有価証券報告書-第72期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
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売上高 | 17,246,335 | 18,367,361 |
売上原価 | 12,938,451 | 14,297,937 |
売上総利益 | 4,307,883 | 4,069,423 |
販売費及び一般管理費 | 2,930,461 | 2,990,076 |
全事業営業利益 | 1,377,422 | 1,079,346 |
営業外収益 | ||
受取利息 | 5,197 | 2,335 |
受取配当金 | 14,759 | 17,881 |
受取賃貸料 | 190,836 | 190,836 |
為替差益 | - | 106,709 |
その他 | 57,977 | 59,489 |
営業外収益計 | 268,771 | 377,251 |
営業外費用 | ||
支払利息 | 45,759 | 43,009 |
不動産賃貸費用 | 15,182 | 13,868 |
売上割引 | 4,202 | 3,701 |
為替差損 | 13,463 | - |
デリバティブ評価損 | 15,999 | 126,536 |
その他 | 18,113 | 18,905 |
営業外費用計 | 112,721 | 206,021 |
当期経常利益 | 1,533,472 | 1,250,576 |
特別利益 | ||
固定資産売却益 | - | 5,733 |
投資有価証券売却益 | 2,784 | 1,376 |
退職給付制度終了益 | - | 16,992 |
特別利益計 | 2,784 | 24,102 |
特別損失 | ||
固定資産売却損 | 528 | - |
固定資産除却損 | 17,644 | 21,163 |
関係会社出資金売却損 | - | 19,468 |
特別損失計 | 18,173 | 40,632 |
税引前当年度純利益 | 1,518,083 | 1,234,046 |
法人税 | 403,268 | 429,223 |
法人税等調整額 | 32,052 | -110,826 |
法人税等合計 | 435,320 | 318,396 |
四半期純利益 | 1,082,762 | 915,649 |
非支配株主に帰属する四半期純利益 | 6,127 | 9,589 |
親会社株主に帰属する四半期純利益 | 1,076,634 | 906,060 |
個別決算
勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
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売上高 | ||
製品売上高 | 11,568,250 | 12,141,485 |
商品売上高 | 4,251,110 | 4,571,369 |
売上高合計 | 15,819,361 | 16,712,854 |
売上原価 | ||
製品期首たな卸高 | 582,573 | 537,582 |
当期製品製造原価 | 8,424,342 | 9,226,554 |
合計 | 9,006,916 | 9,764,136 |
他勘定振替高 | 29,395 | 24,302 |
製品期末たな卸高 | 537,582 | 559,278 |
製品売上原価 | 8,439,938 | 9,180,555 |
商品期首たな卸高 | 4,792 | 4,786 |
当期商品仕入高 | 3,592,718 | 3,980,909 |
合計 | 3,597,511 | 3,985,696 |
商品期末たな卸高 | 4,786 | 4,625 |
商品売上原価 | 3,592,724 | 3,981,070 |
売上原価合計 | 12,032,662 | 13,161,626 |
販売費 及び一般管理費 | ||
発送運賃 | 893,719 | 945,472 |
役員報酬 | 104,280 | 114,134 |
給料及び手当 | 636,342 | 632,407 |
賞与引当金繰入額 | 84,290 | 78,639 |
退職給付費用 | 46,307 | 54,691 |
役員退職慰労引当金繰入額 | 2,827 | - |
役員株式給付引当金繰入額 | - | 10,392 |
福利厚生費 | 164,404 | 169,603 |
旅費交通費及び通信費 | 110,011 | 110,961 |
賃借料 | 145,326 | 150,201 |
減価償却費 | 52,838 | 63,992 |
その他 | 396,591 | 356,186 |
販売費・一般管理費計 | 2,636,939 | 2,686,682 |
営業外収益 | ||
受取利息 | 1,295 | 2,674 |
有価証券利息 | 61 | - |
受取配当金 | 14,759 | 17,881 |
受取賃貸料 | 206,256 | 206,256 |
仕入割引 | 6,042 | 7,201 |
雑収入 | 48,719 | 53,019 |
営業外収益計 | 277,135 | 287,034 |
営業外費用 | ||
支払利息 | 63 | - |
不動産賃貸費用 | 20,650 | 18,986 |
売上割引 | 4,202 | 3,701 |
為替差損 | 22,120 | 6,812 |
雑損失 | 17,805 | 15,405 |
営業外費用計 | 64,843 | 44,905 |
売上総利益 | 3,786,698 | 3,551,228 |
特別利益 | ||
退職給付制度終了益 | - | 16,992 |
固定資産売却益 | - | 5,733 |
投資有価証券売却益 | 2,784 | 1,376 |
特別利益計 | 2,784 | 24,102 |
特別損失 | ||
固定資産除却損 | 11,523 | 19,337 |
関係会社出資金売却損 | 148,369 | 14,604 |
特別損失計 | 159,893 | 33,941 |
全事業営業利益 | 1,149,759 | 864,545 |
当期経常利益 | 1,362,051 | 1,106,674 |
税引前当年度純利益 | 1,204,942 | 1,096,835 |
法人税 | 362,800 | 426,450 |
法人税等調整額 | 18,198 | -145,818 |
法人税等合計 | 380,998 | 280,631 |
四半期純利益 | 823,943 | 816,203 |
注記等(連結)
勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
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たな卸資産の帳簿価額の切下げに関する注記 | ||
たな卸資産帳簿価額切下額 | 32,838 | 45,250 |
主要な販売費 及び一般管理費 | ||
給料及び手当 | 734,596 | 718,363 |
賞与引当金繰入額 | 93,741 | 88,309 |
退職給付費用 | 55,238 | 61,409 |
役員退職慰労引当金繰入額 | 2,827 | - |
役員株式給付引当金繰入額 | - | 10,392 |
減価償却費 | 61,353 | 65,362 |
発送運賃 | 956,771 | 1,015,488 |
一般管理費 及び当期製造費用に含まれる研究開発費 | ||
一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発費 | 38,431 | 71,694 |
注記等(個別)
勘定科目 |
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