有価証券報告書-第62期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
- 【提出】
- 2011年6月17日 10:34
- 【資料】
- 有価証券報告書-第62期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
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連結決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2010年3月31日 | 2011年3月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 3,476,256 | 4,114,299 |
受取手形及び売掛金 | 2,618,689 | 2,542,257 |
有価証券 | 102,780 | 186,479 |
商品及び製品 | 198,544 | 194,757 |
仕掛品 | 218,066 | 218,020 |
原材料及び貯蔵品 | 72,283 | 79,326 |
繰延税金資産 | 52,470 | 47,254 |
未収還付法人税等 | 3,257 | 7,182 |
その他 | 324,559 | 38,403 |
貸倒引当金 | -41,957 | -29,855 |
流動資産合計 | 7,024,951 | 7,398,123 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物及び構築物 | 2,632,615 | 2,655,616 |
減価償却累計額 | -1,467,866 | -1,551,104 |
建物及び構築物(純額) | 1,164,749 | 1,104,512 |
機械装置及び運搬具 | 4,282,795 | 4,083,620 |
減価償却累計額 | -3,521,607 | -3,472,174 |
機械装置及び運搬具(純額) | 761,188 | 611,446 |
工具 | 1,553,831 | 1,579,815 |
減価償却累計額 | -368,535 | -387,250 |
工具 | 1,185,295 | 1,192,565 |
土地 | 1,282,315 | 1,282,315 |
建設仮勘定 | 140 | - |
有形固定資産合計 | 4,393,688 | 4,190,839 |
無形固定資産 | 62,603 | 68,140 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 2,204,124 | 1,823,176 |
長期貸付金 | 80,765 | 78,358 |
繰延税金資産 | 3,271 | 3,914 |
その他 | 394,814 | 538,380 |
貸倒引当金 | -17,074 | -72,618 |
投資その他の資産合計 | 2,665,901 | 2,371,211 |
固定資産合計 | 7,122,193 | 6,630,191 |
資産合計 | 14,147,144 | 14,028,315 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形及び買掛金 | 1,393,251 | 1,418,528 |
未払法人税等 | 205,136 | 90,934 |
繰延税金負債 | 170 | - |
賞与引当金 | 82,106 | 74,222 |
その他 | 414,241 | 349,091 |
流動負債合計 | 2,094,905 | 1,932,777 |
固定負債 | | |
繰延税金負債 | 179,752 | 124,701 |
退職給付引当金 | 271,675 | 295,974 |
資産除去債務 | - | 4,211 |
未払役員退職慰労金 | 178,538 | 175,846 |
その他 | 10,024 | 7,189 |
固定負債合計 | 639,990 | 607,922 |
負債合計 | 2,734,896 | 2,540,700 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 1,201,700 | 1,201,700 |
資本剰余金 | 1,333,500 | 1,333,500 |
利益剰余金 | 9,022,964 | 9,167,772 |
自己株式 | -475,032 | -475,316 |
株主資本合計 | 11,083,131 | 11,227,656 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 89,465 | 6,529 |
その他の包括利益累計額合計 | 89,465 | 6,529 |
少数株主持分 | 239,651 | 253,429 |
純資産合計 | 11,412,248 | 11,487,615 |
負債純資産合計 | 14,147,144 | 14,028,315 |
個別決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2010年3月31日 | 2011年3月31日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 2,450,239 | 3,093,667 |
受取手形 | 509,363 | 470,193 |
売掛金 | 1,725,464 | 1,709,348 |
有価証券 | 102,780 | 137,604 |
商品及び製品 | 191,167 | 186,493 |
仕掛品 | 212,536 | 209,948 |
原材料及び貯蔵品 | 44,584 | 47,453 |
前渡金 | - | 98 |
前払費用 | 10,981 | 10,053 |
繰延税金資産 | 40,930 | 40,630 |
未収入金 | 307,421 | 12,364 |
その他 | 2,083 | 1,426 |
貸倒引当金 | -13,485 | -10,396 |
流動資産合計 | 5,584,068 | 5,908,885 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 2,487,674 | 2,504,819 |
減価償却累計額 | -1,346,168 | -1,424,079 |
建物(純額) | 1,141,505 | 1,080,739 |
構築物 | 129,877 | 134,483 |
減価償却累計額 | -106,877 | -112,102 |
構築物(純額) | 23,000 | 22,381 |
機械及び装置 | 4,231,869 | 4,032,695 |
減価償却累計額 | -3,481,668 | -3,427,229 |
機械及び装置(純額) | 750,201 | 605,465 |
車両運搬具 | 49,507 | 49,507 |
減価償却累計額 | -38,947 | -43,739 |
車両運搬具(純額) | 10,560 | 5,768 |
工具 | 1,500,971 | 1,526,190 |
減価償却累計額 | -328,334 | -345,820 |
工具 | 1,172,636 | 1,180,369 |
土地 | 1,282,315 | 1,282,315 |
建設仮勘定 | 140 | - |
有形固定資産合計 | 4,380,360 | 4,177,040 |
無形固定資産 | | |
ソフトウエア | 38,537 | 59,307 |
ソフトウエア仮勘定 | 19,958 | 4,725 |
電話加入権 | 3,837 | 3,837 |
無形固定資産合計 | 62,333 | 67,870 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 1,972,727 | 1,659,766 |
関係会社株式 | 70,400 | 70,400 |
出資金 | 574 | 574 |
投資不動産 | 73,234 | 72,551 |
長期貸付金 | 55,250 | 55,250 |
従業員に対する長期貸付金 | 19,447 | 17,688 |
破産更生債権等 | 4 | 148,112 |
長期前払費用 | 8,632 | 3,652 |
保険積立金 | 123,769 | 123,769 |
会員権 | 62,743 | 62,743 |
その他 | 9,956 | 20,029 |
貸倒引当金 | -2,020 | -70,249 |
投資その他の資産合計 | 2,394,719 | 2,164,289 |
固定資産合計 | 6,837,413 | 6,409,200 |
資産合計 | 12,421,481 | 12,318,085 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形 | 407,118 | 434,019 |
買掛金 | 798,502 | 800,089 |
未払金 | 123,954 | 67,167 |
未払費用 | 16,022 | 16,739 |
未払法人税等 | 151,436 | 89,777 |
未払消費税等 | 12,862 | 20,691 |
前受金 | 9,913 | 1,956 |
預り金 | 25,904 | 28,651 |
賞与引当金 | 66,643 | 59,866 |
設備関係支払手形 | 8,347 | - |
その他 | 6,650 | 5,326 |
流動負債合計 | 1,627,355 | 1,524,286 |
固定負債 | | |
繰延税金負債 | 176,577 | 119,750 |
退職給付引当金 | 265,919 | 287,140 |
資産除去債務 | - | 4,211 |
未払役員退職慰労金 | 120,231 | 117,539 |
その他 | 2,409 | 2,409 |
固定負債合計 | 565,138 | 531,050 |
負債合計 | 2,192,494 | 2,055,337 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 1,201,700 | 1,201,700 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 1,333,500 | 1,333,500 |
資本剰余金合計 | 1,333,500 | 1,333,500 |
利益剰余金 | | |
利益準備金 | 245,804 | 245,804 |
その他利益剰余金 | | |
特別償却準備金 | 13,299 | 10,588 |
固定資産圧縮積立金 | 358,051 | 351,971 |
別途積立金 | 7,030,000 | 7,030,000 |
繰越利益剰余金 | 435,788 | 562,891 |
利益剰余金合計 | 8,082,943 | 8,201,256 |
自己株式 | -475,032 | -475,316 |
株主資本合計 | 10,143,111 | 10,261,139 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 85,876 | 1,608 |
その他の包括利益累計額合計 | 85,876 | 1,608 |
純資産合計 | 10,228,987 | 10,262,747 |
負債純資産合計 | 12,421,481 | 12,318,085 |