四半期報告書-第106期第1四半期(平成29年4月1日-平成29年6月30日)
- 【提出】
- 2017年8月10日 9:07
- 【資料】
- 四半期報告書-第106期第1四半期(平成29年4月1日-平成29年6月30日)
- 【短信】
- 平成30年3月期第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
貸借対照表(百万円)勘定科目 | 2017年3月31日 | 2017年6月30日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 5,395 | 6,043 |
受取手形及び売掛金 | 16,496 | 13,728 |
有価証券 | 26,500 | 21,701 |
商品及び製品 | 368 | 326 |
仕掛品 | 935 | 961 |
原材料及び貯蔵品 | 476 | 489 |
繰延税金資産 | 527 | 431 |
その他 | 277 | 313 |
貸倒引当金 | -20 | -21 |
流動資産計 | 50,955 | 43,977 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物及び構築物 | 20,040 | 20,223 |
減価償却累計額 | -11,487 | -11,626 |
建物及び構築物(純額) | 8,552 | 8,596 |
機械装置及び運搬具 | 20,446 | 20,806 |
減価償却累計額 | -16,123 | -16,190 |
機械装置及び運搬具(純額) | 4,322 | 4,615 |
工具 | 1,242 | 1,246 |
減価償却累計額 | -1,071 | -1,084 |
工具 | 171 | 161 |
土地 | 7,057 | 7,086 |
建設仮勘定 | 295 | 216 |
有形固定資産合計 | 20,399 | 20,677 |
無形固定資産 | 147 | 153 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 29,978 | 30,831 |
繰延税金資産 | 11 | 12 |
その他 | 238 | 222 |
貸倒引当金 | -116 | -109 |
投資その他の資産合計 | 30,112 | 30,958 |
固定資産計 | 50,659 | 51,789 |
資産の部合計 | 101,614 | 95,766 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形及び買掛金 | 6,308 | 5,403 |
電子記録債務 | 7,701 | 7,438 |
1年内返済予定の長期借入金 | 800 | 800 |
未払法人税等 | 5,519 | 71 |
未払消費税等 | 332 | 194 |
賞与引当金 | 535 | 189 |
役員賞与引当金 | 31 | 9 |
返品調整引当金 | 13 | 6 |
設備関係支払手形 | 819 | 785 |
その他 | 2,102 | 3,644 |
流動負債計 | 24,165 | 18,543 |
固定負債 | | |
役員退職慰労引当金 | 355 | 360 |
退職給付に係る負債 | 2,745 | 2,729 |
資産除去債務 | 67 | 67 |
繰延税金負債 | 7,307 | 7,334 |
その他 | 3 | 3 |
固定負債計 | 10,478 | 10,495 |
負債の部合計 | 34,644 | 29,039 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 13,898 | 13,898 |
資本剰余金 | 16,489 | 16,489 |
利益剰余金 | 18,055 | 17,418 |
自己株式 | -203 | -205 |
株主資本合計 | 48,240 | 47,601 |
その他の包括利益累計額 | | |
その他有価証券評価差額金 | 18,365 | 18,757 |
退職給付に係る調整累計額 | 118 | 128 |
その他の包括利益累計額合計 | 18,483 | 18,886 |
非支配株主持分 | 245 | 239 |
純資産の部合計 | 66,970 | 66,727 |
負債・純資産合計 | 101,614 | 95,766 |