東亞合成(4045)の損益計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年1月1日 至 2022年12月31日 | 自 2023年1月1日 至 2023年12月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | 160,825 | 159,371 |
| 売上原価 | 117,891 | 118,004 |
| 売上総利益 | 42,933 | 41,367 |
| 販売費 及び一般管理費 | ||
| 販売費 | 15,911 | 15,641 |
| 一般管理費 | 12,639 | 13,225 |
| 販売費・一般管理費計 | 28,551 | 28,867 |
| 全事業営業利益 | 14,382 | 12,499 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 68 | 259 |
| 受取配当金 | 1,020 | 1,061 |
| 持分法による投資利益 | 128 | 185 |
| 為替差益 | 753 | 343 |
| 固定資産賃貸料 | 182 | 174 |
| 物品売却益 | 256 | 107 |
| その他 | 77 | 275 |
| 営業外収益計 | 2,486 | 2,406 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 100 | 131 |
| 環境整備費 | 208 | 120 |
| 投資事業組合運用損 | 10 | 53 |
| 遊休設備費 | 25 | 13 |
| その他 | 79 | 84 |
| 営業外費用計 | 423 | 402 |
| 当期経常利益 | 16,446 | 14,503 |
| 特別利益 | ||
| 投資有価証券売却益 | 2,554 | 4,079 |
| 補助金収入 | 283 | 84 |
| 特別利益計 | 2,837 | 4,163 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産処分損 | 559 | 1,255 |
| 製品回収引当金繰入額 | - | 311 |
| 投資有価証券評価損 | 91 | 3 |
| 投資有価証券売却損 | - | 2 |
| 減損損失 | 959 | - |
| 土壌汚染対策費用 | 358 | - |
| 特別損失計 | 1,968 | 1,572 |
| 税引前当年度純利益 | 17,314 | 17,094 |
| 法人税 | 4,679 | 4,851 |
| 法人税等調整額 | -118 | 10 |
| 法人税等合計 | 4,560 | 4,862 |
| 四半期純利益 | 12,754 | 12,232 |
| 非支配株主に帰属する四半期純利益 | 260 | 52 |
| 親会社株主に帰属する四半期純利益 | 12,494 | 12,179 |
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年1月1日 至 2022年12月31日 | 自 2023年1月1日 至 2023年12月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | 109,410 | 107,990 |
| 売上原価 | 82,021 | 80,574 |
| 売上総利益 | 27,389 | 27,416 |
| 販売費及び一般管理費 | 17,186 | 17,595 |
| 全事業営業利益 | 10,203 | 9,820 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息及び受取配当金 | 3,047 | 4,748 |
| その他 | 1,122 | 849 |
| 営業外収益計 | 4,170 | 5,598 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 101 | 94 |
| その他 | 258 | 228 |
| 営業外費用計 | 359 | 323 |
| 当期経常利益 | 14,013 | 15,094 |
| 特別利益 | ||
| 投資有価証券売却益 | 2,563 | 4,079 |
| 補助金収入 | 281 | 79 |
| 貸倒引当金戻入額 | 6 | 3 |
| 特別利益計 | 2,851 | 4,162 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産処分損 | 491 | 1,201 |
| 減損損失 | 959 | - |
| 投資有価証券評価損 | 91 | 3 |
| 投資有価証券売却損 | - | 2 |
| 土壌汚染対策費用 | 358 | - |
| 特別損失計 | 1,900 | 1,208 |
| 税引前当年度純利益 | 14,964 | 18,049 |
| 法人税 | 3,570 | 3,769 |
| 法人税等調整額 | -221 | 39 |
| 法人税等合計 | 3,349 | 3,808 |
| 四半期純利益 | 11,614 | 14,240 |
注記等(連結)
| 勘定科目 | 自 2022年1月1日 至 2022年12月31日 | 自 2023年1月1日 至 2023年12月31日 |
|---|---|---|
| 棚卸資産の帳簿価額の切下げに関する注記 | ||
| 棚卸資産帳簿価額切下額 | 105 | 215 |
| 主要な販売費 及び一般管理費 | ||
| 運送費 | 8,936 | 8,292 |
| 従業員給与 | 2,121 | 2,195 |
| 従業員賞与 | 935 | 835 |
| 退職給付費用 | 112 | 127 |
| 減価償却費 | 148 | 139 |
| 従業員給与 | 2,707 | 2,776 |
| 従業員賞与 | 1,442 | 1,269 |
| 退職給付費用 | 182 | 200 |
| 減価償却費 | 1,434 | 1,429 |
| 一般管理費 及び当期製造費用に含まれる研究開発費 | ||
| 研究開発費 | 4,748 | 5,039 |
注記等(個別)
| 勘定科目 | 自 2022年1月1日 至 2022年12月31日 | 自 2023年1月1日 至 2023年12月31日 |
|---|---|---|
| 主要な販売費 及び一般管理費 | ||
| 運送費 | 5,592 | 5,274 |
| 従業員給与 | 793 | 847 |
| 従業員賞与 | 484 | 412 |
| 退職給付費用 | 56 | 62 |
| 減価償却費 | 17 | 12 |
| 役員報酬 | 266 | 248 |
| 従業員給与 | 2,093 | 2,179 |
| 従業員賞与 | 1,173 | 1,003 |
| 退職給付費用 | 141 | 152 |
| 減価償却費 | 844 | 915 |