有価証券報告書-第9期(平成24年3月1日-平成25年2月28日)
- 【提出】
- 2013年5月31日 15:15
- 【資料】
- 有価証券報告書-第9期(平成24年3月1日-平成25年2月28日)
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連結決算
貸借対照表(百万円)勘定科目 | 2012年2月29日 | 2013年2月28日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 10,699 | 11,098 |
受取手形及び売掛金 | 8,949 | 8,406 |
有価証券 | 140 | 103 |
商品及び製品 | 7,653 | 6,723 |
仕掛品 | 610 | 609 |
原材料及び貯蔵品 | 710 | 624 |
その他 | 1,272 | 2,183 |
貸倒引当金 | -123 | -141 |
流動資産合計 | 29,912 | 29,609 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物及び構築物 | 7,494 | 7,554 |
減価償却累計額 | -6,358 | -6,553 |
建物及び構築物(純額) | 1,135 | 1,001 |
機械装置及び運搬具 | 1,102 | 1,182 |
減価償却累計額 | -884 | -908 |
機械装置及び運搬具(純額) | 218 | 274 |
土地 | 1,116 | 1,116 |
その他 | 2,660 | 2,691 |
減価償却累計額 | -2,225 | -2,214 |
その他(純額) | 435 | 477 |
有形固定資産合計 | 2,906 | 2,869 |
無形固定資産 | | |
その他 | 237 | 374 |
無形固定資産合計 | 237 | 374 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 2,203 | 1,332 |
出資金 | 77 | 180 |
長期貸付金 | 258 | 245 |
差入保証金 | 2,416 | 3,105 |
繰延税金資産 | 20 | 18 |
その他 | 282 | 252 |
貸倒引当金 | -167 | -91 |
投資その他の資産合計 | 5,091 | 5,044 |
固定資産合計 | 8,234 | 8,288 |
資産合計 | 38,147 | 37,897 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形及び買掛金 | 5,992 | 5,085 |
短期借入金 | 85 | 85 |
未払費用 | 2,716 | 2,565 |
未払法人税等 | 238 | 310 |
繰延税金負債 | 33 | 135 |
返品調整引当金 | 656 | 641 |
賞与引当金 | 89 | 92 |
その他 | 331 | 529 |
流動負債合計 | 10,143 | 9,444 |
固定負債 | | |
繰延税金負債 | 150 | 5 |
退職給付引当金 | 4,831 | 5,060 |
役員退職慰労引当金 | 13 | 18 |
その他 | 663 | 735 |
固定負債合計 | 5,659 | 5,818 |
負債合計 | 15,803 | 15,263 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 17,005 | 17,005 |
資本剰余金 | 21,791 | 21,791 |
利益剰余金 | -16,678 | -16,195 |
自己株式 | -125 | -125 |
株主資本合計 | 21,992 | 22,475 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 269 | -156 |
繰延ヘッジ損益 | 47 | 220 |
為替換算調整勘定 | -57 | 67 |
その他の包括利益累計額合計 | 259 | 130 |
少数株主持分 | 91 | 28 |
純資産合計 | 22,343 | 22,634 |
負債純資産合計 | 38,147 | 37,897 |
個別決算
貸借対照表(百万円)勘定科目 | 2012年2月29日 | 2013年2月28日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 7,608 | 7,247 |
受取手形 | 707 | 752 |
売掛金 | 7,511 | 6,968 |
商品及び製品 | 6,110 | 5,149 |
仕掛品 | 287 | 277 |
原材料及び貯蔵品 | 603 | 446 |
前渡金 | 191 | 104 |
前払費用 | 183 | 162 |
未収入金 | 1,412 | 1,978 |
短期貸付金 | 5,583 | 6,593 |
為替予約 | 83 | 355 |
その他 | 101 | 108 |
貸倒引当金 | -4,082 | -4,616 |
流動資産合計 | 26,303 | 25,528 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 5,735 | 5,734 |
減価償却累計額 | -5,023 | -5,110 |
建物(純額) | 712 | 624 |
構築物 | 251 | 251 |
減価償却累計額 | -202 | -208 |
構築物(純額) | 49 | 42 |
機械及び装置 | 25 | 28 |
減価償却累計額 | -16 | -18 |
機械及び装置(純額) | 9 | 9 |
工具 | 2,086 | 2,135 |
減価償却累計額 | -1,744 | -1,795 |
工具 | 341 | 340 |
土地 | 989 | 989 |
有形固定資産合計 | 2,101 | 2,006 |
無形固定資産 | | |
商標権 | 120 | 105 |
ソフトウエア | 0 | 0 |
その他 | 34 | 174 |
無形固定資産合計 | 154 | 279 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 2,087 | 1,216 |
関係会社株式 | 719 | 719 |
関係会社出資金 | 707 | 902 |
従業員に対する長期貸付金 | 250 | 239 |
関係会社長期貸付金 | 26 | 123 |
長期前払費用 | 58 | 99 |
差入保証金 | 2,165 | 2,850 |
その他 | 165 | 87 |
貸倒引当金 | -161 | -86 |
投資その他の資産合計 | 6,018 | 6,151 |
固定資産合計 | 8,275 | 8,437 |
資産合計 | 34,578 | 33,965 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形 | 2,961 | 2,014 |
買掛金 | 2,396 | 2,229 |
未払金 | 347 | 523 |
未払費用 | 2,121 | 2,114 |
未払法人税等 | 147 | 208 |
未払消費税等 | 73 | 151 |
繰延税金負債 | 33 | 135 |
預り金 | 112 | 111 |
返品調整引当金 | 545 | 523 |
賞与引当金 | 56 | 60 |
流動負債合計 | 8,796 | 8,071 |
固定負債 | | |
繰延税金負債 | 150 | 5 |
退職給付引当金 | 3,370 | 3,574 |
資産除去債務 | 38 | 54 |
長期預り保証金 | 552 | 552 |
その他 | 1 | 0 |
固定負債合計 | 4,113 | 4,186 |
負債合計 | 12,910 | 12,258 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 17,005 | 17,005 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 5,751 | 5,751 |
その他資本剰余金 | 16,040 | 16,040 |
資本剰余金合計 | 21,791 | 21,791 |
利益剰余金 | | |
その他利益剰余金 | | |
繰越利益剰余金 | -17,321 | -17,027 |
利益剰余金合計 | -17,321 | -17,027 |
自己株式 | -125 | -125 |
株主資本合計 | 21,350 | 21,643 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 269 | -156 |
繰延ヘッジ損益 | 47 | 220 |
その他の包括利益累計額合計 | 317 | 63 |
純資産合計 | 21,667 | 21,707 |
負債純資産合計 | 34,578 | 33,965 |