四半期報告書-第153期第1四半期(平成23年4月1日-平成23年6月30日)
- 【提出】
- 2011年8月11日 10:10
- 【資料】
- 四半期報告書-第153期第1四半期(平成23年4月1日-平成23年6月30日)
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連結決算
貸借対照表(百万円)勘定科目 | 2011年3月31日 | 2011年6月30日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 6,258 | 7,573 |
受取手形及び売掛金 | 75,564 | 74,311 |
商品及び製品 | 32,338 | 36,215 |
仕掛品 | 2,356 | 4,210 |
原材料及び貯蔵品 | 12,927 | 13,122 |
繰延税金資産 | 2,075 | 2,819 |
その他 | 12,272 | 11,537 |
貸倒引当金 | -441 | -432 |
流動資産合計 | 143,352 | 149,357 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物及び構築物(純額) | 51,211 | 51,309 |
機械装置及び運搬具(純額) | 81,536 | 79,669 |
工具 | 2,537 | 2,413 |
土地 | 63,507 | 63,594 |
リース資産(純額) | 192 | 207 |
建設仮勘定 | 4,410 | 5,228 |
有形固定資産合計 | 203,395 | 202,423 |
無形固定資産 | | |
特許権 | 500 | 478 |
ソフトウエア | 357 | 337 |
のれん | 1,630 | 1,426 |
その他 | 261 | 256 |
無形固定資産合計 | 2,749 | 2,498 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 38,571 | 37,642 |
長期貸付金 | 509 | 509 |
繰延税金資産 | 1,101 | 1,712 |
その他 | 12,512 | 12,440 |
貸倒引当金 | -146 | -148 |
投資その他の資産合計 | 52,548 | 52,156 |
固定資産合計 | 258,693 | 257,078 |
資産合計 | 402,046 | 406,435 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形及び買掛金 | 48,364 | 52,089 |
短期借入金 | 35,730 | 42,156 |
コマーシャル・ペーパー | 16,000 | 14,000 |
1年内返済予定の長期借入金 | 8,901 | 8,901 |
1年内償還予定の社債 | - | 10,000 |
未払法人税等 | 3,810 | 2,679 |
未払消費税等 | 823 | 402 |
繰延税金負債 | 0 | 0 |
賞与引当金 | 2,161 | 4,120 |
その他 | 37,618 | 33,849 |
流動負債合計 | 153,410 | 168,199 |
固定負債 | | |
社債 | 25,000 | 15,000 |
長期借入金 | 28,929 | 27,604 |
繰延税金負債 | 90 | 122 |
再評価に係る繰延税金負債 | 10,984 | 10,984 |
退職給付引当金 | 6,855 | 7,263 |
競争法関連費用引当金 | 7,390 | 7,390 |
その他 | 1,202 | 994 |
固定負債合計 | 80,453 | 69,359 |
負債合計 | 233,864 | 237,559 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 36,998 | 36,998 |
資本剰余金 | 49,292 | 49,292 |
利益剰余金 | 73,997 | 75,090 |
自己株式 | -3,642 | -3,646 |
株主資本合計 | 156,645 | 157,735 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 4,858 | 4,191 |
繰延ヘッジ損益 | -6 | 2 |
土地再評価差額金 | 7,594 | 7,687 |
為替換算調整勘定 | -3,473 | -3,255 |
その他の包括利益累計額合計 | 8,974 | 8,626 |
少数株主持分 | 2,561 | 2,514 |
純資産合計 | 168,182 | 168,876 |
負債純資産合計 | 402,046 | 406,435 |