保土谷化学工業(4112)の損益計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | 36,070 | 32,099 |
| 売上原価 | 26,134 | 23,524 |
| 売上総利益 | 9,935 | 8,574 |
| 販売費 及び一般管理費 | ||
| 発送費 | 1,700 | 1,424 |
| 役員報酬 | 349 | 370 |
| 人件費 | 1,862 | 1,940 |
| 賞与引当金繰入額 | 255 | 215 |
| 退職給付費用 | 169 | 194 |
| 役員退職慰労引当金繰入額 | 5 | 5 |
| 旅費及び交通費 | 173 | 190 |
| 賃借料 | 303 | 390 |
| 減価償却費 | 71 | 208 |
| 研究開発費 | 1,145 | 1,085 |
| のれん償却額 | - | 231 |
| その他 | 1,181 | 1,390 |
| 販売費及び一般管理費合計 | 7,219 | 7,646 |
| 営業利益 | 2,715 | 927 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 12 | 32 |
| 受取配当金 | 73 | 336 |
| 固定資産賃貸料 | 72 | 80 |
| 持分法による投資利益 | 847 | 47 |
| 為替差益 | - | 31 |
| 雑収入 | 166 | 81 |
| 営業外収益合計 | 1,173 | 609 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 362 | 298 |
| 退職給付費用 | 414 | 414 |
| 為替差損 | 191 | - |
| たな卸資産廃棄評価損 | 85 | 45 |
| 雑損失 | 372 | 410 |
| 営業外費用合計 | 1,426 | 1,169 |
| 経常利益 | 2,462 | 367 |
| 特別利益 | ||
| 投資有価証券売却益 | - | 1,283 |
| 固定資産売却益 | 63 | 72 |
| 特別利益合計 | 63 | 1,356 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産除却損 | 458 | 272 |
| 減損損失 | 272 | - |
| 過年度退職給付費用 | 200 | - |
| 投資有価証券評価損 | 32 | 2,583 |
| ゴルフ会員権評価損 | 0 | 1 |
| 退職給付制度改定損 | - | 848 |
| その他 | 90 | 73 |
| 特別損失合計 | 1,055 | 3,778 |
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | 1,470 | -2,055 |
| 法人税 | 293 | 710 |
| 法人税等調整額 | 179 | 1,230 |
| 法人税等合計 | 473 | 1,940 |
| 少数株主損失(△) | -138 | -52 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 1,135 | -3,943 |
個別決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | ||
| 製品売上高 | 15,939 | 13,689 |
| 商品売上高 | 5,860 | 3,023 |
| 売上高合計 | 21,800 | 16,713 |
| 売上原価 | ||
| 製品期首たな卸高 | 2,076 | 1,710 |
| 当期製品製造原価 | 11,614 | 11,132 |
| 合計 | 13,691 | 12,842 |
| 製品他勘定振替高 | - | 19 |
| 製品期末たな卸高 | 1,710 | 2,652 |
| 製品売上原価 | 11,980 | 10,170 |
| 商品期首たな卸高 | 895 | 592 |
| 当期商品仕入高 | 3,434 | 1,889 |
| 合計 | 4,329 | 2,481 |
| 商品他勘定振替高 | - | 1 |
| 商品期末たな卸高 | 592 | 591 |
| 商品売上原価 | 3,737 | 1,888 |
| 他勘定振替高 | 59 | - |
| 売上原価合計 | 15,658 | 12,058 |
| 売上総利益 | 6,141 | 4,655 |
| 販売費 及び一般管理費 | ||
| 発送費 | 427 | 333 |
| 役員報酬 | 238 | 256 |
| 人件費 | 1,128 | 1,138 |
| 賞与引当金繰入額 | 163 | 123 |
| 退職給付費用 | 130 | 135 |
| 旅費及び交通費 | 92 | 99 |
| 賃借料 | 203 | 207 |
| 減価償却費 | 209 | 344 |
| 研究開発費 | 853 | 796 |
| その他 | 628 | 761 |
| 販売費及び一般管理費合計 | 4,077 | 4,197 |
| 営業利益 | 2,064 | 458 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 105 | 131 |
| 受取配当金 | 478 | 464 |
| 固定資産賃貸料 | 113 | 128 |
| 雑収入 | 149 | 77 |
| 営業外収益合計 | 847 | 802 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 327 | 267 |
| 退職給付費用 | 374 | 374 |
| たな卸資産廃棄評価損 | 63 | - |
| 為替差損 | 172 | - |
| 雑損失 | 357 | 392 |
| 営業外費用合計 | 1,294 | 1,034 |
| 経常利益 | 1,617 | 225 |
| 特別利益 | ||
| 投資有価証券売却益 | - | 4,937 |
| 固定資産売却益 | 63 | 0 |
| 特別利益合計 | 63 | 4,937 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産除却損 | 438 | 254 |
| 関係会社株式評価損 | 164 | 1,999 |
| 投資有価証券評価損 | 32 | 2,577 |
| 貸倒引当金繰入額 | 343 | 77 |
| 過年度退職給付費用 | 151 | - |
| ゴルフ会員権評価損 | - | 1 |
| 退職給付制度改定損 | - | 848 |
| その他 | 67 | 4 |
| 特別損失合計 | 1,198 | 5,764 |
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | 481 | -601 |
| 法人税 | 100 | 567 |
| 法人税等調整額 | 107 | 1,112 |
| 法人税等合計 | 208 | 1,680 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 273 | -2,282 |