保土谷化学工業(4112)の損益計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | 32,099 | 31,463 |
| 売上原価 | 23,524 | 22,354 |
| 売上総利益 | 8,574 | 9,108 |
| 販売費 及び一般管理費 | ||
| 発送費 | 1,424 | 1,439 |
| 役員報酬 | 370 | 388 |
| 人件費 | 1,940 | 1,779 |
| 賞与引当金繰入額 | 215 | 192 |
| 退職給付費用 | 194 | 202 |
| 役員退職慰労引当金繰入額 | 5 | 1 |
| 旅費及び交通費 | 190 | 170 |
| 賃借料 | 390 | 380 |
| 減価償却費 | 208 | 209 |
| 研究開発費 | 1,085 | 1,195 |
| のれん償却額 | 231 | 334 |
| その他 | 1,390 | 1,292 |
| 販売費及び一般管理費合計 | 7,646 | 7,587 |
| 営業利益 | 927 | 1,521 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 32 | 9 |
| 受取配当金 | 336 | 61 |
| 固定資産賃貸料 | 80 | 74 |
| 持分法による投資利益 | 47 | 31 |
| 為替差益 | 31 | - |
| 貸倒引当金戻入額 | - | 34 |
| 雑収入 | 81 | 105 |
| 営業外収益合計 | 609 | 316 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 298 | 275 |
| 退職給付費用 | 414 | 307 |
| 為替差損 | - | 34 |
| たな卸資産廃棄評価損 | 45 | 116 |
| 雑損失 | 410 | 371 |
| 営業外費用合計 | 1,169 | 1,103 |
| 経常利益 | 367 | 734 |
| 特別利益 | ||
| 投資有価証券売却益 | 1,283 | - |
| 固定資産売却益 | 72 | 4 |
| 事業譲渡益 | - | 16 |
| その他 | - | 2 |
| 特別利益合計 | 1,356 | 22 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産除却損 | 272 | 224 |
| 投資有価証券評価損 | 2,583 | 784 |
| ゴルフ会員権評価損 | 1 | 1 |
| 退職給付制度改定損 | 848 | - |
| 一時帰休損失 | - | 104 |
| その他 | 73 | 20 |
| 特別損失合計 | 3,778 | 1,134 |
| 税金等調整前当期純損失(△) | -2,055 | -377 |
| 法人税 | 710 | 405 |
| 法人税等調整額 | 1,230 | -366 |
| 法人税等合計 | 1,940 | 38 |
| 少数株主利益又は少数株主損失(△) | -52 | 13 |
| 当期純損失(△) | -3,943 | -429 |
個別決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | ||
| 製品売上高 | 13,689 | 12,904 |
| 商品売上高 | 3,023 | 2,936 |
| 売上高合計 | 16,713 | 15,841 |
| 売上原価 | ||
| 製品期首たな卸高 | 1,710 | 2,652 |
| 当期製品製造原価 | 11,132 | 8,694 |
| 合計 | 12,842 | 11,347 |
| 製品他勘定振替高 | 19 | 132 |
| 製品期末たな卸高 | 2,652 | 1,516 |
| 製品売上原価 | 10,170 | 9,698 |
| 商品期首たな卸高 | 592 | 591 |
| 当期商品仕入高 | 1,889 | 1,601 |
| 合計 | 2,481 | 2,193 |
| 商品他勘定振替高 | 1 | 1 |
| 商品期末たな卸高 | 591 | 396 |
| 商品売上原価 | 1,888 | 1,795 |
| 売上原価合計 | 12,058 | 11,494 |
| 売上総利益 | 4,655 | 4,346 |
| 販売費 及び一般管理費 | ||
| 発送費 | 333 | 334 |
| 役員報酬 | 256 | 246 |
| 人件費 | 1,138 | 1,034 |
| 賞与引当金繰入額 | 123 | 102 |
| 退職給付費用 | 135 | 139 |
| 旅費及び交通費 | 99 | 93 |
| 賃借料 | 207 | 207 |
| 減価償却費 | 344 | 351 |
| 研究開発費 | 796 | 916 |
| その他 | 761 | 678 |
| 販売費及び一般管理費合計 | 4,197 | 4,103 |
| 営業利益 | 458 | 243 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 131 | 25 |
| 受取配当金 | 464 | 162 |
| 固定資産賃貸料 | 128 | 195 |
| 雑収入 | 77 | 71 |
| 営業外収益合計 | 802 | 454 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 267 | 238 |
| 退職給付費用 | 374 | 267 |
| 雑損失 | 392 | 443 |
| 営業外費用合計 | 1,034 | 949 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 225 | -252 |
| 特別利益 | ||
| 投資有価証券売却益 | 4,937 | - |
| 固定資産売却益 | 0 | 4 |
| ゴルフ会員権売却益 | - | 2 |
| 特別利益合計 | 4,937 | 6 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産除却損 | 254 | 217 |
| 関係会社株式評価損 | 1,999 | - |
| 投資有価証券評価損 | 2,577 | 784 |
| 貸倒引当金繰入額 | 77 | - |
| ゴルフ会員権評価損 | 1 | 0 |
| 退職給付制度改定損 | 848 | - |
| 一時帰休損失 | - | 104 |
| その他 | 4 | 3 |
| 特別損失合計 | 5,764 | 1,109 |
| 税金等調整前当期純損失(△) | -601 | -1,354 |
| 法人税 | 567 | 30 |
| 法人税等調整額 | 1,112 | -348 |
| 法人税等合計 | 1,680 | -318 |
| 当期純損失(△) | -2,282 | -1,036 |