有価証券報告書-第156期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
- 【提出】
- 2014年6月26日 11:08
- 【資料】
- 有価証券報告書-第156期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
- 【短信】
- 平成26年3月期決算短信[日本基準](連結)
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連結決算
貸借対照表(百万円)勘定科目 | 2013年3月31日 | 2014年3月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 3,582 | 6,986 |
受取手形及び売掛金 | 8,946 | 8,649 |
商品及び製品 | 4,390 | 3,333 |
仕掛品 | 2,234 | 1,901 |
原材料及び貯蔵品 | 2,122 | 1,863 |
繰延税金資産 | 407 | 712 |
その他 | 672 | 478 |
貸倒引当金 | -18 | -15 |
流動資産計 | 22,339 | 23,909 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物及び構築物 | 30,026 | 29,769 |
減価償却累計額 | -18,255 | -18,874 |
建物及び構築物(純額) | 11,770 | 10,895 |
機械装置及び運搬具 | 2,150 | 1,610 |
減価償却累計額 | -1,135 | -1,102 |
機械装置及び運搬具(純額) | 1,014 | 507 |
土地 | 7,940 | 7,906 |
リース資産 | 7,009 | 7,650 |
減価償却累計額 | -1,246 | -2,948 |
リース資産(純額) | 5,762 | 4,701 |
建設仮勘定 | 211 | 239 |
その他 | 6,070 | 6,043 |
減価償却累計額 | -5,303 | -5,443 |
その他(純額) | 766 | 600 |
有形固定資産合計 | 27,466 | 24,851 |
無形固定資産 | | |
のれん | 2,053 | 1,613 |
その他 | 315 | 302 |
無形固定資産合計 | 2,368 | 1,915 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 3,855 | 4,531 |
長期貸付金 | 344 | 70 |
繰延税金資産 | 59 | 72 |
退職給付に係る資産 | - | 163 |
その他 | 1,630 | 1,430 |
貸倒引当金 | -308 | -208 |
投資その他の資産合計 | 5,580 | 6,060 |
固定資産計 | 35,416 | 32,826 |
資産の部合計 | 57,756 | 56,736 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形及び買掛金 | 4,385 | 3,220 |
短期借入金 | 7,808 | 9,318 |
リース債務 | 659 | 691 |
未払法人税等 | 54 | 250 |
未払消費税等 | 24 | 332 |
賞与引当金 | 224 | 308 |
工場跡地整備費用引当金 | - | 1,053 |
設備関係未払金 | 1,012 | 383 |
その他 | 3,595 | 2,657 |
流動負債計 | 17,765 | 18,216 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 2,500 | 1,000 |
リース債務 | 7,913 | 7,112 |
繰延税金負債 | 1,381 | 2,107 |
退職給付引当金 | 1,040 | - |
工場跡地整備費用引当金 | 1,240 | - |
退職給付に係る負債 | - | 1,707 |
その他 | 1,799 | 1,364 |
固定負債計 | 15,875 | 13,291 |
負債の部合計 | 33,640 | 31,508 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 5,757 | 5,757 |
資本剰余金 | 2,269 | 2,269 |
利益剰余金 | 15,553 | 16,225 |
自己株式 | -349 | -350 |
株主資本合計 | 23,230 | 23,902 |
その他の包括利益累計額 | | |
その他有価証券評価差額金 | 907 | 1,335 |
繰延ヘッジ損益 | - | 4 |
為替換算調整勘定 | -21 | 6 |
退職給付に係る調整累計額 | - | -19 |
その他の包括利益累計額合計 | 885 | 1,325 |
純資産の部合計 | 24,115 | 25,228 |
負債・純資産合計 | 57,756 | 56,736 |
個別決算
貸借対照表(百万円)勘定科目 | 2013年3月31日 | 2014年3月31日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 2,575 | 5,820 |
受取手形 | 218 | 204 |
売掛金 | 7,493 | 7,217 |
商品及び製品 | 3,988 | 2,940 |
仕掛品 | 2,088 | 1,803 |
原材料及び貯蔵品 | 2,021 | 1,752 |
前渡金 | 20 | 22 |
前払費用 | 221 | 172 |
繰延税金資産 | 388 | 693 |
短期貸付金 | 401 | 265 |
未収入金 | 266 | 203 |
未収消費税等 | 18 | - |
その他 | 0 | 8 |
貸倒引当金 | -10 | -10 |
流動資産計 | 19,694 | 21,094 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 9,484 | 8,811 |
構築物 | 2,194 | 1,985 |
機械及び装置 | 984 | 489 |
車両運搬具 | 22 | 19 |
工具 | 638 | 472 |
土地 | 8,005 | 7,971 |
リース資産 | 5,754 | 4,695 |
建設仮勘定 | 218 | 243 |
有形固定資産合計 | 27,302 | 24,689 |
無形固定資産 | | |
のれん | 2,053 | 1,613 |
特許権 | 1 | 0 |
ソフトウエア | 99 | 80 |
その他 | 188 | 183 |
無形固定資産合計 | 2,343 | 1,878 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 3,336 | 3,973 |
関係会社株式 | 392 | 378 |
関係会社出資金 | 625 | 625 |
長期貸付金 | 343 | 69 |
破産更生債権等 | 202 | 204 |
長期前払費用 | 253 | 178 |
その他 | 432 | 331 |
貸倒引当金 | -303 | -202 |
投資その他の資産合計 | 5,283 | 5,559 |
固定資産計 | 34,929 | 32,127 |
資産の部合計 | 54,623 | 53,222 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 3,643 | 2,570 |
短期借入金 | 7,810 | 9,410 |
リース債務 | 654 | 687 |
未払金 | 867 | 71 |
未払費用 | 166 | 89 |
未払法人税等 | 12 | 149 |
未払消費税等 | - | 324 |
預り金 | 1,985 | 1,897 |
前受収益 | 463 | 372 |
賞与引当金 | 192 | 275 |
工場跡地整備費用引当金 | - | 1,053 |
設備関係未払金 | 973 | 370 |
その他 | 9 | 17 |
流動負債計 | 16,779 | 17,290 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 2,500 | 1,000 |
リース債務 | 7,910 | 7,109 |
繰延税金負債 | 1,390 | 2,117 |
退職給付引当金 | 863 | 1,332 |
工場跡地整備費用引当金 | 1,240 | - |
資産除去債務 | 170 | 171 |
長期未払金 | 139 | 104 |
長期預り金 | 561 | 546 |
長期前受収益 | 924 | 538 |
固定負債計 | 15,700 | 12,919 |
負債の部合計 | 32,480 | 30,210 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 5,757 | 5,757 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 2,267 | 2,267 |
その他資本剰余金 | 2 | 2 |
資本剰余金合計 | 2,269 | 2,269 |
利益剰余金 | | |
利益準備金 | 937 | 937 |
その他利益剰余金 | | |
固定資産圧縮積立金 | 2,855 | 2,855 |
別途積立金 | 12,000 | 9,000 |
繰越利益剰余金 | -2,231 | 1,208 |
利益剰余金合計 | 13,560 | 14,000 |
自己株式 | -349 | -350 |
株主資本合計 | 21,237 | 21,677 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 905 | 1,330 |
繰延ヘッジ損益 | - | 4 |
その他の包括利益累計額合計 | 905 | 1,334 |
純資産の部合計 | 22,143 | 23,011 |
負債・純資産合計 | 54,623 | 53,222 |