ステラケミファ(4109)の損益計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | 25,496 | 25,561 |
| 売上原価 | 19,778 | 21,024 |
| 売上総利益 | 5,718 | 4,536 |
| 販売費 及び一般管理費 | ||
| 販売手数料 | 8 | - |
| 荷造運搬費 | 30 | - |
| 広告宣伝費 | 252 | - |
| 役員報酬 | 331 | - |
| 給料及び手当 | 390 | - |
| 賞与 | 67 | - |
| 賞与引当金繰入額 | 12 | - |
| 貸倒引当金繰入額 | 7 | - |
| 退職給付費用 | 21 | - |
| 役員退職慰労引当金繰入額 | 41 | - |
| 法定福利費 | 67 | - |
| 福利厚生費 | 44 | - |
| 交際費 | 45 | - |
| 旅費及び交通費 | 110 | - |
| 消耗品費 | 10 | - |
| 租税公課 | 59 | - |
| 研究開発費 | 876 | - |
| 減価償却費 | 24 | - |
| 修繕費 | 12 | - |
| 雑費 | 341 | - |
| 不動産賃借料 | 137 | - |
| 販売費及び一般管理費合計 | 2,895 | 3,292 |
| 営業利益 | 2,822 | 1,244 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 8 | 6 |
| 受取配当金 | 27 | 22 |
| 負ののれん償却額 | 41 | - |
| 持分法による投資利益 | 129 | 92 |
| 雑収入 | 110 | 143 |
| 営業外収益合計 | 316 | 265 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 243 | 218 |
| 為替差損 | 159 | 11 |
| 雑損失 | 13 | 9 |
| 営業外費用合計 | 415 | 239 |
| 経常利益 | 2,722 | 1,270 |
| 特別利益 | ||
| 固定資産売却益 | 9 | 220 |
| 投資有価証券売却益 | 50 | - |
| 受取補償金 | 20 | - |
| 貸倒引当金戻入額 | - | 5 |
| 特別利益合計 | 79 | 225 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産廃棄損 | 60 | 75 |
| 固定資産売却損 | 4 | 1 |
| 投資有価証券評価損 | - | 756 |
| 会員権評価損 | 5 | - |
| その他 | - | 1 |
| 特別損失合計 | 70 | 835 |
| 税引前当期純利益 | 2,732 | 660 |
| 法人税 | 907 | 237 |
| 法人税等還付税額 | - | -48 |
| 法人税等調整額 | 24 | 130 |
| 法人税等合計 | 931 | 318 |
| 少数株主利益又は少数株主損失(△) | 42 | -16 |
| 当期純利益 | 1,757 | 359 |
個別決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | ||
| 商品売上高 | 2,084 | 1,682 |
| 製品売上高 | 18,029 | 18,176 |
| 売上高合計 | 20,113 | 19,858 |
| 売上原価 | ||
| 製品期首たな卸高 | 500 | 613 |
| 商品期首たな卸高 | 121 | 106 |
| 当期製品製造原価 | 12,114 | 13,525 |
| 当期商品仕入高 | 1,848 | 1,509 |
| 合計 | 14,584 | 15,755 |
| 製品期末たな卸高 | 613 | 920 |
| 商品期末たな卸高 | 106 | 137 |
| 売上原価合計 | 13,864 | 14,697 |
| 売上総利益 | 6,249 | 5,161 |
| 販売費 及び一般管理費 | ||
| 販売手数料 | 8 | - |
| 荷造運搬費 | 2,144 | - |
| 広告宣伝費 | 247 | - |
| 保管費 | 65 | - |
| 役員報酬 | 218 | - |
| 給料及び手当 | 271 | - |
| 賞与 | 47 | - |
| 貸倒引当金繰入額 | 5 | - |
| 退職給付費用 | 21 | - |
| 役員退職慰労引当金繰入額 | 29 | - |
| 法定福利費 | 37 | - |
| 福利厚生費 | 26 | - |
| 交際費 | 13 | - |
| 旅費及び交通費 | 29 | - |
| 研究開発費 | 891 | - |
| 消耗品費 | 7 | - |
| 租税公課 | 31 | - |
| 減価償却費 | 15 | - |
| 修繕費 | 10 | - |
| 雑費 | 178 | - |
| 不動産賃借料 | 111 | - |
| 販売費及び一般管理費合計 | 4,412 | 4,501 |
| 営業利益 | 1,836 | 660 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 2 | 2 |
| 受取配当金 | 60 | 41 |
| 受取賃貸料 | 105 | 95 |
| 為替差益 | - | 51 |
| 雑収入 | 60 | 74 |
| 営業外収益合計 | 228 | 265 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 63 | 89 |
| 為替差損 | 100 | - |
| 賃貸収入原価 | 31 | 32 |
| 雑損失 | 5 | 3 |
| 営業外費用合計 | 200 | 125 |
| 経常利益 | 1,864 | 801 |
| 特別利益 | ||
| 固定資産売却益 | 2 | 215 |
| 貸倒引当金戻入額 | - | 3 |
| 投資有価証券売却益 | 50 | - |
| 特別利益合計 | 52 | 219 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産廃棄損 | 60 | 74 |
| 投資有価証券評価損 | - | 756 |
| 固定資産売却損 | 4 | - |
| 会員権評価損 | 5 | - |
| その他 | - | 1 |
| 特別損失合計 | 70 | 832 |
| 税引前当期純利益 | 1,847 | 188 |
| 法人税 | 675 | 96 |
| 法人税等還付税額 | - | -48 |
| 法人税等調整額 | -6 | 119 |
| 法人税等合計 | 668 | 167 |
| 当期純利益 | 1,178 | 20 |