訂正有価証券報告書-第125期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2018年3月31日) | 当事業年度 (2019年3月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 147,626 | 169,329 | |||||||||
| 受取手形 | ※1 49,183 | ※1 47,703 | |||||||||
| 売掛金 | ※1 247,016 | ※1 242,965 | |||||||||
| 有価証券 | 14,600 | 15,000 | |||||||||
| 商品及び製品 | 3,610 | 3,501 | |||||||||
| 仕掛品 | 10,467 | 9,427 | |||||||||
| 原材料及び貯蔵品 | 1,396 | 1,704 | |||||||||
| 前払費用 | 1,966 | 2,735 | |||||||||
| その他 | ※1 26,657 | ※1 22,392 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △1,313 | △1,232 | |||||||||
| 流動資産合計 | 501,211 | 513,527 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | 151,814 | 141,676 | |||||||||
| 構築物 | 6,235 | 5,520 | |||||||||
| 機械及び装置 | 48,341 | 42,859 | |||||||||
| 車両運搬具 | 134 | 118 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 10,322 | 9,564 | |||||||||
| 土地 | 129,924 | 126,201 | |||||||||
| リース資産 | 1,199 | 1,022 | |||||||||
| 建設仮勘定 | 3,481 | 7,565 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 351,454 | 334,528 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| 特許権 | 82 | 70 | |||||||||
| 借地権 | 1,037 | 745 | |||||||||
| ソフトウエア | 21,379 | 19,727 | |||||||||
| その他 | 441 | 362 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 22,940 | 20,905 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 340,204 | 334,362 | |||||||||
| 関係会社株式 | 151,956 | 154,471 | |||||||||
| 関係会社出資金 | 3,270 | 1,364 | |||||||||
| 長期前払費用 | 2,882 | 2,459 | |||||||||
| 前払年金費用 | 51,292 | 56,848 | |||||||||
| その他 | ※1 17,596 | ※1 16,052 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △9,323 | △8,264 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 557,880 | 557,295 | |||||||||
| 固定資産合計 | 932,275 | 912,729 | |||||||||
| 資産合計 | 1,433,487 | 1,426,257 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2018年3月31日) | 当事業年度 (2019年3月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 支払手形 | ※1 11,771 | ※1 13,102 | |||||||||
| 買掛金 | ※1 209,154 | ※1 200,873 | |||||||||
| 1年内償還予定の社債 | - | 50,000 | |||||||||
| リース債務 | 436 | 345 | |||||||||
| 未払金 | ※1 37,614 | ※1 33,707 | |||||||||
| 未払費用 | ※1 16,526 | ※1 17,499 | |||||||||
| 前受金 | 3,937 | 7,034 | |||||||||
| 預り金 | ※1 194,277 | ※1 207,759 | |||||||||
| 賞与引当金 | 7,521 | 8,188 | |||||||||
| 役員賞与引当金 | 197 | 176 | |||||||||
| 補修対策引当金 | 29,580 | 19,162 | |||||||||
| 設備関係支払手形 | 713 | 807 | |||||||||
| その他 | - | 173 | |||||||||
| 流動負債合計 | 511,730 | 558,829 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 社債 | 100,000 | 50,000 | |||||||||
| リース債務 | 972 | 818 | |||||||||
| 資産除去債務 | 986 | 1,007 | |||||||||
| 長期未払金 | 5,834 | 5,825 | |||||||||
| 退職給付引当金 | 9,234 | 9,586 | |||||||||
| 補修対策引当金 | 7,543 | 70,211 | |||||||||
| 環境対策引当金 | 367 | 357 | |||||||||
| 繰延税金負債 | 58,918 | 59,715 | |||||||||
| その他 | 201 | 33 | |||||||||
| 固定負債合計 | 184,060 | 197,555 | |||||||||
| 負債合計 | 695,790 | 756,384 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 114,464 | 114,464 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 144,898 | 144,898 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 144,898 | 144,898 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| 利益準備金 | 23,300 | 23,300 | |||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 特別償却準備金 | 0 | - | |||||||||
| 固定資産圧縮積立金 | 23 | 21 | |||||||||
| 別途積立金 | 282,780 | 282,780 | |||||||||
| 繰越利益剰余金 | 69,719 | △792 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | 375,823 | 305,309 | |||||||||
| 自己株式 | △62,854 | △62,868 | |||||||||
| 株主資本合計 | 572,331 | 501,803 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 165,365 | 168,069 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | 165,365 | 168,069 | |||||||||
| 純資産合計 | 737,696 | 669,873 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 1,433,487 | 1,426,257 | |||||||||