四半期報告書-第153期第3四半期(平成30年10月1日-平成30年12月31日)

【提出】
2019/02/12 9:49
【資料】
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【項目】
31項目
(1)【四半期連結貸借対照表】
(単位:百万円)
前連結会計年度
(2018年3月31日)
当第3四半期連結会計期間
(2018年12月31日)
資産の部
流動資産
現金及び預金125,358103,291
受取手形及び売掛金※2 93,256※2 95,040
有価証券3,9292,129
たな卸資産109,295122,746
その他17,41818,178
貸倒引当金△44△107
流動資産合計349,214341,279
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物(純額)58,32060,741
機械装置及び運搬具(純額)79,60776,548
土地26,75426,925
建設仮勘定14,05324,812
その他(純額)5,3055,592
有形固定資産合計184,041194,621
無形固定資産
のれん1,8943,695
その他6,6947,095
無形固定資産合計8,58910,790
投資その他の資産
投資有価証券76,39066,300
その他22,22521,898
貸倒引当金△174△167
投資その他の資産合計98,44088,031
固定資産合計291,070293,443
資産合計640,284634,722

(単位:百万円)
前連結会計年度
(2018年3月31日)
当第3四半期連結会計期間
(2018年12月31日)
負債の部
流動負債
支払手形及び買掛金※2 56,213※2 55,093
短期借入金10,1177,815
1年内償還予定の社債10,00010,000
1年内返済予定の長期借入金3,7333,534
未払法人税等4,2713,218
修繕引当金372,094
その他33,80634,368
流動負債合計118,181116,125
固定負債
社債50,00040,000
長期借入金25,88430,134
役員退職慰労引当金3951
修繕引当金8699
環境対策引当金4,0004,295
退職給付に係る負債12,27913,298
資産除去債務1,2381,217
繰延税金負債11,0699,916
その他3,1801,211
固定負債合計108,561100,133
負債合計226,742216,258
純資産の部
株主資本
資本金36,27536,275
資本剰余金31,64231,692
利益剰余金292,104314,389
自己株式△14,004△23,813
株主資本合計346,017358,543
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金33,41027,011
繰延ヘッジ損益5848
為替換算調整勘定4,8053,714
退職給付に係る調整累計額583695
その他の包括利益累計額合計38,85831,470
非支配株主持分28,66528,449
純資産合計413,541418,463
負債純資産合計640,284634,722