||
| 負債合計 | 19,895 | 16,568 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 6,673 | 6,673 | |||||||||
| 資本剰余金 | 2,174 | 2,174 | |||||||||
| 利益剰余金 | 19,750 | 21,631 | |||||||||
| 自己株式 | △569 | △571 | |||||||||
| 株主資本合計 | 28,028 | 29,907 | |||||||||
| その他の包括利益累計額 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 739 | 668 | |||||||||
| 繰延ヘッジ損益 | △7 | △8 | |||||||||
| 土地再評価差額金 | *2 1,274 | *2 1,272 | |||||||||
| 為替換算調整勘定 | 176 | 330 | |||||||||
| 退職給付に係る調整累計額 | △62 | △21 | |||||||||
| その他の包括利益累計額合計 | 2,120 | 2,240 | |||||||||
| 非支配株主持分 | 0 | 0 | |||||||||
| 純資産合計 | 30,149 | 32,148 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 50,044 | 48,716 | |||||||||