有価証券報告書-第149期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
①【連結貸借対照表】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (平成28年3月31日) | 当連結会計年度 (平成29年3月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | ※4 21,405 | ※4 28,402 | |||||||||
| 受取手形及び売掛金 | 148,708 | 163,128 | |||||||||
| 商品及び製品 | 18,476 | 20,100 | |||||||||
| 仕掛品 | 2,307 | 2,680 | |||||||||
| 原材料及び貯蔵品 | 15,251 | 17,055 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 3,388 | 3,675 | |||||||||
| その他 | 5,535 | 6,608 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △575 | △630 | |||||||||
| 流動資産合計 | 214,497 | 241,021 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物及び構築物 | 210,178 | 222,746 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △131,239 | △140,018 | |||||||||
| 建物及び構築物(純額) | 78,938 | 82,728 | |||||||||
| 機械装置及び運搬具 | 438,763 | 456,286 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △343,906 | △362,161 | |||||||||
| 機械装置及び運搬具(純額) | 94,857 | 94,124 | |||||||||
| 土地 | 106,274 | 109,674 | |||||||||
| 建設仮勘定 | 5,042 | 4,952 | |||||||||
| その他 | 28,343 | 29,813 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △20,172 | △21,181 | |||||||||
| その他(純額) | 8,171 | 8,631 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | ※3,※4 293,282 | ※3,※4 300,111 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| のれん | ※5 2,564 | ※5 11,530 | |||||||||
| その他 | ※3,※4 6,354 | ※3,※4 14,265 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 8,919 | 25,796 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | ※1,※4 107,591 | ※1,※4 116,289 | |||||||||
| 長期貸付金 | 3,108 | 1,091 | |||||||||
| 退職給付に係る資産 | 1,568 | 2,464 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 583 | 878 | |||||||||
| その他 | ※1 16,467 | ※1,※4 18,243 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △1,329 | △1,069 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 127,990 | 137,897 | |||||||||
| 固定資産合計 | 430,192 | 463,805 | |||||||||
| 資産合計 | 644,690 | 704,826 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (平成28年3月31日) | 当連結会計年度 (平成29年3月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 支払手形及び買掛金 | ※4 86,356 | ※4 95,166 | |||||||||
| 短期借入金 | ※4 113,785 | ※4 117,416 | |||||||||
| 1年内償還予定の社債 | 5,000 | 30 | |||||||||
| 未払費用 | 19,584 | 20,962 | |||||||||
| 未払法人税等 | 4,928 | 5,933 | |||||||||
| 役員賞与引当金 | 158 | 175 | |||||||||
| その他 | 21,485 | 25,626 | |||||||||
| 流動負債合計 | 251,299 | 265,310 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 社債 | 35,000 | 55,035 | |||||||||
| 長期借入金 | ※4 103,398 | ※4 103,938 | |||||||||
| 繰延税金負債 | 12,304 | 17,763 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金 | 886 | 1,013 | |||||||||
| 退職給付に係る負債 | 12,105 | 12,669 | |||||||||
| その他 | ※4 7,961 | ※4 7,585 | |||||||||
| 固定負債合計 | 171,657 | 198,005 | |||||||||
| 負債合計 | 422,956 | 463,316 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 31,066 | 31,066 | |||||||||
| 資本剰余金 | 34,051 | 34,290 | |||||||||
| 利益剰余金 | 131,095 | 141,527 | |||||||||
| 自己株式 | △11,925 | △11,936 | |||||||||
| 株主資本合計 | 184,288 | 194,948 | |||||||||
| その他の包括利益累計額 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 20,556 | 27,911 | |||||||||
| 繰延ヘッジ損益 | △8 | △1 | |||||||||
| 為替換算調整勘定 | 10,437 | 9,832 | |||||||||
| 退職給付に係る調整累計額 | 689 | 1,550 | |||||||||
| その他の包括利益累計額合計 | 31,674 | 39,293 | |||||||||
| 非支配株主持分 | 5,771 | 7,268 | |||||||||
| 純資産合計 | 221,733 | 241,510 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 644,690 | 704,826 | |||||||||