有価証券報告書-第133期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
遡及修正等
連結決算
勘定科目 | 2015年3月31日 | 2016年3月31日 |
---|---|---|
資産の部 | ||
流動資産 | ||
現金及び預金 | 7,312 | 7,728 |
受取手形及び売掛金 | 27,375 | 26,236 |
商品及び製品 | 17,396 | 16,666 |
仕掛品 | 314 | 480 |
原材料及び貯蔵品 | 5,364 | 6,648 |
繰延税金資産 | 1,135 | 878 |
その他 | 1,829 | 3,040 |
貸倒引当金 | -9 | -4 |
流動資産計 | 60,716 | 61,672 |
固定資産 | ||
有形固定資産 | ||
建物及び構築物(純額) | 12,969 | 16,080 |
機械装置及び運搬具(純額) | 29,812 | 44,716 |
土地 | 4,567 | 4,558 |
リース資産(純額) | 655 | 602 |
建設仮勘定 | 23,327 | 7,936 |
その他(純額) | 1,748 | 1,950 |
有形固定資産合計 | 73,078 | 75,842 |
無形固定資産 | ||
特許権 | 5 | 4 |
のれん | 55 | - |
その他 | 347 | 349 |
無形固定資産合計 | 407 | 353 |
投資その他の資産 | ||
投資有価証券 | 5,431 | 4,235 |
繰延税金資産 | 1,545 | 1,926 |
その他 | 1,081 | 790 |
貸倒引当金 | -148 | -52 |
投資その他の資産合計 | 7,909 | 6,899 |
固定資産計 | 81,394 | 83,094 |
資産の部合計 | 142,110 | 144,766 |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
支払手形及び買掛金 | 14,827 | 15,294 |
短期借入金 | 18,899 | 16,406 |
リース債務 | 52 | 57 |
未払費用 | 2,684 | 2,512 |
未払法人税等 | 318 | 1,537 |
賞与引当金 | 1,273 | 1,338 |
役員賞与引当金 | 66 | 77 |
修繕引当金 | 657 | - |
その他 | 3,216 | 6,264 |
流動負債計 | 41,992 | 43,485 |
固定負債 | ||
長期借入金 | 5,689 | 800 |
リース債務 | 597 | 535 |
繰延税金負債 | 2,554 | 3,263 |
退職給付に係る負債 | 5,314 | 6,483 |
役員退職慰労引当金 | 108 | 117 |
資産除去債務 | 1,369 | 1,290 |
その他 | 767 | 532 |
固定負債計 | 16,398 | 13,020 |
負債の部合計 | 58,390 | 56,505 |
純資産の部 | ||
株主資本 | ||
資本金 | 17,989 | 17,989 |
資本剰余金 | 13,879 | 13,879 |
利益剰余金 | 45,446 | 52,566 |
自己株式 | -203 | -205 |
株主資本合計 | 77,111 | 84,229 |
その他の包括利益累計額 | ||
その他有価証券評価差額金 | 1,487 | 1,277 |
繰延ヘッジ損益 | 16 | -41 |
為替換算調整勘定 | 4,480 | 2,968 |
退職給付に係る調整累計額 | 621 | -182 |
その他の包括利益累計額合計 | 6,604 | 4,022 |
非支配株主持分 | 5 | 10 |
純資産の部合計 | 83,720 | 88,261 |
負債・純資産合計 | 142,110 | 144,766 |
個別決算
勘定科目 | 2015年3月31日 | 2016年3月31日 |
---|---|---|
資産の部 | ||
流動資産 | ||
現金及び預金 | 1,881 | 2,332 |
受取手形 | 1,660 | 1,713 |
売掛金 | 18,119 | 17,713 |
商品及び製品 | 9,950 | 9,672 |
仕掛品 | 210 | 183 |
原材料及び貯蔵品 | 4,235 | 4,065 |
前払費用 | 177 | 182 |
繰延税金資産 | 978 | 753 |
短期貸付金 | 121 | 121 |
その他 | 994 | 929 |
流動資産計 | 38,326 | 37,663 |
固定資産 | ||
有形固定資産 | ||
建物 | 18,914 | 19,142 |
構築物 | 9,921 | 10,264 |
機械及び装置 | 79,568 | 79,372 |
車両及び運搬具(純額) | 421 | 419 |
工具器具・備品(純額) | 7,619 | 7,969 |
土地 | 3,547 | 3,551 |
リース賃借資産 | 714 | 714 |
建設仮勘定 | 867 | 7,019 |
減価償却累計額 | -88,888 | -90,438 |
有形固定資産合計 | 32,684 | 38,011 |
無形固定資産 | ||
特許権 | 5 | 4 |
ソフトウエア | 191 | 200 |
施設利用権 | 19 | 19 |
その他 | 83 | 83 |
無形固定資産合計 | 299 | 306 |
投資その他の資産 | ||
投資有価証券 | 3,979 | 2,783 |
関係会社株式 | 16,268 | 16,268 |
関係会社出資金 | 72 | 72 |
長期貸付金 | 9 | 13 |
長期前払費用 | 166 | 83 |
繰延税金資産 | 1,537 | 1,533 |
差入保証金 | 165 | 166 |
その他 | 128 | 128 |
貸倒引当金 | -26 | -29 |
投資その他の資産合計 | 22,299 | 21,017 |
固定資産計 | 55,281 | 59,334 |
資産の部合計 | 93,608 | 96,997 |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
支払手形 | 23 | 35 |
買掛金 | 8,345 | 8,454 |
短期借入金 | 7,972 | 5,636 |
リース債務 | 52 | 56 |
未払金 | 2,804 | 6,493 |
未払費用 | 1,215 | 1,118 |
未払法人税等 | 344 | 1,192 |
賞与引当金 | 1,166 | 1,233 |
役員賞与引当金 | 50 | 60 |
修繕引当金 | 657 | - |
その他 | 93 | 85 |
流動負債計 | 22,720 | 24,361 |
固定負債 | ||
長期借入金 | 2,565 | 800 |
リース債務 | 595 | 534 |
退職給付引当金 | 5,330 | 5,102 |
長期預り保証金 | 414 | 391 |
固定負債計 | 8,904 | 6,827 |
負債の部合計 | 31,624 | 31,188 |
純資産の部 | ||
株主資本 | ||
資本金 | 17,989 | 17,989 |
資本剰余金 | ||
資本準備金 | 13,878 | 13,878 |
その他資本剰余金 | 1 | 1 |
資本剰余金合計 | 13,879 | 13,879 |
利益剰余金 | ||
利益準備金 | 1,072 | 1,072 |
その他利益剰余金 | ||
固定資産圧縮積立金 | 374 | 364 |
別途積立金 | 23,280 | 25,580 |
繰越利益剰余金 | 4,196 | 5,934 |
利益剰余金合計 | 28,922 | 32,949 |
自己株式 | -203 | -205 |
株主資本合計 | 60,589 | 64,614 |
評価・換算差額等 | ||
その他有価証券評価差額金 | 1,395 | 1,195 |
その他の包括利益累計額合計 | 1,395 | 1,195 |
純資産の部合計 | 61,984 | 65,809 |
負債・純資産合計 | 93,608 | 96,997 |
注記等(連結)
勘定科目 | 2015年3月31日 | 2016年3月31日 |
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有形固定資産の減価償却累計額の注記 | ||
減価償却累計額 | -120,740 | -123,852 |
注記等(個別)
勘定科目 |
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