四半期報告書-第12期第3四半期(平成27年10月1日-平成27年12月31日)
(1)【四半期連結貸借対照表】
(単位:百万円) | ||
前連結会計年度 (平成27年3月31日) | 当第3四半期連結会計期間 (平成27年12月31日) | |
資産の部 | ||
流動資産 | ||
現金及び預金 | 53,420 | 40,898 |
受取手形及び売掛金 | ※4 150,552 | ※4 153,457 |
商品及び製品 | 30,252 | 30,028 |
仕掛品 | 8,758 | 16,575 |
原材料及び貯蔵品 | 9,782 | 12,082 |
繰延税金資産 | 8,387 | 8,107 |
その他 | 9,470 | 11,654 |
貸倒引当金 | △2,520 | △2,276 |
流動資産合計 | 268,105 | 270,528 |
固定資産 | ||
有形固定資産 | ||
建物及び構築物(純額) | 56,886 | 56,857 |
機械装置及び運搬具(純額) | 171,756 | 171,965 |
土地 | 38,199 | 41,086 |
リース資産(純額) | 4,354 | 4,250 |
建設仮勘定 | 19,773 | 29,112 |
その他(純額) | 33,871 | 38,502 |
有形固定資産合計 | 324,842 | 341,774 |
無形固定資産 | ||
のれん | 66,471 | 81,073 |
その他 | 25,701 | 24,454 |
無形固定資産合計 | 92,173 | 105,528 |
投資その他の資産 | ||
投資有価証券 | 75,377 | 67,023 |
長期貸付金 | 1,199 | 3,023 |
退職給付に係る資産 | 8,396 | 8,770 |
繰延税金資産 | 2,073 | 2,163 |
その他 | 10,542 | 10,895 |
投資等評価引当金 | △20 | △20 |
貸倒引当金 | △333 | △310 |
投資その他の資産合計 | 97,235 | 91,547 |
固定資産合計 | 514,251 | 538,850 |
資産合計 | 782,357 | 809,378 |
(単位:百万円) | ||
前連結会計年度 (平成27年3月31日) | 当第3四半期連結会計期間 (平成27年12月31日) | |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
支払手形及び買掛金 | ※4 77,036 | ※4 80,381 |
短期借入金 | 65,746 | 76,920 |
未払法人税等 | 7,113 | 4,926 |
引当金 | 3,758 | 2,678 |
その他 | 30,915 | 39,911 |
流動負債合計 | 184,570 | 204,819 |
固定負債 | ||
社債 | 45,000 | 45,000 |
長期借入金 | 148,904 | 146,951 |
リース債務 | 4,779 | 6,423 |
繰延税金負債 | 43,451 | 43,431 |
執行役員退職慰労引当金 | 420 | 463 |
役員退職慰労引当金 | 810 | 750 |
退職給付に係る負債 | 3,824 | 3,734 |
その他 | 9,387 | 9,606 |
固定負債合計 | 256,579 | 256,361 |
負債合計 | 441,149 | 461,180 |
純資産の部 | ||
株主資本 | ||
資本金 | 37,344 | 37,344 |
資本剰余金 | 55,955 | 55,497 |
利益剰余金 | 190,957 | 205,740 |
自己株式 | △232 | △240 |
株主資本合計 | 284,025 | 298,342 |
その他の包括利益累計額 | ||
その他有価証券評価差額金 | 12,777 | 9,461 |
繰延ヘッジ損益 | △461 | △167 |
為替換算調整勘定 | 20,067 | 14,399 |
退職給付に係る調整累計額 | 835 | 1,036 |
その他の包括利益累計額合計 | 33,219 | 24,731 |
非支配株主持分 | 23,963 | 25,124 |
純資産合計 | 341,207 | 348,198 |
負債純資産合計 | 782,357 | 809,378 |