有価証券報告書-第14期(平成29年3月1日-平成30年2月28日)
- 【提出】
- 2018年5月31日 15:52
- 【資料】
- 有価証券報告書-第14期(平成29年3月1日-平成30年2月28日)
- 【短信】
- 平成30年2月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
貸借対照表(百万円)勘定科目 | 2017年2月28日 | 2018年2月28日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 9,647 | 10,434 |
受取手形及び売掛金 | 13,607 | 14,598 |
有価証券 | 24 | 27 |
商品及び製品 | 5,955 | 6,073 |
仕掛品 | 468 | 408 |
原材料及び貯蔵品 | 499 | 412 |
繰延税金資産 | 0 | 799 |
その他 | 4,630 | 2,398 |
貸倒引当金 | -68 | -58 |
流動資産計 | 34,764 | 35,093 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物及び構築物 | 7,399 | 7,232 |
減価償却累計額 | -6,650 | -6,478 |
建物及び構築物(純額) | 748 | 754 |
機械装置及び運搬具 | 1,291 | 841 |
減価償却累計額 | -1,084 | -713 |
機械装置及び運搬具(純額) | 206 | 128 |
土地 | 962 | 788 |
その他 | 2,877 | 2,774 |
減価償却累計額 | -2,412 | -2,429 |
その他(純額) | 465 | 344 |
有形固定資産合計 | 2,382 | 2,015 |
無形固定資産 | | |
商標権 | 52 | 5,624 |
その他 | 547 | 421 |
無形固定資産合計 | 600 | 6,046 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 386 | 407 |
出資金 | 258 | 959 |
長期貸付金 | 86 | 72 |
差入保証金 | 2,090 | 2,119 |
繰延税金資産 | 14 | 167 |
その他 | 148 | 149 |
貸倒引当金 | -57 | -89 |
投資その他の資産合計 | 2,927 | 3,787 |
固定資産計 | 5,910 | 11,849 |
資産の部合計 | 40,674 | 46,942 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形及び買掛金 | 4,438 | 4,301 |
短期借入金 | 85 | 3,585 |
未払費用 | 2,558 | 2,521 |
未払法人税等 | 301 | 547 |
繰延税金負債 | 73 | - |
返品調整引当金 | 876 | 765 |
賞与引当金 | 92 | 98 |
その他 | 538 | 2,853 |
流動負債計 | 8,963 | 14,672 |
固定負債 | | |
繰延税金負債 | 1 | - |
役員退職慰労引当金 | 19 | 21 |
退職給付に係る負債 | 5,903 | 5,693 |
その他 | 876 | 829 |
固定負債計 | 6,801 | 6,544 |
負債の部合計 | 15,765 | 21,217 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 18,471 | 18,471 |
資本剰余金 | 23,257 | 23,257 |
利益剰余金 | -16,870 | -15,467 |
自己株式 | -127 | -128 |
株主資本合計 | 24,730 | 26,132 |
その他の包括利益累計額 | | |
その他有価証券評価差額金 | - | 16 |
繰延ヘッジ損益 | 165 | -218 |
為替換算調整勘定 | 320 | 44 |
退職給付に係る調整累計額 | -306 | -249 |
その他の包括利益累計額合計 | 179 | -407 |
純資産の部合計 | 24,909 | 25,725 |
負債・純資産合計 | 40,674 | 46,942 |
個別決算
貸借対照表(百万円)勘定科目 | 2017年2月28日 | 2018年2月28日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 5,751 | 5,230 |
受取手形 | 250 | 244 |
売掛金 | 12,635 | 13,717 |
繰延税金資産 | - | 700 |
商品及び製品 | 4,991 | 5,064 |
仕掛品 | 278 | 260 |
原材料及び貯蔵品 | 338 | 333 |
前渡金 | 3,404 | 1,600 |
前払費用 | 78 | 124 |
短期貸付金 | 2,461 | 2,412 |
その他 | 1,870 | 1,528 |
貸倒引当金 | -1,724 | -1,276 |
流動資産計 | 30,336 | 29,940 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 5,744 | 5,802 |
減価償却累計額 | -5,254 | -5,299 |
建物(純額) | 489 | 502 |
構築物 | 213 | 213 |
減価償却累計額 | -188 | -190 |
構築物(純額) | 25 | 22 |
機械及び装置 | 28 | 30 |
減価償却累計額 | -24 | -25 |
機械及び装置(純額) | 4 | 5 |
工具 | 2,164 | 2,073 |
減価償却累計額 | -1,904 | -1,901 |
工具 | 260 | 172 |
リース資産 | 54 | 67 |
減価償却累計額 | -21 | -30 |
リース資産(純額) | 32 | 37 |
土地 | 863 | 689 |
有形固定資産合計 | 1,675 | 1,429 |
無形固定資産 | | |
商標権 | 52 | 46 |
ソフトウエア | 385 | 327 |
リース資産 | 37 | 18 |
その他 | 13 | 17 |
無形固定資産合計 | 489 | 409 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 220 | 244 |
関係会社株式 | 711 | 711 |
出資金 | - | 959 |
関係会社出資金 | 857 | 4 |
繰延税金資産 | - | 137 |
従業員に対する長期貸付金 | 83 | 70 |
関係会社長期貸付金 | - | 5,200 |
長期前払費用 | 65 | 48 |
差入保証金 | 1,992 | 1,964 |
その他 | 58 | 90 |
貸倒引当金 | -57 | -89 |
投資その他の資産合計 | 3,932 | 9,343 |
固定資産計 | 6,098 | 11,183 |
資産の部合計 | 36,434 | 41,123 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形 | 2,035 | 1,976 |
買掛金 | 1,655 | 1,664 |
短期借入金 | - | 4,300 |
未払金 | 786 | 630 |
未払費用 | 2,192 | 2,223 |
未払法人税等 | 194 | 478 |
未払消費税等 | 251 | 67 |
繰延税金負債 | 73 | - |
預り金 | 125 | 143 |
返品調整引当金 | 708 | 630 |
賞与引当金 | 64 | 64 |
その他 | - | 219 |
流動負債計 | 8,086 | 12,399 |
固定負債 | | |
リース債務 | 75 | 59 |
繰延税金負債 | 1 | - |
退職給付引当金 | 4,203 | 4,129 |
資産除去債務 | 69 | 69 |
その他 | 554 | 551 |
固定負債計 | 4,905 | 4,810 |
負債の部合計 | 12,992 | 17,210 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 18,471 | 18,471 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 7,217 | 7,217 |
その他資本剰余金 | 16,040 | 16,040 |
資本剰余金合計 | 23,257 | 23,257 |
利益剰余金 | | |
その他利益剰余金 | | |
繰越利益剰余金 | -18,324 | -17,484 |
利益剰余金合計 | -18,324 | -17,484 |
自己株式 | -127 | -128 |
株主資本合計 | 23,276 | 24,115 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | - | 16 |
繰延ヘッジ損益 | 165 | -218 |
その他の包括利益累計額合計 | 165 | -201 |
純資産の部合計 | 23,441 | 23,913 |
負債・純資産合計 | 36,434 | 41,123 |