有価証券報告書-第8期(平成23年3月1日-平成24年2月29日)
- 【提出】
- 2012年5月25日 14:13
- 【資料】
- 有価証券報告書-第8期(平成23年3月1日-平成24年2月29日)
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連結決算
貸借対照表(百万円)勘定科目 | 2011年2月28日 | 2012年2月29日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 12,643 | 10,699 |
受取手形及び売掛金 | 7,893 | 8,949 |
有価証券 | 153 | 140 |
商品及び製品 | 6,720 | 7,653 |
仕掛品 | 580 | 610 |
原材料及び貯蔵品 | 680 | 710 |
繰延税金資産 | 0 | - |
その他 | 1,565 | 1,272 |
貸倒引当金 | -175 | -123 |
流動資産合計 | 30,063 | 29,912 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物及び構築物 | 9,318 | 7,494 |
減価償却累計額 | -7,691 | -6,358 |
建物及び構築物(純額) | 1,627 | 1,135 |
機械装置及び運搬具 | 1,192 | 1,102 |
減価償却累計額 | -946 | -884 |
機械装置及び運搬具(純額) | 246 | 218 |
土地 | 1,414 | 1,116 |
その他 | 2,552 | 2,660 |
減価償却累計額 | -2,105 | -2,225 |
その他(純額) | 446 | 435 |
有形固定資産合計 | 3,734 | 2,906 |
無形固定資産 | | |
その他 | 279 | 237 |
無形固定資産合計 | 279 | 237 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 2,558 | 2,203 |
出資金 | 0 | 77 |
長期貸付金 | 272 | 258 |
差入保証金 | 2,500 | 2,416 |
繰延税金資産 | 14 | 20 |
その他 | 498 | 282 |
貸倒引当金 | -185 | -167 |
投資その他の資産合計 | 5,658 | 5,091 |
固定資産合計 | 9,672 | 8,234 |
資産合計 | 39,735 | 38,147 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形及び買掛金 | 5,925 | 5,992 |
短期借入金 | 105 | 85 |
未払費用 | 3,511 | 2,716 |
未払法人税等 | 346 | 238 |
繰延税金負債 | - | 33 |
返品調整引当金 | 821 | 656 |
賞与引当金 | 95 | 89 |
事業構造改善引当金 | 542 | - |
その他 | 396 | 331 |
流動負債合計 | 11,743 | 10,143 |
固定負債 | | |
繰延税金負債 | 230 | 150 |
退職給付引当金 | 4,493 | 4,831 |
役員退職慰労引当金 | 10 | 13 |
その他 | 108 | 663 |
固定負債合計 | 4,842 | 5,659 |
負債合計 | 16,586 | 15,803 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 17,005 | 17,005 |
資本剰余金 | 21,791 | 21,791 |
利益剰余金 | -16,012 | -16,678 |
自己株式 | -124 | -125 |
株主資本合計 | 22,659 | 21,992 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 335 | 269 |
繰延ヘッジ損益 | -106 | 47 |
為替換算調整勘定 | 136 | -57 |
その他の包括利益累計額合計 | 365 | 259 |
少数株主持分 | 124 | 91 |
純資産合計 | 23,149 | 22,343 |
負債純資産合計 | 39,735 | 38,147 |
個別決算
貸借対照表(百万円)勘定科目 | 2011年2月28日 | 2012年2月29日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 8,955 | 7,608 |
受取手形 | 643 | 707 |
売掛金 | 6,988 | 7,511 |
商品及び製品 | 5,481 | 6,110 |
仕掛品 | 269 | 287 |
原材料及び貯蔵品 | 583 | 603 |
前渡金 | 91 | 191 |
前払費用 | 707 | 183 |
未収入金 | 1,024 | 1,412 |
未収消費税等 | 38 | - |
短期貸付金 | 4,958 | 5,583 |
その他 | 216 | 184 |
貸倒引当金 | -2,185 | -4,082 |
流動資産合計 | 27,773 | 26,303 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 7,619 | 5,735 |
減価償却累計額 | -6,413 | -5,023 |
建物(純額) | 1,205 | 712 |
構築物 | 274 | 251 |
減価償却累計額 | -234 | -202 |
構築物(純額) | 40 | 49 |
機械及び装置 | 89 | 25 |
減価償却累計額 | -75 | -16 |
機械及び装置(純額) | 13 | 9 |
工具 | 1,992 | 2,086 |
減価償却累計額 | -1,631 | -1,744 |
工具 | 361 | 341 |
土地 | 1,287 | 989 |
有形固定資産合計 | 2,909 | 2,101 |
無形固定資産 | | |
商標権 | 182 | 120 |
ソフトウエア | 1 | 0 |
その他 | 26 | 34 |
無形固定資産合計 | 210 | 154 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 2,427 | 2,087 |
関係会社株式 | 13,251 | 719 |
関係会社出資金 | 602 | 707 |
従業員に対する長期貸付金 | 259 | 250 |
関係会社長期貸付金 | - | 26 |
長期前払費用 | 32 | 58 |
差入保証金 | 2,349 | 2,165 |
その他 | 388 | 165 |
貸倒引当金 | -180 | -161 |
投資その他の資産合計 | 19,131 | 6,018 |
固定資産合計 | 22,251 | 8,275 |
資産合計 | 50,025 | 34,578 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形 | 3,066 | 2,961 |
買掛金 | 2,366 | 2,396 |
未払金 | 76 | 347 |
未払費用 | 2,063 | 2,121 |
未払法人税等 | 208 | 147 |
未払消費税等 | - | 73 |
繰延税金負債 | - | 33 |
預り金 | 156 | 112 |
返品調整引当金 | 698 | 545 |
賞与引当金 | 58 | 56 |
事業構造改善引当金 | 542 | - |
その他 | 105 | - |
流動負債合計 | 9,340 | 8,796 |
固定負債 | | |
関係会社長期借入金 | 17,055 | - |
繰延税金負債 | 230 | 150 |
退職給付引当金 | 3,127 | 3,370 |
資産除去債務 | - | 38 |
長期預り保証金 | 553 | 552 |
その他 | 1 | 1 |
固定負債合計 | 20,968 | 4,113 |
負債合計 | 30,309 | 12,910 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 17,005 | 17,005 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 5,751 | 5,751 |
その他資本剰余金 | 16,040 | 16,040 |
資本剰余金合計 | 21,791 | 21,791 |
利益剰余金 | | |
その他利益剰余金 | | |
繰越利益剰余金 | -19,184 | -17,321 |
利益剰余金合計 | -19,184 | -17,321 |
自己株式 | -124 | -125 |
株主資本合計 | 19,487 | 21,350 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 335 | 269 |
繰延ヘッジ損益 | -106 | 47 |
その他の包括利益累計額合計 | 228 | 317 |
純資産合計 | 19,716 | 21,667 |
負債純資産合計 | 50,025 | 34,578 |