有価証券報告書-第71期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
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売上高 | 17,945,455 | 17,246,335 |
売上原価 | 13,935,106 | 12,938,451 |
売上総利益 | 4,010,349 | 4,307,883 |
販売費及び一般管理費 | 2,906,572 | 2,930,461 |
全事業営業利益 | 1,103,776 | 1,377,422 |
営業外収益 | ||
受取利息 | 3,927 | 5,197 |
受取配当金 | 15,211 | 14,759 |
受取賃貸料 | 192,058 | 190,836 |
デリバティブ評価益 | 149,746 | - |
その他 | 74,796 | 57,977 |
営業外収益計 | 435,739 | 268,771 |
営業外費用 | ||
支払利息 | 56,576 | 45,759 |
不動産賃貸費用 | 18,126 | 15,182 |
売上割引 | 4,911 | 4,202 |
為替差損 | 123,404 | 13,463 |
デリバティブ評価損 | - | 15,999 |
その他 | 13,197 | 18,113 |
営業外費用計 | 216,215 | 112,721 |
当期経常利益 | 1,323,300 | 1,533,472 |
特別利益 | ||
退職給付制度改定益 | 166,629 | - |
固定資産売却益 | 218 | - |
投資有価証券売却益 | - | 2,784 |
特別利益計 | 166,848 | 2,784 |
特別損失 | ||
固定資産売却損 | 383 | 528 |
固定資産除却損 | 44,470 | 17,644 |
減損損失 | 41,942 | - |
投資有価証券評価損 | 25,153 | - |
特別損失計 | 111,949 | 18,173 |
税引前当年度純利益 | 1,378,199 | 1,518,083 |
法人税 | 292,556 | 403,268 |
法人税等調整額 | 115,801 | 32,052 |
法人税等合計 | 408,357 | 435,320 |
四半期純利益 | 969,841 | 1,082,762 |
非支配株主に帰属する四半期純利益 | 6,263 | 6,127 |
親会社株主に帰属する四半期純利益 | 963,578 | 1,076,634 |
個別決算
勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
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売上高 | ||
製品売上高 | 11,530,739 | 11,568,250 |
商品売上高 | 4,550,473 | 4,251,110 |
売上高合計 | 16,081,213 | 15,819,361 |
売上原価 | ||
製品期首たな卸高 | 620,566 | 582,573 |
当期製品製造原価 | 8,771,380 | 8,424,342 |
合計 | 9,391,947 | 9,006,916 |
他勘定振替高 | 2,360 | 29,395 |
製品期末たな卸高 | 582,573 | 537,582 |
製品売上原価 | 8,807,012 | 8,439,938 |
商品期首たな卸高 | 5,173 | 4,792 |
当期商品仕入高 | 3,897,568 | 3,592,718 |
合計 | 3,902,741 | 3,597,511 |
商品期末たな卸高 | 4,792 | 4,786 |
商品売上原価 | 3,897,949 | 3,592,724 |
売上原価合計 | 12,704,962 | 12,032,662 |
売上総利益 | 3,376,250 | 3,786,698 |
販売費 及び一般管理費 | ||
発送運賃 | 876,776 | 893,719 |
役員報酬 | 112,100 | 104,280 |
給料及び手当 | 620,027 | 636,342 |
賞与引当金繰入額 | 78,461 | 84,290 |
退職給付費用 | 45,443 | 46,307 |
役員退職慰労引当金繰入額 | 11,799 | 2,827 |
福利厚生費 | 153,310 | 164,404 |
旅費交通費及び通信費 | 163,357 | 110,011 |
賃借料 | 118,110 | 145,326 |
減価償却費 | 52,340 | 52,838 |
その他 | 324,907 | 396,591 |
販売費・一般管理費計 | 2,556,636 | 2,636,939 |
全事業営業利益 | 819,614 | 1,149,759 |
営業外収益 | ||
受取利息 | 422 | 1,295 |
有価証券利息 | 1,554 | 61 |
受取配当金 | 15,211 | 14,759 |
受取賃貸料 | 207,478 | 206,256 |
仕入割引 | 6,237 | 6,042 |
雑収入 | 57,464 | 48,719 |
営業外収益計 | 288,367 | 277,135 |
営業外費用 | ||
支払利息 | 71 | 63 |
不動産賃貸費用 | 23,599 | 20,650 |
売上割引 | 4,911 | 4,202 |
為替差損 | 18,560 | 22,120 |
雑損失 | 13,099 | 17,805 |
営業外費用計 | 60,242 | 64,843 |
当期経常利益 | 1,047,739 | 1,362,051 |
特別利益 | ||
退職給付制度改定益 | 163,408 | - |
固定資産売却益 | 218 | - |
投資有価証券売却益 | - | 2,784 |
特別利益計 | 163,627 | 2,784 |
特別損失 | ||
固定資産除却損 | 40,706 | 11,523 |
投資有価証券評価損 | 25,153 | - |
関係会社出資金評価損 | - | 148,369 |
特別損失計 | 65,859 | 159,893 |
税引前当年度純利益 | 1,145,507 | 1,204,942 |
法人税 | 269,550 | 362,800 |
法人税等調整額 | 96,584 | 18,198 |
法人税等合計 | 366,134 | 380,998 |
四半期純利益 | 779,373 | 823,943 |
注記等(連結)
勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
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たな卸資産の帳簿価額の切下げに関する注記 | ||
たな卸資産帳簿価額切下額 | 40,935 | 32,838 |
主要な販売費 及び一般管理費 | ||
給料及び手当 | 718,683 | 734,596 |
賞与引当金繰入額 | 88,988 | 93,741 |
退職給付費用 | 54,451 | 55,238 |
役員退職慰労引当金繰入額 | 11,799 | 2,827 |
減価償却費 | 67,043 | 61,353 |
発送運賃 | 945,283 | 956,771 |
一般管理費 及び当期製造費用に含まれる研究開発費 | ||
一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発費 | 80,093 | 38,431 |
注記等(個別)
勘定科目 |
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