有価証券報告書-第123期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成28年3月31日) | 当事業年度 (平成29年3月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 83,598 | 119,969 | |||||||||
| 受取手形 | 45,223 | 46,098 | |||||||||
| 売掛金 | 245,389 | 238,066 | |||||||||
| 有価証券 | 4,999 | 4,999 | |||||||||
| 商品及び製品 | 5,344 | 4,584 | |||||||||
| 仕掛品 | 10,068 | 9,713 | |||||||||
| 原材料及び貯蔵品 | 1,396 | 1,036 | |||||||||
| 前払費用 | 1,746 | 2,517 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 5,845 | 10,173 | |||||||||
| その他 | 27,930 | 24,498 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △1,342 | △1,171 | |||||||||
| 流動資産合計 | 430,199 | 460,485 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | 170,005 | 160,107 | |||||||||
| 構築物 | 7,297 | 6,757 | |||||||||
| 機械及び装置 | 52,774 | 46,375 | |||||||||
| 車両運搬具 | 86 | 106 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 11,142 | 10,824 | |||||||||
| 土地 | 131,032 | 132,491 | |||||||||
| リース資産 | 969 | 1,252 | |||||||||
| 建設仮勘定 | 9,544 | 11,131 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 382,851 | 369,046 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| のれん | 495 | 247 | |||||||||
| 特許権 | 90 | 56 | |||||||||
| 借地権 | 1,037 | 1,037 | |||||||||
| ソフトウエア | 20,590 | 21,687 | |||||||||
| その他 | 471 | 519 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 22,686 | 23,549 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 302,122 | 322,993 | |||||||||
| 関係会社株式 | 158,432 | 158,185 | |||||||||
| 関係会社出資金 | 2,922 | 2,922 | |||||||||
| 長期貸付金 | 6,070 | 4,048 | |||||||||
| 関係会社長期貸付金 | 6,310 | 3,070 | |||||||||
| 長期前払費用 | 2,369 | 2,426 | |||||||||
| その他 | 61,482 | 62,759 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △12,920 | △9,833 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 526,790 | 546,572 | |||||||||
| 固定資産合計 | 932,328 | 939,168 | |||||||||
| 資産合計 | 1,362,528 | 1,399,653 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成28年3月31日) | 当事業年度 (平成29年3月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 支払手形 | 10,750 | 11,521 | |||||||||
| 買掛金 | 206,811 | 206,386 | |||||||||
| リース債務 | 313 | 452 | |||||||||
| 資産除去債務 | - | 200 | |||||||||
| 未払金 | 36,889 | 31,953 | |||||||||
| 未払費用 | 19,899 | 17,049 | |||||||||
| 前受金 | 2,604 | 4,052 | |||||||||
| 預り金 | 189,105 | 187,041 | |||||||||
| 賞与引当金 | 7,557 | 7,575 | |||||||||
| 役員賞与引当金 | 141 | 178 | |||||||||
| 補修対策引当金 | - | 18,679 | |||||||||
| 設備関係支払手形 | 881 | 485 | |||||||||
| その他 | - | 138 | |||||||||
| 流動負債合計 | 474,954 | 485,715 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 社債 | 100,000 | 100,000 | |||||||||
| リース債務 | 945 | 1,072 | |||||||||
| 資産除去債務 | 1,145 | 966 | |||||||||
| 長期未払金 | 5,963 | 5,834 | |||||||||
| 退職給付引当金 | 8,297 | 8,685 | |||||||||
| 環境対策引当金 | 72 | 207 | |||||||||
| 繰延税金負債 | 44,781 | 59,959 | |||||||||
| 固定負債合計 | 161,206 | 176,726 | |||||||||
| 負債合計 | 636,160 | 662,442 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 114,464 | 114,464 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 144,898 | 144,898 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 144,898 | 144,898 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| 利益準備金 | 23,300 | 23,300 | |||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 特別償却準備金 | 0 | 0 | |||||||||
| 固定資産圧縮積立金 | 27 | 25 | |||||||||
| 別途積立金 | 332,780 | 332,780 | |||||||||
| 繰越利益剰余金 | 70,156 | 43,659 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | 426,264 | 399,765 | |||||||||
| 自己株式 | △80,972 | △69,581 | |||||||||
| 株主資本合計 | 604,655 | 589,546 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 121,712 | 147,664 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | 121,712 | 147,664 | |||||||||
| 純資産合計 | 726,367 | 737,211 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 1,362,528 | 1,399,653 | |||||||||