有価証券報告書-第150期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
①【連結貸借対照表】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (平成29年3月31日) | 当連結会計年度 (平成30年3月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | ※4 28,402 | ※4 28,108 | |||||||||
| 受取手形及び売掛金 | 163,128 | ※6 185,145 | |||||||||
| 商品及び製品 | 20,100 | 21,823 | |||||||||
| 仕掛品 | 2,680 | 3,255 | |||||||||
| 原材料及び貯蔵品 | 17,055 | 20,836 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 3,675 | 3,725 | |||||||||
| その他 | 6,608 | 6,538 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △630 | △646 | |||||||||
| 流動資産合計 | 241,021 | 268,787 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物及び構築物 | 222,746 | 228,548 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △140,018 | △144,153 | |||||||||
| 建物及び構築物(純額) | 82,728 | 84,394 | |||||||||
| 機械装置及び運搬具 | 456,286 | 474,597 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △362,161 | △371,231 | |||||||||
| 機械装置及び運搬具(純額) | 94,124 | 103,365 | |||||||||
| 土地 | 109,674 | 107,374 | |||||||||
| 建設仮勘定 | 4,952 | 6,334 | |||||||||
| その他 | 29,813 | 29,044 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △21,181 | △20,806 | |||||||||
| その他(純額) | 8,631 | 8,237 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | ※3,※4 300,111 | ※3,※4 309,706 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| のれん | ※5 11,530 | ※5 9,723 | |||||||||
| その他 | ※3,※4 14,265 | ※3,※4 14,097 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 25,796 | 23,821 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | ※1,※4 116,289 | ※1,※4 126,687 | |||||||||
| 長期貸付金 | 1,091 | 1,008 | |||||||||
| 退職給付に係る資産 | 2,464 | 2,808 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 878 | 743 | |||||||||
| その他 | ※1,※4 18,243 | ※1,※4 18,060 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △1,069 | △987 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 137,897 | 148,321 | |||||||||
| 固定資産合計 | 463,805 | 481,848 | |||||||||
| 資産合計 | 704,826 | 750,636 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (平成29年3月31日) | 当連結会計年度 (平成30年3月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 支払手形及び買掛金 | ※4 95,166 | ※4,※6 111,837 | |||||||||
| 短期借入金 | ※4 117,416 | ※4 116,948 | |||||||||
| 1年内償還予定の社債 | 30 | 5,025 | |||||||||
| 未払費用 | 20,962 | 23,029 | |||||||||
| 未払法人税等 | 5,933 | 3,417 | |||||||||
| 役員賞与引当金 | 175 | 172 | |||||||||
| その他 | 25,626 | 28,392 | |||||||||
| 流動負債合計 | 265,310 | 288,823 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 社債 | 55,035 | 60,010 | |||||||||
| 長期借入金 | ※4 103,938 | ※4 99,081 | |||||||||
| 繰延税金負債 | 17,763 | 20,569 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金 | 1,013 | 942 | |||||||||
| 退職給付に係る負債 | 12,669 | 12,061 | |||||||||
| その他 | ※4 7,585 | ※4 6,567 | |||||||||
| 固定負債合計 | 198,005 | 199,232 | |||||||||
| 負債合計 | 463,316 | 488,055 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 31,066 | 31,066 | |||||||||
| 資本剰余金 | 34,290 | 33,586 | |||||||||
| 利益剰余金 | 141,527 | 155,268 | |||||||||
| 自己株式 | △11,936 | △11,940 | |||||||||
| 株主資本合計 | 194,948 | 207,980 | |||||||||
| その他の包括利益累計額 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 27,911 | 34,322 | |||||||||
| 繰延ヘッジ損益 | △1 | - | |||||||||
| 為替換算調整勘定 | 9,832 | 10,620 | |||||||||
| 退職給付に係る調整累計額 | 1,550 | 2,091 | |||||||||
| その他の包括利益累計額合計 | 39,293 | 47,034 | |||||||||
| 非支配株主持分 | 7,268 | 7,565 | |||||||||
| 純資産合計 | 241,510 | 262,580 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 704,826 | 750,636 | |||||||||