図書印刷(7913)の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年2月13日 9:11
- 【資料】
- 四半期報告書-第107期第3四半期(平成30年10月1日-平成30年12月31日)
- 【短信】
- 平成31年3月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
貸借対照表(百万円)| 勘定科目 | 2018年3月31日 | 2018年12月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 5,086 | 5,035 |
| 受取手形及び売掛金 | 17,433 | 15,077 |
| 有価証券 | 20,900 | 17,801 |
| 商品及び製品 | 700 | 741 |
| 仕掛品 | 950 | 1,468 |
| 原材料及び貯蔵品 | 493 | 552 |
| その他 | 421 | 556 |
| 貸倒引当金 | -39 | -14 |
| 流動資産計 | 45,947 | 41,219 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物 | 18,902 | 18,935 |
| 減価償却累計額 | -10,595 | -10,909 |
| 建物及び構築物(純額) | 8,307 | 8,025 |
| 機械装置及び運搬具 | 19,380 | 19,342 |
| 減価償却累計額 | -14,919 | -14,835 |
| 機械装置及び運搬具(純額) | 4,461 | 4,507 |
| 工具 | 1,279 | 1,296 |
| 減価償却累計額 | -1,070 | -1,041 |
| 工具 | 208 | 255 |
| 土地 | 6,680 | 6,662 |
| リース資産 | - | 5 |
| 減価償却累計額 | - | |
| リース資産(純額) | - | 5 |
| 建設仮勘定 | - | 326 |
| 有形固定資産合計 | 19,657 | 19,782 |
| 無形固定資産 | | |
| のれん | 496 | 1,464 |
| その他 | 323 | 798 |
| 無形固定資産合計 | 820 | 2,262 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 40,801 | 42,205 |
| 繰延税金資産 | 201 | 327 |
| その他 | 301 | 241 |
| 貸倒引当金 | -136 | -67 |
| 投資その他の資産合計 | 41,167 | 42,706 |
| 固定資産計 | 61,645 | 64,751 |
| 資産の部合計 | 107,593 | 105,970 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形及び買掛金 | 6,274 | 5,055 |
| 電子記録債務 | 7,565 | 8,205 |
| 未払法人税等 | 210 | 102 |
| 未払消費税等 | 405 | 222 |
| 賞与引当金 | 543 | 194 |
| 役員賞与引当金 | 39 | 26 |
| 返品調整引当金 | 77 | 38 |
| 設備関係支払手形 | 537 | 735 |
| その他 | 2,180 | 2,621 |
| 流動負債計 | 17,833 | 17,200 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 350 | 351 |
| 役員退職慰労引当金 | 454 | 518 |
| 退職給付に係る負債 | 2,666 | 2,686 |
| 資産除去債務 | 116 | 122 |
| 繰延税金負債 | 10,224 | 10,292 |
| その他 | 3 | 8 |
| 固定負債計 | 13,815 | 13,980 |
| 負債の部合計 | 31,649 | 31,181 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 13,898 | 13,898 |
| 資本剰余金 | 16,489 | 16,489 |
| 利益剰余金 | 18,588 | 17,611 |
| 自己株式 | -209 | -210 |
| 株主資本合計 | 48,767 | 47,789 |
| その他の包括利益累計額 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 25,866 | 25,849 |
| 為替換算調整勘定 | 0 | |
| 退職給付に係る調整累計額 | 206 | 154 |
| その他の包括利益累計額合計 | 26,073 | 26,004 |
| 非支配株主持分 | 1,103 | 995 |
| 純資産の部合計 | 75,943 | 74,789 |
| 負債・純資産合計 | 107,593 | 105,970 |