有価証券報告書-第64期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
---|---|---|
売上高 | 8,491,283 | 9,352,011 |
売上原価 | 7,048,160 | 7,563,915 |
売上総利益 | 1,443,123 | 1,788,095 |
販売費及び一般管理費 | 1,600,478 | 1,766,900 |
営業利益又は営業損失(△) | -157,354 | 21,195 |
営業外収益 | ||
受取利息 | 9,414 | 7,640 |
受取配当金 | 13,208 | 14,560 |
不動産賃貸料 | 80,564 | 77,832 |
助成金収入 | 17,746 | 1,971 |
為替差益 | 25,037 | 56,734 |
その他 | 16,337 | 19,216 |
営業外収益計 | 162,309 | 177,956 |
営業外費用 | ||
支払利息 | 15,330 | 17,460 |
売上割引 | 6,038 | 7,838 |
不動産賃貸原価 | 7,413 | 7,404 |
シンジケートローン手数料 | - | 7,720 |
その他 | 3,279 | 3,547 |
営業外費用計 | 32,062 | 43,970 |
経常利益又は経常損失(△) | -27,107 | 155,181 |
特別利益 | ||
固定資産売却益 | - | 1,136 |
補助金収入 | 74,634 | - |
抱合せ株式消滅差益 | 10,842 | - |
特別利益計 | 85,477 | 1,136 |
特別損失 | ||
固定資産除却損 | 196 | 3,548 |
減損損失 | 14,820 | - |
特別損失計 | 15,017 | 3,548 |
税引前当年度純利益 | 43,351 | 152,768 |
法人税 | 47,919 | 68,608 |
法人税等調整額 | -37,370 | 46,524 |
法人税等合計 | 10,548 | 115,132 |
少数株主損益調整前当年度純利益 | 32,803 | 37,636 |
少数株主持分利益 | - | - |
当年度純利益 | 32,803 | 37,636 |
個別決算
勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
---|---|---|
売上高 | 8,104,286 | 8,990,178 |
売上原価 | 6,879,932 | 7,444,150 |
売上総利益 | 1,224,354 | 1,546,027 |
販売費・一般管理費 | 1,439,282 | 1,510,698 |
全事業営業利益又は全事業営業損失(△) | -214,928 | 35,328 |
営業外収益 | ||
受取利息及び配当金 | 26,861 | 36,749 |
有価証券利息 | 7,231 | 5,689 |
不動産賃貸料 | 80,564 | 77,832 |
為替差益 | 25,417 | 48,907 |
その他営業外収益 | 32,792 | 20,716 |
営業外収益計 | 172,866 | 189,894 |
営業外費用 | ||
支払利息 | 8,430 | 14,196 |
(うち社債利息) | 5,647 | 2,459 |
売上割引 | 6,038 | 7,838 |
不動産賃貸原価 | 7,413 | 7,404 |
シンジケートローン手数料 | - | 7,720 |
その他営業外費用 | 2,126 | 2,562 |
営業外費用計 | 29,655 | 42,181 |
当期経常利益又は当期経常損失(△) | -71,717 | 183,042 |
特別利益 | ||
固定資産売却益 | - | 1,136 |
補助金収入 | 74,634 | - |
抱合せ株式消滅差益 | 10,842 | - |
特別利益計 | 85,477 | 1,136 |
特別損失 | ||
固定資産除却費 | 162 | 1,916 |
減損損失 | 14,820 | - |
特別損失計 | 14,983 | 1,916 |
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | -1,223 | 182,262 |
法人税等 | 11,705 | 29,150 |
法人税等調整額 | -35,733 | 51,671 |
法人税等合計 | -24,028 | 80,821 |
当年度純利益 | 22,804 | 101,441 |
注記等(連結)
勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
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たな卸資産の帳簿価額の切下げに関する注記 | ||
たな卸資産帳簿価額切下額 | 41,983 | 74,477 |
主要な販売費 及び一般管理費 | ||
運賃及び荷造費 | 283,928 | 329,861 |
役員報酬 | 155,166 | 151,500 |
給料 | 386,692 | 431,906 |
賞与引当金繰入額 | 29,615 | 44,013 |
退職給付費用 | 28,480 | 35,280 |
一般管理費 及び当期製造費用に含まれる研究開発費 | ||
研究開発費 | 126,721 | 91,621 |
注記等(個別)
勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
---|---|---|
主要な販売費 及び一般管理費 | ||
運賃及び荷造費 | 272,974 | 314,376 |
給料及び手当 | 342,866 | 359,575 |
賞与引当金繰入額 | 28,824 | 37,621 |
退職給付費用 | 27,816 | 34,353 |
固定資産減価償却費 | 29,522 | 31,050 |