半期報告書-第94期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
① 【中間貸借対照表】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成29年3月31日) | 当中間会計期間 (平成29年9月30日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 1,255 | 1,654 | |||||||||
| 前払費用 | 25 | 23 | |||||||||
| 未収入金 | ※2 3,957 | ※2 3,983 | |||||||||
| その他 | 0 | 0 | |||||||||
| 流動資産合計 | 5,238 | 5,662 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物及び構築物(純額) | 1 | 1 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | 1 | 0 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 2 | 1 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| 電話加入権 | 1 | 1 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 1 | 1 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 関係会社株式 | 58,300 | 58,300 | |||||||||
| その他 | 703 | 703 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 59,003 | 59,003 | |||||||||
| 固定資産合計 | 59,007 | 59,006 | |||||||||
| 資産合計 | 64,246 | 64,669 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 短期借入金 | 6,474 | 6,687 | |||||||||
| 未払金 | ※2 1,719 | ※2 1,602 | |||||||||
| 未払費用 | 3 | 3 | |||||||||
| 未払法人税等 | 6 | 4 | |||||||||
| 預り金 | 14 | 14 | |||||||||
| 賞与引当金 | 15 | 15 | |||||||||
| 流動負債合計 | 8,234 | 8,329 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | 202,770 | 205,166 | |||||||||
| 長期未払金 | 30,237 | 27,587 | |||||||||
| 退職給付引当金 | 197 | 182 | |||||||||
| 固定負債合計 | 233,205 | 232,936 | |||||||||
| 負債合計 | 241,440 | 241,265 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成29年3月31日) | 当中間会計期間 (平成29年9月30日) | ||||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 7,813 | 7,813 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 472 | 472 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 472 | 472 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| 利益準備金 | 516 | 516 | |||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 繰越利益剰余金 | △185,974 | △185,376 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | △185,458 | △184,860 | |||||||||
| 自己株式 | △21 | △21 | |||||||||
| 株主資本合計 | △177,194 | △176,596 | |||||||||
| 純資産合計 | △177,194 | △176,596 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 64,246 | 64,669 | |||||||||